2015 年山东社会科学 院部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能山东社会科学院是中共山东省委和山东省人民政府直属的综合性社会科学研究机构, 坚持以科研为中心, 立足山东, 面向实践, 把改革开放和社会主义现代化建设中重大理论和现实问题作为主攻方向, 突出应用对策研究, 重视基础理论研究, 大力实施 科研立院 人才兴院 管理强院 战略, 以改革为动力, 以创新求发展, 努力建设社会主义新型一流智库, 为党和政府决策服务, 为经济文化强省建设服务 二 部门决算单位构成山东社会科学院部门决算包括 : 山东社会科学院机关决算 山东省海洋经济文化研究院决算 纳入山东社会科学院 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 山东社会科学院机关 2 山东省海洋经济文化研究院 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 11731.04 一 一般公共服务支出 30 12.36 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 40.49 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 六 其他收入 6 699.03 六 科学技术支出 35 10481.83 7 七 文化体育与传媒支出 36 135.75 八 社会保障和就业 8 支出 37 1523.10 九 医疗卫生与计划 9 生育支出 38 392.21 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 1.00 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 49 21 二十 粮油物资储备支出 50 22 二十一 其他支出 51 23 二十二 债务还本支出 52 24 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 25 12470.56 本年支出合计 54 12546.25 6
用事业基金弥补收支差额 26 57.38 结余分配 55 上年结转和结余 27 2145.49 年末结转和结余 56 2127.19 28 57 合计 29 14673.43 合计 58 14673.43 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7
收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 款 项 合计 12470.56 11731.04 40.49 699.03 201 一般公共服务支出 20.00 20.00 20113 商贸事务 20.00 20.00 2011308 招商引资 20.00 20.00 206 科学技术支出 10424.46 9684.94 40.49 699.03 20606 社会科学 10424.46 9684.94 40.49 699.03 2060601 社会科学研究机构 4747.79 4484.78 263.02 2060602 社会科学研究 5269.67 4796.64 40.49 432.54 2060699 其他社会科学支出 407.00 403.52 3.47 207 文化体育与传媒支出 150.00 150.00 20799 其他文化体育与传媒支出 150.00 150.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 150.00 150.00 208 社会保障和就业支出 1523.10 1523.10 20805 行政事业单位离退休 1522.10 1522.10 2080502 事业单位离退休 1522.10 1522.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 2089901 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 8
210 医疗卫生与计划生育支出 353.00 353.00 21005 医疗保障 353.00 353.00 2100502 事业单位医疗 353.00 353.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 9
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单位补助支出 类款项合计 12546.25 6718.00 5828.25 201 一般公共服务支出 12.36 12.36 20106 财政事务 9.08 9.08 2010699 其他财政事务支出 9.08 9.08 20113 商贸事务 3.28 3.28 2011308 招商引资 3.28 3.28 206 科学技术支出 10481.83 4802.69 5679.14 20602 基础研究 7.05 7.05 2060299 其他基础研究支出 7.05 7.05 20603 应用研究 2.30 2.30 2060399 其他应用研究支出 2.30 2.30 20604 技术研究与开发 12.51 12.51 2060402 应用技术研究与开发 12.51 12.51 20606 社会科学 10459.96 4802.69 5657.27 2060601 社会科学研究机构 4802.69 4802.69 2060602 社会科学研究 5052.60 5052.60 2060699 其他社会科学支出 604.67 604.67 10
207 文化体育与传媒支出 135.75 135.75 20799 其他文化体育与传媒支出 135.75 135.75 2079999 其他文化体育与传媒支出 135.75 135.75 208 社会保障和就业支出 1523.10 1523.10 20805 行政事业单位离退休 1522.10 1522.10 2080502 事业单位离退休 1522.10 1522.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 2089901 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 210 医疗卫生与计划生育支出 392.21 392.21 21005 医疗保障 392.21 392.21 2100502 事业单位医疗 392.21 392.21 215 资源勘探信息等支出 1.00 1.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 11
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 11731.04 一 一般公共服务支出 30 12.36 12.36 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 9723.06 9723.06 7 七 文化体育与传媒支出 36 135.75 135.75 8 八 社会保障和就业支出 37 1523.10 1523.10 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 392.21 392.21 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 1.00 1.00 15 十五 商业服务业等支出 44 政府性基金预算 财政拨款 12
16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 11731.04 本年支出合计 53 11787.47 11787.47 年初财政拨款结转和结余 25 1194.90 年末结转和结余 54 1138.47 1138.47 一般公共预算财政拨款 26 1194.90 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 12925.95 合计 58 12925.95 12925.95 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 13
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 11787.47 6384.94 5402.53 201 一般公共服务支出 12.36 12.36 20106 财政事务 9.08 9.08 2010699 其他财政事务支出 9.08 9.08 20113 商贸事务 3.28 3.28 2011308 招商引资 3.28 3.28 206 科学技术支出 9723.06 4469.64 5253.42 20602 基础研究 7.05 7.05 2060299 其他基础研究支出 7.05 7.05 20603 应用研究 2.30 2.30 2060399 其他应用研究支出 2.30 2.30 20604 技术研究与开发 12.51 12.51 2060402 应用技术研究与开发 12.51 12.51 20606 社会科学 9701.19 4469.64 5231.55 2060601 社会科学研究机构 4469.64 4469.64 2060602 社会科学研究 4629.68 4629.68 2060699 其他社会科学支出 601.87 601.87 207 文化体育与传媒支出 135.75 135.75 14
20799 其他文化体育与传媒支出 135.75 135.75 2079999 其他文化体育与传媒支出 135.75 135.75 208 社会保障和就业支出 1523.10 1523.10 20805 行政事业单位离退休 1522.10 1522.10 2080502 事业单位离退休 1522.10 1522.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 2089901 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 210 医疗卫生与计划生育支出 392.21 392.21 21005 医疗保障 392.21 392.21 2100502 事业单位医疗 392.21 392.21 215 资源勘探信息等支出 1.00 1.00 21506 安全生产监管 1.00 1.00 2150605 安全监管监察专项 1.00 1.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 15
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类款合计 6384.94 5845.41 539.53 301 工资福利支出 3562.96 3562.96 30101 基本工资 906.34 906.34 30102 津贴补贴 360.88 360.88 30103 奖金 466.82 466.82 30104 社会保障缴 费 434.37 434.37 30107 绩效工资 1394.43 1394.43 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 0.12 535.27 0.12 535.27 30201 办公费 159.17 159.17 30202 印刷费 5.98 5.98 30203 咨询费 4.80 4.80 16
30204 手续费 0.05 0.05 30205 水费 16.42 16.42 30206 电费 38.08 38.08 30207 邮电费 31.52 31.52 30208 取暖费 112.56 112.56 30211 差旅费 16.87 16.87 30213 维修 ( 护 ) 费 0.56 0.56 30215 会议费 0.95 0.95 30217 公务接待费 7.14 7.14 30226 劳务费 0.20 0.20 30227 委托业务费 3.65 3.65 30228 工会经费 52.00 52.00 30229 福利费 0.01 0.01 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 84.78 84.78 0.54 0.54 0.00 0.00 17
303 对个人和家庭 的补助 2282.45 2282.45 30301 离休费 214.45 214.45 30302 退休费 1335.00 1335.00 30304 抚恤金 10.00 10.00 30305 生活补助 1.75 1.75 30309 奖励金 6.60 6.60 30311 住房公积金 423.48 423.48 30313 购房补贴 111.50 111.50 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 179.67 179.67 4.26 4.26 4.26 4.26 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 18
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类款项合计 0 0 0 0 0 0 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 19
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表单位 : 万元公务用车购置及运行维护费因公出国合计公务接待费 ( 境 ) 经费公务用车公务用车运行小计购置费维护费 117.66 25.74 84.78 0 84.78 7.14 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 20 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 21 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 14673.43 万元 ( 其中本年收入 12470.56 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 11731.04 万元, 事业收入 40.49 万元, 其他收入 699.03 万元, 用事业基金弥补收支差额 57.38 万元, 年初结转和结余 2145.49 万元 2015 年支出总计 14673.43 万元 ( 其中本年支出 12546.25 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )12.36 万元, 科学技术出 ( 类 )10481.83 万元, 文化体育与传媒支出 ( 类 )135.75 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )1523.10 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )392.21 万元, 资源勘探信息等支出 ( 类 )1.00 万元, 年末结转和结余 2127.19 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 12925.95 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 11731.04 万元 年初结转和结余 1194.90 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 12925.95 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 12.36 万元, 主要用于相关课题研究 2 科学技术( 类 ) 支出 9723.06 万元, 主要用于人员经费 日常公用经费 业务类项目以及相关课题研究等支出 3 文化体育与传媒支出( 类 ) 支出 135.75 万元, 主要 - 22 -
用于相关课题研究 4 社会保障和就业( 类 ) 支出 1523.1 万元, 主要用于离退休人员经费 日常公用经费支出 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 392.21 万元, 主要用于缴纳社科院机关及所属事业单位职工医疗保险 6 资源勘探信息等( 类 ) 工业和信息产业监管 ( 款 ) 支出 1 万元, 主要用于单位公共安全重大隐患治理改造等经费 7 年末结转和结余 1138.47 万元, 主要是政府采购项目及相关课题研究经费等 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 12925.95 万元, 比年初预算数增加 3273.95 万元 ( 注 : 年初预算数均不含往年结转经费 ), 主要原因是因工资调整年中增加了人员经费 社会保障经费以及增加了课题经费 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他财政事务支出 ( 项 ) 支出 9.08 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数增加 9.08 万元, 主要原因是该专项为转结往年的课题研究经费 2 一般公共服务( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 招商引资 ( 项 ) 支出 3.28 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数增加 3.28 万元, 主要原因是该专项为转结往年的课题研究经费 3 科学技术( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其他基础研究支出 - 23 -
( 项 ) 支出 7.05 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数增加 7.05 万元, 主要原因是该专项为转结往年的课题研究经费 4 科学技术( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 其他应用研究支出 ( 项 ) 支出 2.30 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数增加 2.30 万元, 主要原因是该专项为转结往年的课题研究经费 5 科学技术( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 支出 12.51 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数增加 12.51 万元, 主要原因是该专项为转结往年的课题研究经费 6 科学技术( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究机构 ( 项 ) 支出 4469.64 万元, 主要用于人员经费 日常公用经费等支出, 比年初预算数增加 1104.64 万元, 主要原因是因工资调整年中增加了人员经费 7 科学技术( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究 ( 项 ) 支出 4629.68 万元, 主要用于业务类项目等支出, 比年初预算数减少 175.32 万元, 主要原因是课题经费研究周期一般为 2 至 3 年 8 科学技术( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 其他社会科学支出 ( 项 ) 支出 601.87 万元, 主要用于非业务类项目等支出, 比年初预算数增加 136.87 万元, 主要原因是年中追加了部分专项 9 文化体育与传媒支出( 类 ) 其他文化体育与传媒支 - 24 -
出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 支出 135.75 万元, 主要用于相关课题研究, 比年初预算数减少 14.25 万元, 主要原因是课题经费研究周期一般为 2 至 3 年 10 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 1522.1 万元, 主要用于离退休人员经费 日常公用经费支出, 比年初预算数增加 1008.1 万元, 主要原因是年中进行了工资调整, 离退休人员工资增加及补发了 2015 年以前需增加的工资 11 社会保障和就业( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 事其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 支出 1 万元, 主要用于离休人员补贴经费, 比年初预算数增加 1 万元, 主要原因是年中对抗战时期的离休人员发放了慰问金 12 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 392.21 万元, 主要用于缴纳社科院机关及所属事业单位职工医疗保险, 比年初预算数增加 39.21 万元, 主要原因是由于职工调整工资增加了社会保障缴费 13 资源勘探信息等( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 安全监管监察专项 ( 项 ) 支出 1.00 万元, 主要用于单位公共安全重大隐患治理改造等经费, 比年初预算数增加 1.00 万元, 主要原因是该专项为转结往年的专项经费 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6384.94 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 5845.41 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补 - 25 -
贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 539.53 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 1240.37 万元, 其中 : 政府采购货物金额 746.33 万元 政府采购工程金额 330.04 万元 政府采购服务金额 164.00 万元 授予中小企业合同金额 928.34 万元, 占政府采购总额的 74%, 其中 : 授予小微企业合同金额 216.26 万元, 占政府采购总额的 17% ( 二 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 24 辆, 全部为公务用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 三 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 - 26 -
1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东社会科学院一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 117.66 万元 ( 含山东社会科学院机关及山东省海洋经济文化研究院共计 2 个预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 25.74 万元, 公务用车购置及运行维护费 84.78 万元, 公务接待费 7.14 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 36.04 万元, 主要原因是我院强化了 三公 经费的开支管理 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 29.26 万元 公务用车购置及运行费减少 2.72 万元 公务接待费减少 4.06 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是我院 2015 年在加强国际间学术交流等活动的同时, 严格落实相关管理规定 公务用车购置及运行费减少的主要原因是强化了公务用车使用管理 公务接待费减少的主要原因是我院加强了公务接待费的管理 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排共计 14 个出国 ( 境 ) 团组,43 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 当年未购置公务用车 ; 公务用车运行维护费 84.78 万元 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年山东社会科学院机关及山东省海洋经济文化研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 - 27 -
为 24 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内接待费 2.59 万元 主要用于接待单位间的公务往来, 共计接待 30 批次,153 人次 国 ( 境 ) 外接待费 4.55 万元 主要用于接待国 ( 境 ) 外机构的公务往来及考察等, 共计接待 24 批次,92 人次 - 28 -
第四部分 名词解释 - 29 -
一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 - 30 -
九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 - 31 -
车运行维护费以及其他费用等 - 32 -