上海市航务管理处 2015 年度部门决算 第一部分 上海市航务管理处概况 一 主要职责上海市航务管理处 ( 上海市地方海事局 上海市船舶检验处 ) 隶属于上海市交通委员会, 属行政执法类事业单位, 主要承担上海市水路运输 内河港口 内河航道 通航安全 船舶危防 船员培训考试 船舶检验等行政执法和管理职能 二 机构设置根据上述职责上海市航务管理处 ( 地方海事局 船舶检验处 ) 共有 16 个内设部门 3 个中心 5 个直属单位 包括 : 办公室 组织人事科 监察 ( 审计 ) 室 法规室 计划财务 ( 稽征 ) 科 装备管理科 信息技术科 安委办 ( 指挥中心 ) 水路运输管理科 内河港口管理科 通航安全管理科 船舶危防管理科 船员证件管理科 航道管理科 工程管理科 船舶检验中心 后勤服务中心 培训中心 工会团委 市区所 ( 直属海事处 ) 检查( 督查 ) 大队 杭申线省际检查站 长湖申线省际检查站 水上游览执法队
第二部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 收入支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 财政拨款收入 40,981.57 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 5,712.32 外交支出 事业收入 事业单位经营收入 国防支出 公共安全支出 其他收入 1,149.58 教育支出科学技术支出文化教育与传媒支出 社会保障和就业支出 95.16 医疗卫生与计划生育支出 272.38 节能环保支出 城乡社区事务支出 5,712.32 农林水支出 交通运输支出 35,719.81 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 168.43 粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出 本年收入合计 42,131.15 本年支出合计 41,968.10 动用历年结余 本年结余 163.05 合计 42,131.15 合计 42,131.15
2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 95.16 87.81 7.35 208 05 行政事业单位离退休 95.16 87.81 7.35 208 05 02 事业单位离退休 87.81 87.81 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 7.35 7.35 210 医疗卫生与计划生育支出 272.38 272.38 210 05 医疗保障 272.38 272.38 210 05 02 事业单位医疗 272.38 272.38 214 交通运输支出 34,679.33 4,945.77 29,733.56 214 01 公路水路运输 34,679.33 4,945.77 29,733.56 214 01 23 航道维护 2,192.43 2,192.43 214 01 26 航务管理 14,489.17 4,945.77 9,543.40 214 01 36 水路运输管理支出 10,428.94 10,428.94 214 01 99 其他公路水路运输支出 7,568.79 7,568.79 221 住房保障支出 168.43 168.43 221 02 住房改革支出 168.43 168.43 221 02 01 住房公积金 168.43 168.43 合计 35,215.30 5,474.39 29,740.90
项 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3,643.34 3,643.34 301 01 基本工资 714.05 714.05 301 02 津贴补贴 141.93 141.93 301 04 社会保障缴费 563.98 563.98 301 07 绩效工资 1,987.39 1,987.39 301 99 其他工资福利支出 236.00 236.00 302 商品和服务支出 1,210.76 1,210.76 302 01 办公费 70.30 70.30 302 03 咨询费 9.85 9.85 302 04 手续费 0.65 0.65 302 05 水费 7.37 7.37 302 06 电费 109.21 109.21 302 07 邮电费 15.22 15.22 302 09 物业管理费 49.60 49.60 302 11 差旅费 29.48 29.48 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 29.85 29.85 302 13 维修 ( 护 ) 费 159.21 159.21 302 14 租赁费 97.69 97.69 302 15 会议费 2.36 2.36 302 16 培训费 63.86 63.86 302 17 公务接待费 14.38 14.38 302 26 劳务费 19.41 19.41 302 27 委托业务费 30.38 30.38 302 28 工会经费 60.09 60.09 302 29 福利费 61.84 61.84 302 31 公务用车运行维护费 329.86 329.86 302 39 其他交通费用 26.17 26.17 302 99 其他商品和服务支出 23.96 23.96 303 对个人和家庭的补助 528.62 528.62 303 01 离休费 87.81 87.81 303 07 医疗费 272.38 272.38 303 11 住房公积金 168.43 168.43 310 其他资本性支出 91.68 91.68 310 02 办公设备购置 88.88 88.88 310 03 专用设备购置 2.80 2.80 合 计 5,474.39 4,171.96 1,302.43
合计 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 因公出国 ( 境 ) 费 一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 单位 : 万元 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 397.93 374.09 35.97 29.85 332.80 329.86 332.80 329.86 29.16 14.38 预算数 决算数
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 212 城乡社区支出 5,712.32 5,712.32 212 09 212 09 99 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,712.32 5,712.32 5,712.32 5,712.32 合计 5,712.32 5,712.32
第三部分 上海市航务管理处 2015 年度部门决算情况说明 一 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入情况说 明 上海市航务管理处 2015 年度部门决算收入总计 42,131.15 万元, 其中 : 财政拨款收入 40,981.57 万元, 占 97.27%; 其他收入 1,149.58 万元, 占 2.73% 二 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算支出总计 41,968.10 万元, 其中 : 基本支出 5,962.96 万元, 占 14.2%; 项目支出 36,005.14 万元, 占 85.8%; 三 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 35,215.30 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 95.16 万元, 其中 : 事业单位离退休 87.81 万元, 主要用于 : 单位离退休人员经费 其他行政事业单位离退休支出 7.35 万元, 主要用于 : 退休人员活动费
2 医疗卫生支出 医疗保障 272.38 万元, 其中 : 事业单位医疗 272.38 万元 主要用于 : 职工基本医疗保险 3 交通运输支出 公路水路运输 34,679.33 万元, 其中 : 航道维护 2,192.43 万元, 主要用于 : 内河航道养护疏浚 航务管理 14,489.17 万元, 主要用于 : 人员经费 公用经费及船艇更新大修 制服装备 补贴区县经费等项目支出 水路运输管理支出 10,428.94 万元, 主要用于 : 内河船型标准化补贴 其他公路水路运输支出 7,568.79 万元, 主要用于 : 内河船型标准化补贴 4 住房保障支出 住房改革支出 168.43 万元, 其中 : 住房公积金 168.43 万元, 主要用于 : 职工公积金缴费 四 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,474.40 万元, 具体情况如下 :
1 工资福利支出 3,643.34 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 1,210.76 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭补助 528.62 万元, 主要用于 : 离休费 住房公积金 4 其他资本性支出 91.68 万元, 主要用于 : 办公设备购置 五 关于上海市航务管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数上海市航务管理处 2015 年度 三公 经费决算数 374.09 万元, 比预算节约 23.84 万元 2015 年度 三公 经费决算数小于预算数的主要原因是 : 严格执行中央 八项规定 精神和厉行节约的要求, 在实际执行中, 严控 三公 经费支出, 加强和规范公务用车配备使用管理, 规范公务接待活动, 严控接待费开支范围 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 29.85 万元, 比预算节约 6.12 万元, 主要用于为推进国际航运中心建设等任务的出国考察学习
出访费 ( 包括住宿费 差旅费 伙食补贴费等 ) 以及培训费等支出 全年出国 ( 境 ) 团组数共 4 个, 因公出国 ( 境 )7 人次 公务用车购置及运行维护费决算 329.86 万元, 比预算节约 2.94 万元, 其中 : 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行维护费 329.86 万元 主要用于编制内公务车辆与海事执法车辆港航日常管理 水上交通安全实时监管 事故应急处置, 重大活动交通保障 市内出差 公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费及临时租赁车辆燃料费 过路过桥费等支出 年末车辆保有量 34 辆 公务接待费决算 14.38 万元, 比预算节约 14.78 万元, 主要用于开展港航业务 安排全国性港航专业会议 专项检查以及外省市港航单位交流等执行公务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 全年公务接待批次 24 批次, 接待人数 113 人次 六 关于上海市航务管理处 2015 年度机关运行经费决算数上海市航务管理处 2015 年度无机关运行经费 七 关于上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市航务管理处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 5,712.32 万元, 具体情况如下 : 城乡社区支出 城市公用事业附加安排的支出 5,712.32 万元, 其中 :
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,712.32 万元, 主要用于 : 内河航道维护及疏浚 八 关于上海市航务管理处 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 9,955.75 万元, 其中 : 政府采购货物预算执行 425.20 万元 政府采购工程预算执行 7,410.16 万元 政府采购服务预算执行 2,120.39 万元 2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,704.79 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 预算执行 7,251.17 万元 九 关于上海市航务管理处 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本部门实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及预算金额 10,309.52 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 2,762 万元, 得分 94.2 分, 绩效评级为 优 具体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息表 绩效评价结果信息表 项目名称 南横引河航道疏浚整治工程 预算金额 评价分值 94.2 评价结论 主要绩效 2762 万元 优该项目实施后, 南横引河航道通航状况良好, 能通航 100-300 吨级船舶, 船舶操作人员满意度 90.17%, 沿岸码头所属单位负责人满意度 100%, 社会满意度高
存在问题 整改建议 整改情况 立项时未进行绩效目标申报, 立项目标细化度不够 立项时进行绩效目标申报, 量化 细化绩效目标 按要求在预算编制时, 对立项项目进行绩效目标申报, 量化并细化绩效目标 十 关于上海市航务管理处 2015 年度国有资产占有使用情 况 截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市航务管理处共有车辆 34 辆, 其中, 一般公务用车 34 辆 单位价值 200 万元以上大型设 备 4 台 ( 套 )