目录 一 南京森林警察学院概况二 2015 年部门决算报表 ( 一 ) 2015 年收入支出决算批复表 ( 二 ) 2015 年度收入决算批复表 ( 三 ) 2015 年度支出决算批复表 ( 四 ) 2015 年度财政拨款收入支出决算批复表 ( 五 ) 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算

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1 南京森林警察学院部门决算 2015 年度 二〇一六年九月

2 目录 一 南京森林警察学院概况二 2015 年部门决算报表 ( 一 ) 2015 年收入支出决算批复表 ( 二 ) 2015 年度收入决算批复表 ( 三 ) 2015 年度支出决算批复表 ( 四 ) 2015 年度财政拨款收入支出决算批复表 ( 五 ) 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表三 2015 年部门决算情况说明四 名词解释

3 一 南京森林警察学院概况 ( 一 ) 主要职能 1 培养治安学 消防工程 侦查学 刑事科学技术 公安 管理学 网络安全与执法 公安情报学 警务指挥与战术等本 科专业人才 2 负责培训在职森林公安民警和森林防火指挥员 开展森 林公安在职民警警衔晋升培训 森林公安机关首任领导培训 森林防火专职指挥员培训等工作 3 开展森林公安和森林防火科学研究, 加速森林防火科研 成果转化和产业发展, 培养森林防火科技人才 4 开展森林公安司法鉴定业务, 承担全国森林公安疑难案件的现场复勘 会诊研究和物证检验鉴定及刑事科学技术领域的学术研究和从业人员培训, 为全国森林公安办理各类刑事案件提供技术支持 5 负责全国林业职业教育研究工作, 对职业教育林业类专 业教育教学工作进行研究 咨询 指导和服务

4 ( 二 ) 机构设置 机构设置 党政职能部门教学教辅单位国家林业局局 属机构 1 党政职能部门有学校办公室 组织人事处 宣传教育处 保卫处 纪委 工会 教务处 科技处 学生工作处 团委 招生就业处 财务处 后勤处 资产处 2 教学教辅单位有治安系 森林消防系 侦查系 刑事科学技术系 警务管理系 信息技术系 警务技战术系 思政部 教学实训基地 图书馆 教学评估中心 信息管理中心 期刊编辑部 3 国家林业局局属机构有国家林业局森林防火工程技术研 究中心 国家林业局警官培训中心 国家林业局职业教育研究 中心 国家林业局森林公安司法鉴定中心

5 二 2015 年部门决算报表 收入支出决算批复表 财决批复 01 表 部门 : 南京森林警察学院 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 21, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 4 6, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 34 24, 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 六 其他收入 7 1, 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 37 1, 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 48 1, 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 22 28, 本年支出合计 51 28, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 24 3, 其中 : 提取职工福利基金 其中 : 项目支出结转和结余 25 2, 转入事业基金 年末结转和结余 55 4, 其中 : 项目支出结转和结余 56 3, 总计 29 32, 总计 58 32, 注 :1. 本表依据 收入支出决算总表 ( 财决 01 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 )

6 部门 : 南京森林警察学院 收入决算批复表 财决批复 02 表金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 栏次 合计 28, , , , 教育支出 24, , , , 普通教育 24, , , , 高等教育 24, , , , 进修及培训 培训支出 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 就业补助 求职补贴 农林水支出 1, , 林业 1, , 林业技术推广 林业执法与监督 1, , 林业防灾减灾 其他林业支出 住房保障支出 1, 住房改革支出 1, 住房公积金 提租补贴 购房补贴 注 :1. 本表依据 收入决算表 ( 财决 03 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 )

7 部门 : 南京森林警察学院 支出决算批复表 财决批复 03 表金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项 栏次 合计 28, , , 教育支出 24, , , 普通教育 24, , , 高等教育 24, , , 进修及培训 培训支出 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 就业补助 求职补贴 农林水支出 林业 林业技术推广 林业执法与监督 林业质量安全 林业防灾减灾 其他林业支出 住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金 提租补贴 购房补贴 注 :1. 本表依据 支出决算表 ( 财决 04 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 )

8 财政拨款收入支出决算批复表 部门 : 南京森林警察学院 收 入 支 出 项目 行次 金额 财决批复 04 表金额单位 : 万元 算财 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 1 21, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 32 18, , 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 35 1, , 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 22 21, 本年支出合计 49 21, , 年初财政拨款结转和结余 23 3, 年末财政拨款结转和结余 50 3, , 一般公共预算财政拨款 24 3, 政府性基金预算财政拨款 总计 27 24, 总计 54 24, , 注 :1. 本表依据 财政拨款收入支出决算总表 ( 财决 01-1 表 ) 进行批复 2. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预

9 部门 : 南京森林警察学院 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 年初结转和结余本年收入本年支出 年末结转和结余 财决批复 05 表 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计基本支出项目支出合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款 项 栏次 合计 3, , , , , , , , , , , 教育支出 3, , , , , , , , , , , 普通教育 3, , , , , , , , , , , 高等教育 3, , , , , , , , , , , 进修及培训 培训支出 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 社会保障和就业支出 , , , , 行政事业单位离退休 , , , , 事业单位离退休 , , , , 农林水支出 , , 林业 , , 林业技术推广 林业执法与监督 , , 林业质量安全 林业防灾减灾 其他林业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 07 表 ) 和 项目收入支出决算表 ( 财决 06 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 )

10 三 南京森林警察学院 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明南京森林警察学院 2015 年收入总计 32, 万元, 支出总计 32, 万元 与 2014 年相比, 收 支各增加 3, 万元 主要原因 :2015 年收入合计比 2014 年增加 万元, 年初结转和结余增加 3, 万元 ;2015 年支出合计比 2014 年增加 3, 万元, 年末结转和结余 万元, 结余分配增加 万元 图 1: 收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) ( 二 )2015 年度收入决算表说明 南京森林警察学院 2015 年收入合计 28, 万元,

11 其中 : 财政拨款收入 21, 万元, 占总收入的 73.54%; 事业收入 6, 万元, 占总收入的 20.98%; 其他收入 1, 万元, 占总收入的 5.48% 2015 年收入合计较上年增加 万元 分别为 : 财政拨款收入增加 万元 ( 高等教育基本支出较 2014 年增加 1, 万元, 项目支出减少 万元 ); 事业收入减少 万元,2014 年含青奥会安保执勤收入,2015 年无此项收入 ; 其他收入增加 万元, 主要为固定资产出租收入增加 图 2:2015 年收入构成情况 ( 单位 : 万元,%) ( 三 ) 关于 2015 年度支出决算情况说明 南京森林警察学院 2015 年支出合计 28, 万元, 其中 : 教育支出 24, 万元, 占总支出的 86.64%; 科学

12 技术支出 万元, 占总支出的 0.10%; 社会保障和就业支出 1, 万元, 占总支出的 6.03%; 农林水支出 万元, 占总支出的 3.02%; 住房保障支出 1, 万元, 占总支出的 4.21% 学校 2015 年度支出总额为 28, 万元, 与 2014 相比增长 3, 万元 其中 : 基本支出增加 3, 万元 ; 项目支出减少 万元 图 3:2015 年支出构成情况 ( 单位 : 万元,%) ( 四 ) 关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明南京森林警察学院 2015 年度财政收支总决算 24, 万元, 与 2014 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 3, 万元, 增长 18.15% 主要原因: 高等教育基本支出预算, 因

13 在校生数增加, 较 2014 年增加 1, 万元, 高等教育项目增加 万元, 公益性行业科研专项经费增加 61 万元, 林业科研项目减少 7.00 万元, 森林火灾预防与管理减少 万元, 基本建设项目减少 万元, 其余为年初 年末财政拨款结转和结余 图 4:2015 年财政拨款收 支变动情况 ( 单位 : 万元 ) ( 五 )2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明 1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况南京森林警察学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出合计 21, 万元, 与 2014 年相比增长 4,043.71, 增长 23.22% 其中: 教育支出增长 3, 万元, 科学技术支出增长 7.00 万元, 社会保障和就业支出增长 万元,

14 农林水支出减少 万元, 住房保障支出增长 万元, 主要原因为根据事业发展需要, 中央财政加大了对教育的投入, 相应支出有所增加 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南京森林警察学院 2015 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面 : 教育 ( 类 ) 支出 18, 万元, 占 87.77%; 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 0.12%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 1, 万元, 占 5.19%; 农林水 ( 类 ) 支出 万元, 占 3.99%; 住房保障 ( 类 ) 支出 万元, 占 2.93% 图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ( 单位 : 万元,%) 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指中央财政当年安排的资金, 包括一

15 般公共预算拨款及政府性基金预算拨款 2. 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要包括投资收益 利息收入 捐赠收入 事业单位固定资产出租收入等 4. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1. 教育支出高等教育 : 反映高等学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出 2. 科学技术支出社会公益研究 : 指用于林业社会公益专项科研方面的支出 3. 社会保障和就业支出事业单位离退休 : 指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费 4. 农林水支出 (1) 林业技术推广 : 指纳入国家林业局部门预算管理的良种育繁 新技术引进 区域化试验 示范和推广等支出 (2) 林业执法与监督 : 指纳入国家林业局部门预算管理的林业执法与监督队伍建设, 林业行政案件受理 查处和

16 督办, 林业行政许可 复议与诉讼管理等方面的支出 (3) 林业质量安全 : 指纳入国家林业局部门预算管理的林业标准制定 规程规范编制与实施 林产品质量检查监督等方面的支出 (4) 林业防灾减灾 : 指纳入国家林业局部门预算管理的为预防和扑救 救治森林火灾 林业有害生物灾害 自然水旱灾害等发生的支出 (5) 其他林业支出 : 指纳入国家林业局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业方面的支出 4. 住房保障支出 (1) 住房公积金 : 住房公积金, 是指国家机关 国有企业 城镇集体企业 外商投资企业 城镇私营企业及其他城镇企业 事业单位 民办非企业单位 社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金 (2) 购房补贴 : 购房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助, 即将单位原有用于建房 购房的资金转化为住房补贴, 分次 ( 如按月 ) 或一次性地发给职工, 再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题 ( 三 ) 结转下年 : 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 ( 四 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工

17 作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 五 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出

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