第二部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 收入支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 财政拨款收入 40, 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 5, 外交支出 事业收入 事业单位经营收入 国防支出 公共安全支出 其他收入

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目 录 第一部分 上海市航务管理处概况 一 主要职能 二 机构设置 第二部分 上海市航务管理处 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

2

广东省直劳教单位2010年财政拨款

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附件——2015年度部门决算公开表式

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

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第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

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附件——2015年度部门决算公开表式

目 录 第一部分上海市交通委员会行政服务中心概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财

目录 第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共

<4D F736F F D20D6D0B9FAC3F1D6F7BDA8B9FABBE1C9CFBAA3CAD0CEAFD4B1BBE C4EAB6C8B2BFC3C5BEF6CBE3>

二 部门决算单位构成根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 组织部 调研部 宣传部 社会发展部 联络部 办公室

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第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

第二部分上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

( 六 ) 参与局信息化工作, 做好信息资源的整合 管理和开发利用 ( 七 ) 负责局综合数据库的建设 维护管理和数据备份等工作, 定期对库内数据进行汇总分析和质量评估, 为领导决策提供数据支撑和信息服务 ( 八 ) 负责局门户网站 局指挥中心 机关局域网 局系统业务管理等信息系统的维护管理 软件更

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

上海市黄浦区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市格致中学

目 录 第一部分上海博物馆概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海博物馆 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目 录 第一部分中国民主建国会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

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二 2015 年度部门决算表

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上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

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上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算 1

二 2015 年度部门决算表

上海市妇女联合会2015年度部门决算

宝钢集团 通用汽车 联想集团 中国移动 中国电信 东方航空 上海申通地铁集团 上海航天技术研究院 中国人民解放军第 4724 工厂 自仪股份和三一重工等 100 多家中外知名企业建立了长期合作关系 二 机构设置根据上述职责, 上海电子信息职业技术学院设 15 个内设机构, 包括 : 学院办公室 教务

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区第一中心小学

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 华东理工大学附属小学

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目录 - 1 -

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市紫阳中学

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市南洋模范初级中学

单位名称 : 云南省教育厅 财务收支预算总表 收入支出 预算 01-1 表 单位 : 万元 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一. 一般公共预算财政拨款 36, 一. 一般公共服务支出 二. 政府性基金预算财政拨款 二. 外交支出 三. 国有资本经营预算财政拨款 三. 国

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

宁夏回族自治区******2019年部门预算

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市宛平中学

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区园南幼儿园

附件2:预算主管部门公开样张

上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院

目录 第一部分中国国民党革命委员会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市紫阳中学

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

附件——2015年度部门决算公开表式

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 华东理工大学附属小学

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

上海市普陀区真如体育场主要职能 上海市普陀区真如体育场 ( 简称 : 真如体育场 ) 是上海市普陀区体育局的下属事业单位 主要职能包括 : 承办足球比赛任务 ; 培养羽毛球运动人才 ; 开展群众体育活动

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

2015年济南市机关

Transcription:

上海市航务管理处 2015 年度部门决算 第一部分 上海市航务管理处概况 一 主要职责上海市航务管理处 ( 上海市地方海事局 上海市船舶检验处 ) 隶属于上海市交通委员会, 属行政执法类事业单位, 主要承担上海市水路运输 内河港口 内河航道 通航安全 船舶危防 船员培训考试 船舶检验等行政执法和管理职能 二 机构设置根据上述职责上海市航务管理处 ( 地方海事局 船舶检验处 ) 共有 16 个内设部门 3 个中心 5 个直属单位 包括 : 办公室 组织人事科 监察 ( 审计 ) 室 法规室 计划财务 ( 稽征 ) 科 装备管理科 信息技术科 安委办 ( 指挥中心 ) 水路运输管理科 内河港口管理科 通航安全管理科 船舶危防管理科 船员证件管理科 航道管理科 工程管理科 船舶检验中心 后勤服务中心 培训中心 工会团委 市区所 ( 直属海事处 ) 检查( 督查 ) 大队 杭申线省际检查站 长湖申线省际检查站 水上游览执法队

第二部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 收入支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 财政拨款收入 40,981.57 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 5,712.32 外交支出 事业收入 事业单位经营收入 国防支出 公共安全支出 其他收入 1,149.58 教育支出科学技术支出文化教育与传媒支出 社会保障和就业支出 95.16 医疗卫生与计划生育支出 272.38 节能环保支出 城乡社区事务支出 5,712.32 农林水支出 交通运输支出 35,719.81 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 168.43 粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出 本年收入合计 42,131.15 本年支出合计 41,968.10 动用历年结余 本年结余 163.05 合计 42,131.15 合计 42,131.15

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 95.16 87.81 7.35 208 05 行政事业单位离退休 95.16 87.81 7.35 208 05 02 事业单位离退休 87.81 87.81 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 7.35 7.35 210 医疗卫生与计划生育支出 272.38 272.38 210 05 医疗保障 272.38 272.38 210 05 02 事业单位医疗 272.38 272.38 214 交通运输支出 34,679.33 4,945.77 29,733.56 214 01 公路水路运输 34,679.33 4,945.77 29,733.56 214 01 23 航道维护 2,192.43 2,192.43 214 01 26 航务管理 14,489.17 4,945.77 9,543.40 214 01 36 水路运输管理支出 10,428.94 10,428.94 214 01 99 其他公路水路运输支出 7,568.79 7,568.79 221 住房保障支出 168.43 168.43 221 02 住房改革支出 168.43 168.43 221 02 01 住房公积金 168.43 168.43 合计 35,215.30 5,474.39 29,740.90

项 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3,643.34 3,643.34 301 01 基本工资 714.05 714.05 301 02 津贴补贴 141.93 141.93 301 04 社会保障缴费 563.98 563.98 301 07 绩效工资 1,987.39 1,987.39 301 99 其他工资福利支出 236.00 236.00 302 商品和服务支出 1,210.76 1,210.76 302 01 办公费 70.30 70.30 302 03 咨询费 9.85 9.85 302 04 手续费 0.65 0.65 302 05 水费 7.37 7.37 302 06 电费 109.21 109.21 302 07 邮电费 15.22 15.22 302 09 物业管理费 49.60 49.60 302 11 差旅费 29.48 29.48 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 29.85 29.85 302 13 维修 ( 护 ) 费 159.21 159.21 302 14 租赁费 97.69 97.69 302 15 会议费 2.36 2.36 302 16 培训费 63.86 63.86 302 17 公务接待费 14.38 14.38 302 26 劳务费 19.41 19.41 302 27 委托业务费 30.38 30.38 302 28 工会经费 60.09 60.09 302 29 福利费 61.84 61.84 302 31 公务用车运行维护费 329.86 329.86 302 39 其他交通费用 26.17 26.17 302 99 其他商品和服务支出 23.96 23.96 303 对个人和家庭的补助 528.62 528.62 303 01 离休费 87.81 87.81 303 07 医疗费 272.38 272.38 303 11 住房公积金 168.43 168.43 310 其他资本性支出 91.68 91.68 310 02 办公设备购置 88.88 88.88 310 03 专用设备购置 2.80 2.80 合 计 5,474.39 4,171.96 1,302.43

合计 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 因公出国 ( 境 ) 费 一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 单位 : 万元 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 397.93 374.09 35.97 29.85 332.80 329.86 332.80 329.86 29.16 14.38 预算数 决算数

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 212 城乡社区支出 5,712.32 5,712.32 212 09 212 09 99 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,712.32 5,712.32 5,712.32 5,712.32 合计 5,712.32 5,712.32

第三部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算情况说明 一 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入情况说 明 上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入总计 42,131.15 万元, 其中 : 财政拨款收入 40,981.57 万元, 占 97.27%; 其他收入 1,149.58 万元, 占 2.73% 二 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出总计 41,968.10 万元, 其中 : 基本支出 5,962.96 万元, 占 14.2%; 项目支出 36,005.14 万元, 占 85.8%; 三 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 35,215.30 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 95.16 万元, 其中 : 事业单位离退休 87.81 万元, 主要用于 : 单位离退休人员经费 其他行政事业单位离退休支出 7.35 万元, 主要用于 : 退休人员活动费

2 医疗卫生支出 医疗保障 272.38 万元, 其中 : 事业单位医疗 272.38 万元 主要用于 : 职工基本医疗保险 3 交通运输支出 公路水路运输 34,679.33 万元, 其中 : 航道维护 2,192.43 万元, 主要用于 : 内河航道养护疏浚 航务管理 14,489.17 万元, 主要用于 : 人员经费 公用经费及船艇更新大修 制服装备 补贴区县经费等项目支出 水路运输管理支出 10,428.94 万元, 主要用于 : 内河船型标准化补贴 其他公路水路运输支出 7,568.79 万元, 主要用于 : 内河船型标准化补贴 4 住房保障支出 住房改革支出 168.43 万元, 其中 : 住房公积金 168.43 万元, 主要用于 : 职工公积金缴费 四 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,474.40 万元, 具体情况如下 :

1 工资福利支出 3,643.34 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 1,210.76 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭补助 528.62 万元, 主要用于 : 离休费 住房公积金 4 其他资本性支出 91.68 万元, 主要用于 : 办公设备购置 五 关于上海市航务管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数上海市航务管理处 2015 年度 三公 经费决算数 374.09 万元, 比预算节约 23.84 万元 2015 年度 三公 经费决算数小于预算数的主要原因是 : 严格执行中央 八项规定 精神和厉行节约的要求, 在实际执行中, 严控 三公 经费支出, 加强和规范公务用车配备使用管理, 规范公务接待活动, 严控接待费开支范围 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 29.85 万元, 比预算节约 6.12 万元, 主要用于为推进国际航运中心建设等任务的出国考察学习

出访费 ( 包括住宿费 差旅费 伙食补贴费等 ) 以及培训费等支出 全年出国 ( 境 ) 团组数共 4 个, 因公出国 ( 境 )7 人次 公务用车购置及运行维护费决算 329.86 万元, 比预算节约 2.94 万元, 其中 : 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行维护费 329.86 万元 主要用于编制内公务车辆与海事执法车辆港航日常管理 水上交通安全实时监管 事故应急处置, 重大活动交通保障 市内出差 公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费及临时租赁车辆燃料费 过路过桥费等支出 年末车辆保有量 34 辆 公务接待费决算 14.38 万元, 比预算节约 14.78 万元, 主要用于开展港航业务 安排全国性港航专业会议 专项检查以及外省市港航单位交流等执行公务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 全年公务接待批次 24 批次, 接待人数 113 人次 六 关于上海市航务管理处 2015 年度机关运行经费决算数上海市航务管理处 2015 年度无机关运行经费 七 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 5,712.32 万元, 具体情况如下 : 城乡社区支出 城市公用事业附加安排的支出 5,712.32 万元, 其中 :

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,712.32 万元, 主要用于 : 内河航道维护及疏浚 八 关于上海市航务管理处 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 9,955.75 万元, 其中 : 政府采购货物预算执行 425.20 万元 政府采购工程预算执行 7,410.16 万元 政府采购服务预算执行 2,120.39 万元 2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 预算执行 7,251.17 万元 九 关于上海市航务管理处 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本部门实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及预算金额 10,309.52 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 2,762 万元, 得分 94.2 分, 绩效评级为 优 具体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息表 绩效评价结果信息表 项目名称 南横引河航道疏浚整治工程 预算金额 评价分值 94.2 评价结论 主要绩效 2762 万元 优该项目实施后, 南横引河航道通航状况良好, 能通航 100-300 吨级船舶, 船舶操作人员满意度 90.17%, 沿岸码头所属单位负责人满意度 100%, 社会满意度高

存在问题 整改建议 整改情况 立项时未进行绩效目标申报, 立项目标细化度不够 立项时进行绩效目标申报, 量化 细化绩效目标 按要求在预算编制时, 对立项项目进行绩效目标申报, 量化并细化绩效目标 十 关于上海市航务管理处 2015 年度国有资产占有使用情 况 截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市航务管理处共有车辆 34 辆, 其中, 一般公务用车 34 辆 单位价值 200 万元以上大型设 备 4 台 ( 套 )