2015 年山东省中华职业 教育社部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能山东省中华职业教育社是由中共山东省委领导的具有统战性 教育性 民间性的群众团体, 由省委统战部代管, 主要由教育界 经济界 科技界从事和关心支持职业教育的人士组成, 是省委和省政府团结 联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带 主要职责是 : 团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践, 并就有关问题向省委 省政府提出建议 ; 宣传国家 省有关职业教育的方针政策, 组织 引导社员积极参与 科教兴鲁 和 人才强省 战略的实施 ; 协助中华职业教育社搞好 温暖工程 等公益活动在我省的实施 ; 为社员开展教育活动提供服务, 维护社员的合法权益, 反映他们的意见 要求和建议 ; 加强与民办职业教育界人士的联系, 提出民办职业教育发展的意见和建议 ; 开展与国外有关教育团体和人士及港 澳 台同胞 海外侨胞的联系合作, 推动我省职业教育事业发展 二 部门决算单位构成山东省中华职业教育社部门决算包括省职教社机关决算 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
收入支出决算总表 收入支出 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 公开 01 表单位 : 万元 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数一 财政拨款收入 1 117.19 一 一般公共服务支出 30 86.90 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 六 其他收入 6 0.002 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 12.96 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 4.97 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 117.19 本年支出合计 54 104.83 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 2.60 年末结转和结余 56 14.96 28 57 合计 29 119.79 合计 58 119.79 6
收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 入 收 其他收入 类 款 项 合计 117.19 117.19 0.002 201 一般公共服务支出 99.23 99.23 0.002 20129 群众团体事务 99.23 99.23 0.002 2012901 行政运行 99.23 99.23 0.002 208 社会保障和就业支出 12.96 12.96 20805 行政事业单位离退休 12.96 12.96 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.96 12.96 210 医疗卫生与计划生育支出 5 5 21005 医疗保障 5 5 2100501 行政单位医疗 5 5 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 104.83 104.83 201 一般公共服务支出 86.90 86.90 20129 群众团体事务 86.90 86.90 2012901 行政运行 86.90 86.90 208 社会保障和就业支出 12.96 12.96 20805 行政事业单位离退休 12.96 12.96 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.96 12.96 210 医疗卫生与计划生育支出 4.97 4.97 21005 医疗保障 4.97 4.97 2100501 行政单位医疗 4.97 4.97 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 117.19 一 一般公共服务支出 16 86.90 86.90 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 17 3 三 国防支出 18 4 四 公共安全支出 19 5 五 教育支出 20 6 六 科学技术支出 21 7 七 文化体育与传媒支出 22 8 八 社会保障和就业支出 23 12.96 12.96 9 九 医疗卫生与计划生育支出 24 4.97 4.97 本年收入合计 10 117.19 本年支出合计 25 104.83 104.83 年初财政拨款结转和结余 11 2.60 年末结转和结余 27 14.96 14.96 一般公共预算财政拨款 12 2.60 28 政府性基金预算财政拨款 13 29 14 30 合计 15 119.79 合计 31 119.79 119.79 政府性基金预算 财政拨款 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 104.83 104.83 201 一般公共服务支出 86.90 86.90 20129 群众团体事务 86.90 86.90 2012901 行政运行 86.90 86.90 208 社会保障和就业支出 12.96 12.96 20805 行政事业单位离退休 12.96 12.96 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.96 12.96 210 医疗卫生与计划生育支出 4.97 4.97 21005 医疗保障 4.97 4.97 2100501 行政单位医疗 4.97 4.97 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类 科目编码 公开 06 表 单位 : 万元 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 104.83 87.69 17.14 301 工资福利支出 68.29 68.29 30101 基本工资 20.76 20.76 30102 津贴补贴 32.38 32.38 30103 奖金 6.15 6.15 30104 社会保障缴费 4.97 4.97 30199 其他工资福利支出 4.03 4.03 302 商品和服务支出 17.14 17.14 30101 办公费 2.20 2.20 30202 印刷费 0.016 0.016 30205 水费 0.26 0.26 30206 电费 1.38 1.38 30207 邮电费 2.24 2.24 30208 取暖费 1.11 1.11 30211 差旅费 0.96 0.96 30216 培训费 1.5 1.5 30231 公务用车运行维护费 2.73 2.73 30239 其他交通费用 0.75 0.75 30299 其他商品和服务支出 3.99 3.99 303 对个人和家庭的补助 19.40 19.40 30302 退休费 12.96 12.96 30311 住房公积金 6.28 6.28 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.16 0.16 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 山东省中华职业教育社没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 2.73 2.73 2.73 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 13 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 14 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 119.79 万元 ( 其中本年收入 117.19 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 117.19 万元, 其他收入 0.002 万元, 年初结转和结余 2.6 万元 2015 年支出总计 119.79 万元 ( 其中本年支出 104.83 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )86.9 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )12.96 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )4.97 万元, 年末结转和结余 14.96 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 119.79 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 117.19 万元 年初结转和结余 2.6 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 119.79 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 86.9 万元, 主要用于保障机关事务正常运转, 包括人员工资福利 日常公用经费 对个人和家庭的补助等 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 12.96 万元, 主要用于离退休人员工资福利的经费保障 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 4.97 万元, 主 - 15 -
要用于缴纳机关人员的医疗卫生与计划生育保险费用 4 年末结转和结余 14.96 万元, 主要是受职教业务工作所固有的特点和行业特性的影响造成的因公出国 ( 境 ) 经费 会议费 公务接待费等预算费用的结余 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 104.83 万元, 比年初预算数增加 18.83 万元, 主要原因是根据国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费的具体要求, 年中追加了人员经费预算 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 86.9 万元, 主要用于保障机关事务正常运转, 包括人员工资福利 日常公用经费 对个人和家庭的补助等, 比年初预算数增加 9.2 万元, 主要原因是根据国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费的具体要求, 年中追加了人员经费预算 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 12.96 万元, 主要用于离退休人员工资福利的经费保障, 比年初预算数增加 9.66 万元, 主要原因是根据国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员 - 16 -
离退休费的具体要求, 年中追加了人员经费预算 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 4.97 万元, 比年初预算数减少 0.03 万元 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 104.83 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 87.69 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 17.14 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 培训费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度山东省中华职业教育社机关运行经费支出 17.14 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0 元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 为 - 17 -
机要通信和应急用车 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省中华职业教育社一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 2.73 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 元, 公务用车购置及运行维护费 2.73 万元, 公务接待费 0 元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 9.77 万元, 主要原因是因公出国 ( 境 ) 团组因故推迟, 在公务用车使用及公务接待方面厉行勤俭节约 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 8 万元 公务用车购置及运行费减少 0.27 万元 公务接待费减少 1.5 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是受政治局势及社会形势的影响, 我单位因公出国 ( 境 ) 团组因故推迟 公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车管理, 提倡日常出行尽量乘坐公共汽车 公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定, 厉行勤俭节约, 减少公务接待任务 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年未安排因公出国 ( 境 ) 团组 - 18 -
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 2.73 万元 主要用于公务用车的加油 保险及维修等 2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年我单位无公务接待费用 - 19 -
第四部分 名词解释 - 20 -
一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于 - 21 -
弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 - 22 -
等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 23 -