上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市青年志愿者行动指导中心主要职能 上海市青年志愿者行动指导中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款事业单位 主要职能包括 : 1. 负责青年志愿者招募 ; 2. 培训青年志愿者骨干 ; 3. 调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作 ; 4. 组织服务社会需求的多样化活动 ; 5. 开展青年志愿者行动的宣传工作 ; 6. 开发和利用社会资源来筹措资金, 为青年志愿者行动提供物质保障
上海市青年志愿者行动指导中心机构设置 上海市青年志愿者行动指导中心设 3 个内设机构, 包括 : 综合协调办公室 团队发展部 项目发展部
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为 759 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 759 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 759 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 707 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 全市青年志愿者日常组织管理工作 大学生志愿服务西部计划工作等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 33 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 11 万元, 主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 8 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出
2018 年预算单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 7,590,942 一 一般公共服务支出 7,070,694 1,221,252 332,262 5,517,180 1. 一般公共预算资金 7,590,942 二 社会保障和就业支出 327,348 327,348 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 111,060 111,060 二 事业收入 四 住房保障支出 81,840 81,840 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 7,590,942 支出总计 7,590,942 1,741,500 332,262 5,517,180
2018 年预算单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 7,070,694 7,070,694 201 29 群众团体事务 7,070,694 7,070,694 201 29 99 其他群众团体事务支出 7,070,694 7,070,694 208 社会保障和就业支出 327,348 327,348 208 05 行政事业单位离退休 327,348 327,348 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,820 233,820 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,528 93,528 210 医疗卫生与计划生育支出 111,060 111,060 210 11 行政事业单位医疗 111,060 111,060 210 11 02 事业单位医疗 111,060 111,060 221 住房保障支出 81,840 81,840 221 02 住房改革支出 81,840 81,840 221 02 01 住房公积金 81,840 81,840 合计 7,590,942 7,590,942
2018 年预算单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 7,070,694 1,553,514 5,517,180 201 29 群众团体事务 7,070,694 1,553,514 5,517,180 201 29 99 其他群众团体事务支出 7,070,694 1,553,514 5,517,180 208 社会保障和就业支出 327,348 327,348 208 05 行政事业单位离退休 327,348 327,348 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,820 233,820 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,528 93,528 210 医疗卫生与计划生育支出 111,060 111,060 210 11 行政事业单位医疗 111,060 111,060 210 11 02 事业单位医疗 111,060 111,060 221 住房保障支出 81,840 81,840 221 02 住房改革支出 81,840 81,840 221 02 01 住房公积金 81,840 81,840 合计 7,590,942 2,073,762 5,517,180
2018 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 7,590,942 一 一般公共服务支出 7,070,694 7,070,694 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 327,348 327,348 三 医疗卫生与计划生育支出 111,060 111,060 四 住房保障支出 81,840 81,840 收入总计 7,590,942 支出总计 7,590,942 7,590,942
2018 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 7,070,694 1,553,514 5,517,180 201 29 群众团体事务 7,070,694 1,553,514 5,517,180 201 29 99 其他群众团体事务支出 7,070,694 1,553,514 5,517,180 208 社会保障和就业支出 327,348 327,348 208 05 行政事业单位离退休 327,348 327,348 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,820 233,820 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,528 93,528 210 医疗卫生与计划生育支出 111,060 111,060 210 11 行政事业单位医疗 111,060 111,060 210 11 02 事业单位医疗 111,060 111,060 221 住房保障支出 81,840 81,840 221 02 住房改革支出 81,840 81,840 221 02 01 住房公积金 81,840 81,840 合计 7,590,942 2,073,762 5,517,180
2018 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2018 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 1,741,500 1,741,500 301 01 基本工资 348,420 348,420 301 02 津贴补贴 49,248 49,248 301 07 绩效工资 771,408 771,408 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 233,820 233,820 301 09 职业年金缴费 93,528 93,528 301 10 职工基本医疗保险缴费 111,060 111,060 301 12 其他社会保障缴费 23,376 23,376 301 13 住房公积金 81,840 81,840 301 99 其他工资福利支出 28,800 28,800 302 商品和服务支出 317,262 317,262 302 01 办公费 135,000 135,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 04 手续费 5,000 5,000
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 07 邮电费 12,000 12,000 302 11 差旅费 30,000 30,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 28 工会经费 23,382 23,382 302 29 福利费 38,880 38,880 302 99 其他商品和服务支出 38,000 38,000 310 资本性支出 15,000 15,000 310 02 办公设备购置 15,000 15,000 合计 2,073,762 1,741,500 332,262
单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数
其他相关情况说明 一 三公 经费预算本单位未安排 三公 经费 二 机关运行经费预算 本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 13 万元, 其中 : 政府采购货物预算 3 万元 政府采购服务预算 10 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 3 个, 涉及项目预算资金 551 万元
上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称 : 上海市青年志愿者行动指导中心 项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据 大学生志愿服务西部计划 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2018 年 1 月 1 日结束时间 2018 年 12 月 31 日 根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求, 上海市项目办每年按照公开招募 自愿报名 组织选拔 集中派遣的方式, 招募一定数量的普通高等学校应届毕业生和在读研究生, 到西部基层一线从事为期 1 3 年的教育 卫生 农技 扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作 关于实施大学生志愿服务西部计划的通知 ( 中青联发 [2003]26 号 ) 关于做好 2004 年大学生志愿服务西部计划工作的通知 ( 中青联发 [2004]16 号 ) 关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知 ( 人社部发 [2009]42 号 ) 关于印发 2016-2017 年度大学生志愿服务西部计划实施方案 的通知 ( 中青联发 [2016] 6 号 ) 等文件 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 根据西部计划全国项目办关于印发 2016 年大学生志愿服务西部计划实施方案 的通知要求, 各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中, 列支培训 项目管理工作经费, 上海市项目办结合实际, 申报将管理经费列入地方财政范围 上海市大学生西部计划项目领导小组成员单位为团市委 市教委 市财政局 市人保局等单位, 项目管理办公室设于团市委 根据西部计划全国项目办的工作要求, 上海市项目办每年 4 月召开电视电话工作会议, 启动部署当年的西部计划招募工作, 并按照全国项目办的文件要求, 贯彻落实一系列志愿者保障和激励措施, 项目工作贯穿全年 项目总预算 ( 元 ) 4927180 项目当年预算 ( 元 ) 4927180 同名项目上年预算额 ( 元 ) 7336500 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 4740435.30 子项目名称预算金额 ( 元 ) 志愿者各类补贴 3742180 项目当年投入资金构成 志愿者工作经费 1085000 03-07 年志愿者补办社保经费 100000
1-3 月 : 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 4-6 月 : 新志愿者招募选拔工作, 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 7 月 : 新志愿者培训派遣工作, 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 项目实施计划 8 月 : 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 9 月 : 期满回沪志愿者就业指导与推荐, 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 10 12 月 : 慰问在岗志愿者, 在岗志愿者的补贴发放 联络及保障工作 项目总目标 根据西部计划全国项目办的相关工作布置, 不断完善政策措施, 健全工作机制, 加强宣传引导, 加强表彰激励, 推动西部计划各项工作实现新发展 1 完成 2018 年西部计划全国项目办的志愿者招募任务 2 联络在岗及延期志愿者 年度绩效目标 3 完成在岗及延期志愿者补贴发放 慰问金发放 奖励金发放等保障工作 4 为期满志愿者回沪就业提供指导和服务 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 预算资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 产出目标 预算执行率 长效管理制度建设 重点工作办结率 90.00% 完善 90.00% 效果目标 人员到位率 =100.00% 人员流失率 =0.00 影响力目标 社会公众或服务对象满意度 90.00% 备注