2014年度***部门决算

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范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

广东省直劳教单位2010年财政拨款

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

2

2015年***部门决算

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2014年度***单位决算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

2014年中国民主促进会

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年济南市机关

2014年度***单位决算

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年***部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2015年***部门决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

宁夏回族自治区******2018年部门预算

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

临沂市决算公开

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

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2015年***部门决算

附件2:预算主管部门公开样张

广东省卫生计生委关于2015年

目录 - 1 -

附件2:预算主管部门公开样张

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第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

内部资料,请勿外传

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

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附件:(部门决算公开格式)

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

2015年***部门决算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

2018 年 粤北人民医院部门预算

附件——2015年度部门决算公开表式

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2014年度***部门决算

2015年***部门决算

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上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

内部资料,请勿外传

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

宁夏回族自治区******2019年部门预算

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

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×××部门

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

附件2:预算主管部门公开样张

安徽省教育厅2016年部门决算情况

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

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2015 年度市地震局决算 滨州市人民政府地震局 2016 年 7 月 29 日公开

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拔款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 2

六 一般公共预算财政拔款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 3

第一部分 部门概况 一 主要职能根据 滨州市机构编制委员会关于印发滨州市地震局主要职责内设机构和人员编制方案的通知 ( 滨编 [2003]36 号 ), 滨州市人民政府地震局为市防震减灾工作领导小组的办事机构, 也是市政府主管全市防震减灾工作的直属正县级事业单位 主要职能如下 : ( 一 ) 贯彻执行国家及省防震减灾工作的方针 政策 法律法规, 拟定有关规范性文件, 会同有关部门加强地震行政执法工作, 统一管理本地区的防震减灾工作 ( 二 ) 编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划, 监督管理防震减灾业务经费和专项经费的使用 ( 三 ) 承担全市的地震监测预报工作, 协助市政府和会同有关部门拟定本地区地震应急预案与综合防御措施, 并负责检查 监督 落实 ; 负责震情速报和灾情速报, 保证地震观测资料, 观测数据及时上报, 并负责向上级主管部门提供针对本地区的地震分析预报意见 ; 管理和组织实施本地区的地震灾害评估工作, 4

参与制定地震灾区重建计划 ( 四 ) 监督管理本地区的地震烈度区划 地震动参数区划 震害预测以及重要城镇和重大工程 有严重次生灾害工程 建设场地的地震安全性评价工作, 会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作 ( 五 ) 管理执行本地区以地震烈度或地震动参数表述的抗震设防标准, 会同有关部门审定市级以下重点项目建设场地地震安全性评价和抗震设防标准, 指导和监督本地区重大工程, 有次生灾害及重要设施的抗震设防工作 ( 六 ) 负责全市地震应急与救援工作 ( 七 ) 推进地震科技现代化, 管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用 ( 八 ) 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作, 普及防震减灾知识, 提高全社会防震减灾意识 ; 负责调查当地有感地震和落实地震异常 ; 及时处理地震谣言, 地震误传等突发事件, 做好稳定社会的工作 ( 九 ) 承办市委 市政府及省地震局交办的其他事项 二 部门决算单位构成滨州市人民政府地震局部门决算包括 : 局本级决算 大山地震台为我局正科级事业单位, 实行省市双重管理体制, 人员编制由地方代管 5

纳入滨州市人民政府地震局 2014 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 滨州市人民政府地震局本级 第二部分 2015 年度部门决算表 6

部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 项目 收入 行次 一 收入支出 决算总表 金额 支出 公开 01 表 金额单位 : 万元 一 财政拨款收入 1 211.7 一 一般公共服务支出 29 0.0 二 上级补助收入 2 2.0 二 外交支出 30 0.0 三 事业收入 3 0.0 三 国防支出 31 0.0 四 经营收入 4 0.0 四 公共安全支出 32 0.0 五 附属单位上缴收入 5 0.0 五 教育支出 33 0.0 六 其他收入 6 0.1 六 科学技术支出 34 1.5 项目 7 七 文化体育与传媒支出 35 0.0 8 八 社会保障和就业支出 36 22.2 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 7.0 10 十 节能环保支出 38 0.0 11 十一 城乡社区支出 39 0.0 12 十二 农林水支出 40 0.0 13 十三 交通运输支出 41 0.0 14 十四 资源勘探信息等支出 42 0.0 15 十五 商业服务业等支出 43 0.0 16 十六 金融支出 44 0.0 行次 金额 7

17 十七 援助其他地区支出 45 0.0 18 十八 国土海洋气象等支出 46 253.0 19 十九 住房保障支出 47 7.4 20 二十 粮油物资储备支出 48 0.0 21 二十一 其他支出 49 0.0 22 二十二 债务还本支出 50 0.0 23 二十三 债务付息支出 51 0.0 本年收入合计 24 213.8 本年支出合计 52 291.2 用事业基金弥补收支差额 25 11.2 结余分配 53 2.1 年初结转和结余 26 70.8 年末结转和结余 54 2.6 27 55 总计 28 295.8 总计 56 295.8 8

二 收入决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 公开表 02 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 类 款 项 合计 213.8 211.7 2.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 21.9 21.9 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 20.9 20.9 0.0 0.0 0.0 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.9 20.9 0.0 0.0 0.0 20808 抚恤 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 2080801 死亡抚恤 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2100501 行政单位医疗 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 220 国土海洋气象等支出 177.4 175.3 2.0 0.0 0.0 22004 地震事务 177.4 175.3 2.0 0.0 0.0 2200401 行政运行 125.3 125.3 0.0 0.0 0.0 2200404 地震监测 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2200405 地震预测预报 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 2200406 地震灾害预防 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 2200409 防震减灾信息管理 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2200499 其他地震事务支出 2.1 0.0 2.0 0.0 0.0 9

221 住房保障支出 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积金 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 三 支出决算表 公开 03 表 金额单位 : 万 元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位支出 类 款 项 合计 291.2 176.8 114.4 0.0 0.0 206 科学技术支出 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 20604 技术研究与开发 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 2060402 应用技术研究与开发 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 22.2 22.2 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 20.9 20.9 0.0 0.0 0.0 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.9 20.9 0.0 0.0 0.0 20808 抚恤 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 2080801 死亡抚恤 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2100501 行政单位医疗 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 220 国土海洋气象等支出 253.0 140.2 112.9 0.0 0.0 10

22004 地震事务 253.0 140.2 112.9 0.0 0.0 2200401 行政运行 131.0 129.0 2.0 0.0 0.0 2200404 地震监测 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 2200405 地震预测预报 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 2200406 地震灾害预防 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 2200407 地震应急救援 35.2 0.0 35.2 0.0 0.0 2200409 防震减灾信息管理 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2200410 防震减灾基础管理 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2200499 其他地震事务支出 21.9 11.2 10.7 0.0 0.0 221 住房保障支出 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积金 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 四 财政拨款收入支出 决算总表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 收入支出 公开 04 表 金额单位 : 万元 11

项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 211.7 一 一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二 外交支出 31 0.0 0.0 0.0 3 三 国防支出 32 0.0 0.0 0.0 4 四 公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0 5 五 教育支出 34 0.0 0.0 0.0 6 六 科学技术支出 35 1.5 1.5 0.0 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0 8 八 社会保障和就业支出 37 22.2 22.2 0.0 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 7.0 7.0 0.0 10 十 节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0 11 十一 城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0 12 十二 农林水支出 41 0.0 0.0 0.0 13 十三 交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0 15 十五 商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0 16 十六 金融支出 45 0.0 0.0 0.0 17 十七 援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0 18 十八 国土海洋气象等支出 47 241.8 241.8 0.0 19 十九 住房保障支出 48 7.4 7.4 0.0 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0 21 二十一 其他支出 50 0.0 0.0 0.0 22 0.0 二十二 债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0 12

23 0.0 二十三 债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 24 211.7 本年支出合计 53 280.0 280.0 0.0 年初财政拨款结转和结余 25 70.8 年末财政拨款结转和结余 54 2.6 2.6 0.0 一般公共预算财政拨款 26 70.8 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56 28 57 总计 29 282.5 总计 58 282.5 282.5 0.0 13

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 金额单位 : 万元 公开 05 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项合计 280.0 165.6 114.4 206 科学技术支出 1.5 0.0 1.5 20604 技术研究与开发 1.5 0.0 1.5 2060402 应用技术研究与开发 1.5 0.0 1.5 208 社会保障和就业支出 22.2 22.2 0.0 20805 行政事业单位离退休 20.9 20.9 0.0 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.9 20.9 0.0 20808 抚恤 1.3 1.3 0.0 2080801 死亡抚恤 1.3 1.3 0.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.0 7.0 0.0 21005 医疗保障 7.0 7.0 0.0 2100501 行政单位医疗 7.0 7.0 0.0 14

220 国土海洋气象等支出 241.8 129.0 112.9 22004 地震事务 241.8 129.0 112.9 2200401 行政运行 131.0 129.0 2.0 2200404 地震监测 14.0 0.0 14.0 2200405 地震预测预报 24.9 0.0 24.9 2200406 地震灾害预防 15.0 0.0 15.0 2200407 地震应急救援 35.2 0.0 35.2 2200409 防震减灾信息管理 10.0 0.0 10.0 2200410 防震减灾基础管理 1.0 0.0 1.0 2200499 其他地震事务支出 10.7 0.0 10.7 221 住房保障支出 7.4 7.4 0.0 22102 住房改革支出 7.4 7.4 0.0 2210201 住房公积金 7.4 7.4 0.0 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 15

部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 经济分类科目编码 项 目 科目名称 金额单位 : 万元 本年支出合计人员经费公用经费 合计 0.0 0.0 0.0 301 工资福利支出 0.0 129.2 0.0 30101 基本工资 0.0 38.0 0.0 30102 津贴补贴 0.0 62.0 0.0 30103 奖金 0.0 5.9 0.0 30104 社会保障缴费 0.0 10.8 0.0 30199 其他工资福利支出 0.0 12.6 0.0 302 商品和服务支出 0.0 0.0 5.6 30201 办公费 0.0 0.0 0.2 30202 印刷费 0.0 0.0 0.1 30205 水费 0.0 0.0 1.0 30206 电费 0.0 0.0 0.2 30228 工会经费 0.0 0.0 3.6 30299 其他商品和服务支出 0.0 0.0 0.5 303 对个人和家庭的补助 0.0 30.8 0.0 30304 抚恤金 0.0 1.3 0.0 30305 生活补助 0.0 4.8 0.0 30307 医疗费 0.0 8.2 0.0 30311 住房公积金 0.0 7.4 0.0 16

30313 购房补贴 0.0 6.0 0.0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0 3.1 0.0 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 17

备注 : 市地震局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 八 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 公开 08 表 金额单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 42.3 0.0 41.9 34.9 6.9 0.4 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 18

19

第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 295.80 万元 ( 其中 : 本年收入 213.80 万元 ) 其中 : 财政拨款收入 211.70 万元, 上级补助收入 2 万元, 其他收入 0.1 万元, 用事业基金弥补收支差额 11.20 万元, 年初结转和结余 70.80 万元 2015 年支出总计 295.80 万元 ( 其中 : 本年支出 291.20 万元 ), 包括 : 1 按功能分类科目, 社会保障和就业支出 ( 类 )22.20 万元, 科学技术支出 1.5 万元, 国土海洋气象等支出 253.00 万元, 结余分配 2.10 万元, 年末结转和结余 2.60 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )129.62 万元, 商品和服务支出 ( 类 )84.01 万元, 对个人和家庭的补助 30.94 万元, 其他资本性支出 46.59 万元, 结余分配 2.05 万元, 年末结转 20

和结余 2.55 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 282.55 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 211.71 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 211.71 万元 政府性基金预算财政拨款 0 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 70.84 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 70.84 万元 政府性基金预算财政拨款 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 282.55 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 22.18 万元, 主要用于主要用于在职及离退休人员的人员就业及工资福利支出 2 医疗卫生支出 6.98 万元, 主要用于在职职工和离退休职工医疗保险缴费支出 3 国土海洋气象等支出 241.84 万元, 主要用于在职人员工资 公用经费及市地震监测台网中心 ( 应急指挥中心 ) 运行维护费 全市地震 三网一员 维护管理费 市地震应急物资装备购置及市应急车辆更新 防震减灾宣传经费 滨州数字地震科普馆等方面的支出 4 住房保障支出 7.45 万元, 主要用于在职职工住房公积金方面的支出 5 年末结转和结余 2.55 万元, 主要是单位办公经费节省资金 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 280 万元, 支出具 21

体情况如下 : 1 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 22.18 万元, 主要用于主要用于在职及离退休人员的人员就业及工资福利支出 2 医疗卫生支出 6.98 万元, 主要用于在职职工和离退休职工医疗保险缴费支出 3 国土海洋气象等支出 240.84 万元, 主要用于在职人员工资 公用经费及市地震监测台网中心 ( 应急指挥中心 ) 运行维护费 全市地震 三网一员 维护管理费 市地震应急物资装备购置及市应急车辆更新 防震减灾宣传经费 滨州数字地震科普馆等方面的支出 4 住房保障支出 7.45 万元, 主要用于在职职工住房公积金方面的支出 5 年末结转和结余 2.55 万元, 主要是单位办公经费节省资金 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.60 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 129.62 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 22.49 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会 22

经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 30.94 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 4 年末结转和结余 2.55 万元 二 重要事项说明 ( 一 ) 预算执行情况分析 2015 年度收入总计 295.80 万元, 比上年决算数增加 7.11 万元, 主要原因是人员工资有较大变化 2015 年度支出总计 295.80 万元, 比上年决算数增加 7.11 万元, 主要原因是人员工资有较大变化 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 280.00 万元, 比年初预算数减少 6.22 万元, 主要原因是压缩了机关办公运行经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 1 三公 经费财政拨款支出情况及增减变动原因 2015 年度, 市地震局一般公共预算财政拔款 三公 经费决算数为 42.30 万元 ( 局机关 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 41.90 万元, 公务接待费 0.4 万元 2015 年 三公 经费决算数比年初预算数增加 7.80 万元, 主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆 其中 : 公务用车购置及运行费增加了 9.40 万元 公务接待费减少 1.60 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位更新购置了地震应 23

急救援专用车辆 公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神, 压缩了机关经费支出 2015 年 三公 经费决算数比去年支出数增加 32.43 万元, 主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆. 其中 : 公务用车购置及运行费增加 9.40 万元 公务接待费减少 1.60 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆, 公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神, 压缩了机关经费支出 2 三公 经费支出相关情况说明 1 因公出国( 境 ) 费决算 0 万元 2 公务用车购置及运行维护费决算 42.30 万元 其中 : 公务用车购置费支出 34.90 万元 2015 年市地震局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆, 主要是更新购置了地震应急救援专用车辆 公务用车运行维护费 6.90 万元 主要用于单位公务用车的燃油费 过桥过路费 维修费 保险费等支出 2015 年市地震局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 3 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于全市地震局长会议 全市地震应急培训 全市科普宣讲团授课等, 接待 7 批次 62 人次 ) ( 三 ) 机关运行经费支出说明 2015 年市地震局局机关运行经费支出 5.60 万元, 比 2014 年减少 0.42 万元 主要原因是 : 压缩了政府一般性办公费用支出 ( 四 ) 政府采购支出情况 24

2015 年市地震局纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额 41.70 万元, 其中 : 政府采购货物支出 41.70 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 五 ) 国有资产占有情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中 : 一般公务用车 1 辆 特种专业技术用车 1 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 六 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年市地震局应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果 25

第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 26

财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经 27

费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 28