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计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元,

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

2015年度部门决算公开模板

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2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

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5 宣传和贯彻国家宪法 法律和有关知识分子 民族 宗教 侨务等各项方针政策, 为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献 ; 宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策, 积极开展同台胞台属和各界人士的联系, 鼓励他们同在台亲属 亲友, 同港澳同胞 海外侨胞的联系和团结, 为祖国各项事业的发展以及祖国统一

2015年度部门决算公开模板

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2014年度***部门决算


2015年***部门决算

附件——2015年度部门决算公开表式

附件——2015年度部门决算公开表式

六 政府采购情况说明七 国有资产占有情况说明八 预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释

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附件1:

第二部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 收入支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 财政拨款收入 40, 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 5, 外交支出 事业收入 事业单位经营收入 国防支出 公共安全支出 其他收入

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收集和发布劳务输出信息, 开展劳务输出和农村富余劳动力转移对接和洽谈 ; 全县劳务输出和农村富余劳动力转移的统计分析工作 ; 发布职业供求信息 市场工资指导价位信息和职业培训信息 ; 对就业困难人员实施就业援助 ; 农民工联席会议日常事务 ; 按照法律 法规规定, 开展其他公共就业服务 ; 承办县人

第一部分概况 一 主要职能山东省住房和城乡建设厅是省政府组成部门, 主要职责是 : 拟订全省住房和城乡建设发展规划并组织实施 ; 负责全省住房和城乡建设的行业管理 ; 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议 ; 承担省城镇化工作领导小组办公室的具体工作, 组织开展新型城镇化发展战略研究, 提出加快

127001电视台2016年预算公开.doc

黄埔区财政局关于印发2015年黄埔区

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内部资料,请勿外传

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( 六 ) 参与局信息化工作, 做好信息资源的整合 管理和开发利用 ( 七 ) 负责局综合数据库的建设 维护管理和数据备份等工作, 定期对库内数据进行汇总分析和质量评估, 为领导决策提供数据支撑和信息服务 ( 八 ) 负责局门户网站 局指挥中心 机关局域网 局系统业务管理等信息系统的维护管理 软件更

第一部分 河北省国土资源厅部门概况 一 部门职责 (1) 承担保护与合理利用全省土地资源 矿产资源 海洋资源等自然资源的责任 组织拟订国土资源发展规划, 开展国土资源经济形势分析, 研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议, 参与宏观经济运行 区域协调 城乡统筹的研究, 并拟订涉及国土资源的调控政策和

支出决算表

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上海大学2013 年部门决算

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外交部2011年部门决算主要数据

广西职业技术学院

附件:

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数字出版内容和活动进行监管 负责对网络视听节目 公共视听载体播放的广播影视节目进行监管, 审查其内容和质量 ( 七 ) 负责推进新闻出版广播影视与科技融合, 依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划 政策和行业技术标准, 并组织实施和监督检查 负责对广播电视节目传输覆盖 监测和安全播出进行监管, 推进广

国务院三峡工程建设委员会办公室

( 市 ) 区 乡镇 ( 街道 ) 以及各类开发区的机构编制管理工作 ( 五 ) 拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施 ; 审核市委 市政府直属事业单位的主要职责 机构设置和人员编制等 ; 审核全市副县级以上事业单位的设置 ; 审批全市科级事业单位和冠以合肥市名称的事业单位的设置 ;

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从财办〔2015〕7号

附件1

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苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

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第一部分 江苏省教育厅概况

越秀区□□□(部门)2013年部门预算

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贯彻落实党的对外宣传方针政策, 负责研究制定全市对外宣传规划, 指导 协调全市对外宣传工作 ; 负责市政府新闻发布, 协调全市新闻发布工作 ; 研究境外媒体对我市的报道情况, 针对重大问题提出对外宣传对策 ; 负责确定全市重大问题和突发事件的对外宣传口径 ; 组织协调开展境外宣传工作 ; 组织开展跨

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国家信访局部门预算公开信息说明

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配合协调市 区县共同投资的交通基础设施项目计划, 并监督实施 ( 五 ) 负责公路和城市道路 轨道交通 枢纽场站 公交站点 公共停车场 ( 库 ) 港口 航道 桥梁 隧道等交通基础设施的项目建设管理 工程质量安全监督和运行维护管理 ; 协调铁路 机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套 ; 负责道

2014年xxx部门预算

负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作 13 负责局直属单位的内部审计工作和直属单位领导干部的经济责任审计工作 14 负责全市司法行政系统枪支 弹药 服装 车辆等物资装备的管理工作 ; 指导 管理直属单位计划财务 安全生产 基本建设工作 ; 管理和监督所属企业, 负责局直属单位及所属企业国有资

2015年度省级部门决算信息公开工作

第二部分 国家统计局2012年部门预算表

甘井子区市场监督管理局 部门决算 (2015 年 ) 2

第一部分广州医科大学卫生职业技术学院概况 一 部门主要职能广州医科大学卫生职业技术学院为隶属于广州医科大学管理的独立法人二级单位, 是一所开展以专科层次的医药卫生职业技术技能人才培养为优势和特色的全日制普通高等职业院校 学院开设有护理 助产 药学 医学检验技术 康复治疗技术 临床医学 口腔医学 医学

目 录 一 贵州省国土资源厅概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 机构设置及部门决算单位构成二 贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算公开报表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出

批和发布 ; 依法管理量值传递和溯源 ; 负责计量器具制造 修理 销售 使用 进口和对计量技术机构的监督管理 ; 负责规范和监督商品量和市场计量行为 ; 组织推进诚信计量体系建设 ; 健全和完善计量技术支撑体系 4. 管理和指导本市标准化工作 组织推进标准化发展战略, 实施政府标准化激励引导政策 ;

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第一部分广州市社会科学界联合会 ( 部门 ) 概况 一 广州市社会科学界联合会 ( 部门 ) 职能简述广州市社会科学界联合会 ( 部门 ) 是在广州市委领导下的以广州地区社会科学工作者为主体的学术性人民团体, 是党委 政府联系社会科学界人士的桥梁和纽带, 是政府管理社会科学学术团体的参谋和助手 主要

部门收支预算总表

3. 监督实施保健食品 化妆品标准和技术规范, 组织实施保健食品 化妆品行政许可和监督管理, 负责保健食品注册的初审和部分化妆品的审核 备案工作, 组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价 不良反应监测 4. 负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准 分类管理制度 ; 组织实施药品 医疗器械行政许可

第一部分 : 概况一 基本情况 ( 一 ) 单位性质广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构, 为全额拨款的正厅级行政单位 ( 二 ) 机构设置广西贸促会内设 6 个部 ( 室 ), 包括 : 办公室 ( 人事部 机关党委 ) 信息会务部 联络部 展览部 法律事务部 国际会议部 ; 下属

附件:

第一部分中国保监会概况 一 主要职责 ( 一 ) 拟定保险业发展的方针政策, 制定行业发展战略和规划 ; 起草保险业监管的法律 法规 ; 制定业内规章 ( 二 ) 审批保险公司及其分支机构 保险集团公司 保险控股公司的设立 ; 会同有关部门审批保险资产管理公司的设立 ; 审批境外保险机构代表处的设立

目录一 学校概况... 3 ( 一 ) 学校基本情况... 3 ( 二 ) 部门决算单位构成... 5 二 2014 年部门决算报表... 6 三 2014 年部门决算情况说明 ( 一 ) 高等学校决算收支总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 )

党纪教育单元 借助江西井冈山 陕西延安 河北西柏坡等革命圣地开展现场教学, 依托当地的特色培训与师资资源, 精心设计与组织教学活动, 既开阔了学员的理论视野, 又强化了学员的党性教育, 受到学员的一致好评 第二, 在教学时间上, 党的理论和党性教育课占到 50% 培训时长 针对不同班次的学制长短,

北京中医药大学2013年部门决算

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湖北省地方志编纂委员会办公室是省政府直属参照公务员管理的事业单位, 无二级单位, 本级纳入预算编报范围 单位内设综合处 省志工作处 市县志工作处 年鉴工作处 省情资料信息工作处 5 个处室 核定编制 36 人, 在职在编 33 人, 离退休人员 38 人 ( 三 ) 预算年度主要工作任务 2016

附件:1

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目 录 一 部门职能... 1 二 单位构成... 3 三 2011 年度部门决算报表... 5 公共预算收入支出决算总表... 5 公共预算收入决算表... 6 公共预算支出决算表... 8 公共预算财政拨款支出决算表 政府性基金支出决算表 三公经费 财政拨款支出预决算表.

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中国科学院

国家税务局系统 2015 年度部门决算 目 录 第一部分国家税务总局概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分国家税务局系统 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2012年度

广州市公安局2015年部门预算

( 六 ) 研究分析少数民族和民族地区经济发展 社会事业方面的问题并提出特殊政策建议, 协调或配合有关部门处理相关 事宜, 参与协调民族地区科技发展 对口支援和经济技术合作等有关工作 ( 七 ) 负责组织指导民族政策 民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作, 承办国务院民族团结进步表彰活动, 组织

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四川省财政厅2011年部门预算编制说明

2013年中国民用航空局部门预算公开目录

(××部门名称)2015年部门预算

附件1

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淄博市淄川区物价局 2015 年度部门决算公开 1

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信息统计表九 政府采购情况表 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 2

第一部分 概 况 3

一 主要职能 按照价格管理权限和程序, 对实行政府定价 政府指导价的商品和服务进行成本审核, 并呈报定价 调价方案 ; 按照政府决策实施调控, 对商品价格突发性暴涨暴跌提出干预措施, 稳定市场价格总水平 ; 负责重要农产品市场和服务价格的动态监测 预测 综合分析, 加强农产品价格调控 ; 负责全区的收费管理工作, 组织各行政事业性单位实行 淄川区行政事业性收费单位年度收费情况报告制度 ; 依法指导 监督 规范价格活动, 组织实施价格监督检查, 依法查处价格违法行为 ; 受理查处群众投诉举报的价格违法案件 ; 依法行使价格行政确认职能, 负责涉案财物价值认定 涉税财务价值认定 涉纪财务价值认定和价格争议行政调解工作 ; 发布价格走势分析 政策法规等信息, 正确引导群众的价格预期, 推行商品 收费的明码标价工作, 做好全区的价费公示工作 4

二 淄博市淄川区物价局部门决算单位构成淄博市淄川区物价局决算包括 : 淄川区物价局本级决算 纳入淄博市淄川区物价局 2015 年度部门决算汇编范围的单位见下表 : 序号单位名称备注 1 淄博市淄川区物价局机关 5

第二部分 2015 年度部门决算公开表 6

一 收入支出决算表 部门 : 淄博市淄川区物价局 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 317.77 一 一般公共服务支出 30 314.19 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 二 上级补助收入 3 三 国防支出 32 三 事业收入 4 四 公共安全支出 33 四 经营收入 5 五 教育支出 34 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 35 六 其他收入 7 0.19 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 3.50 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.27 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 本年收入合计 22 317.96 本年支出合计 51 317.96 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中 : 提取职工福利基金 53 其中 : 项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中 : 项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 317.96 总计 58 317.96 注 :1. 本表依据 收入支出决算总表 ( 财决 01 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 7

二 收入决算表 部门 : 淄博市淄川区物价局 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 317.96 317.77 0.19 201 一般公共服务支出 314.19 314.00 0.19 20104 发展与改革事务 313.19 313.00 0.19 2010401 行政运行 298.19 298.00 0.19 2010402 一般行政管理事务 15.00 15.00 20113 商贸事务 1.00 1.00 2011308 招商引资 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 3.50 3.50 20805 行政事业单位离退休 3.50 3.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.50 3.50 210 医疗卫生与计划生育支出 0.27 0.27 21005 医疗保障 0.27 0.27 2100501 行政单位医疗 0.27 0.27 注 :1. 本表依据 收入决算表 ( 财决 03 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 8

三 支出决算表 部门 : 淄博市淄川区物价局 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 317.96 301.96 16.00 201 一般公共服务支出 314.19 298.19 16.00 20104 发展与改革事务 313.19 298.19 15.00 2010401 行政运行 298.19 298.19 2010402 一般行政管理事务 15.00 15.00 20113 商贸事务 1.00 1.00 2011308 招商引资 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 3.50 3.50 20805 行政事业单位离退休 3.50 3.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.50 3.50 210 医疗卫生与计划生育支出 0.27 0.27 21005 医疗保障 0.27 0.27 2100501 行政单位医疗 0.27 0.27 注 :1. 本表依据 支出决算表 ( 财决 04 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 9

四 财政拨款收入支出决算表 部门 : 淄博市淄川区物价局 收入支出 金额单位 : 万元 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 317.77 一 一般公共服务支出 28 314.00 314.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 29 3 三 国防支出 30 4 四 公共安全支出 31 5 五 教育支出 32 6 六 科学技术支出 33 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 3.50 3.50 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.27 0.27 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 317.77 317.77 本年收入合计 22 317.77 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 317.77 总计 54 317.77 317.77 注 :1. 本表依据 财政拨款收入支出决算总表 ( 财决 01-1 表 ) 进行批复 2. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 10

部门 : 淄博市淄川区物价局 科目编码 科目名称 合计 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计 基本支出结转 金额单位 : 万元 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 317.77 301.77 16.00 317.77 301.77 16.00 201 一般公共服务支出 314.00 298.00 16.00 314.00 298.00 16.00 20104 发展与改革事务 313.00 298.00 15.00 313.00 298.00 15.00 2010401 行政运行 298.00 298.00 298.00 298.00 2010402 一般行政管理事务 15.00 15.00 15.00 15.00 20113 商贸事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2011308 招商引资 1.00 1.00 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 3.50 3.50 3.50 3.50 20805 行政事业单位离退休 3.50 3.50 3.50 3.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.50 3.50 3.50 3.50 210 医疗卫生与计划生育支出 0.27 0.27 0.27 0.27 21005 医疗保障 0.27 0.27 0.27 0.27 2100501 行政单位医疗 0.27 0.27 0.27 0.27 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 07 表 ) 和 项目收入支出决算表 ( 财决 06 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 11

部门 : 淄博市淄川区物价局 经济分类科目编码 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 金额单位 : 万元 公用经费 栏次 1 2 3 合计 301.77 283.97 17.80 301 工资福利支出 234.57 234.57 30101 基本工资 89.00 89.00 30102 津贴补贴 97.12 97.12 30104 社会保障缴费 48.45 48.45 302 商品和服务支出 17.55 17.55 30201 办公费 0.93 0.93 30202 印刷费 1.48 1.48 30204 手续费 0.04 0.04 30205 水费 0.23 0.23 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 2.73 2.73 30208 取暖费 4.82 4.82 30211 差旅费 0.39 0.39 30215 会议费 0.29 0.29 30216 培训费 0.45 0.45 30217 公务接待费 3.63 3.63 30228 工会经费 0.20 0.20 30231 公务用车运行维护费 1.36 1.36 303 对个人和家庭的补助 49.40 49.40 30302 退休费 4.01 4.01 30309 奖励金 0.04 0.04 30311 住房公积金 14.52 14.52 30313 购房补贴 30.83 30.83 310 其他资本性支出 0.25 0.25 31002 办公设备购置 0.25 0.25 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 财决 08-1 表 ) 进行批复 2. 本表批复到款级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 12

七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 淄博市淄川区物价局 年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注 :1. 本表依据 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 09 表 ) 和 项目收入支出决算表 ( 财决 06 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 13

八 部门决算相关信息统计表 编制单位 : 淄博市淄川区物价局 2015 年度 金额单位 : 万元 项目 行 统计数 项目 行 统计数 栏次 次 1 栏次 次 2 一 三公 经费支出 1 二 机关运行经费 19 17.80 ( 一 ) 支出合计 2 15.99 ( 一 ) 行政单位 20 17.80 1. 因公出国 ( 境 ) 费 3 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 21 2. 公务用车购置及运行维护费 4 11.36 22 (1) 公务用车购置费 5 三 国有资产占用情况 23 (2) 公务用车运行维护费 6 11.36 ( 一 ) 车辆数合计 ( 辆 ) 24 3 3. 公务接待费 7 4.63 1. 部级领导干部用车 25 (1) 国内接待费 8 4.63 2. 一般公务用车 26 3 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 9 3. 一般执法执勤用车 27 ( 二 ) 相关统计数 10 4. 特种专业技术用车 28 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 11 5. 其他用车 29 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 12 ( 二 ) 单位价值 200 万元以上大型设备 ( 台, 套 ) 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 13 31 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 14 3 32 5. 国内公务接待批次 ( 个 ) 15 46 33 6. 国内公务接待人次 ( 人 ) 16 460 34 7. 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 17 35 8. 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 18 36 注 :1. 本表反映部门决算中 三公 经费 机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标 30 2. 三公 经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 三公 经费相关统计数同此口径 三公 经费金额应与财决 08 表保持一致 ; 3. 机关运行经费 填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 相关数据应与财决 07 表保持一致 4. 国有资产占用情况 填列单位用各类资金购置的车辆 设备等固定资产数量情况, 相关数据应与财决附 01 表保持一致 14

九 政府采购情况表 编制单位 : 淄博市淄川区物价局 2015 年度 金额单位 : 万元 采购预算 采购金额 项目 行次 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 注 :1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据应与政府采购信息统计报表中 政府采购资金情况表 数据保持一致 2. 本表 财政性资金 是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入等各项收入 以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金 15

第三部分 2015 年度部门决算情况说明 16

一 收入支出决算情况 2015 年度收入总计 317.96 万元, 其中 : 财政拨款收入 317.77 万元,2015 年初结转和结余 0.00 万元 2015 年度支出总计 317.96 万元, 其中 : 一般公共服务支出 314.19 万元, 社会保障和就业支出 3.50 万元, 医疗卫生与计划生育支出 0.27 万元, 其他支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元 二 收入决算情况 2015 年度收入总计 317.96 万元, 其中 : 财政拨款收入 317.77 万元 三 支出决算情况 2015 年度支出总计 317.96 万元, 其中 : 一般公共服务支出 314.19 万元, 社会保障和就业支出 3.5 万元, 医疗卫生与计划生育支出 0.27 万元, 其他支出 0.00 万元 四 财政拨款收入支出决算情况 2015 年度财政拨款收入总计 317.77 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 314.00 万元 2015 年度支出总计 317.77 万元, 其中 : 一般公共服务支出 314.00 万元, 社会保障和就业支出 3.50 万元, 医疗卫生与计划生育支出 0.27 万元, 其他支出 0.00 万元 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015 年度公共预算财政拨款支出决算为 317.77 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 ) 支出 313.0 0 万元, 主要用于人员工资 日常运转以及完成物价部门行政 17

工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 3.50 万元, 主要用于离退休人员费用支出 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 0.27 万元, 主要用于在职及离退休人员医疗保险支出 4 一般公共服务( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 支出 1.00 万元, 主要用于招商引资支出 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算为 301.77 万元 其中工资福利支出 234.57 万元 ; 商品和服务支出 17.55 万元 ; 对个人和家庭的补助 49.40 万元, 其他资本性支出 0.25 万元 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元, 政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元 八 部门决算相关信息统计情况 ( 一 ) 三公经费支出情况 : 2015 年度, 通过公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算为 15.99 万元, 比上年减少 2.41 万元, 原因为厉行节约, 严格控制经费开支 其中 三公 经费支出明细如下 : 1 因公出国( 境 ) 费决算 0.00 万元 2015 年使用财政拨款安排出国 ( 境 ) 团组 0.00 个 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 0.00 个, 全年因工出国 ( 境 ) 团组共计 0.00 个, 累计 0.00 人次 2 公务用车购置及运行维护费决算 11.36 万元, 包括单位公务用车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 18

支出 其中 : 公务用车购置费支出 0.00 万元 公务用车运行维护费 11.36 万元 主要用于公务用车日常维护维修 过路过桥费 汽油费等 2015 年财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 3 公务接待费决算 4.63 万元, 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中国内接待费 4.63 万元, 国 ( 境 ) 外接待费 0.00 万元 2015 年国内公务接待 46 个批次,460 人次 ; 国 ( 境 ) 外公务接待 0.00 个批次,0.00 人次 ( 二 ) 机关运行经费 17.8 万元, 比 2014 年基本持平 ( 三 ) 国有资产占用情况 : 我单位共有 3 辆车, 其中一般公务用车 3 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0.00 台 ( 套 ) 九 政府采购情况 2015 年政府采购预算 0.00 万元, 其中财政性资金 0.00 万元, 其他资金 0.00 万元 ;2015 年政府采购金额 0.00 万元, 其中财政性资金 0.00 万元, 其他资金 0.00 万元 19