上海市黄浦区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市格致中学
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 2019 年单位预算编制说明五 2019 年单位预算增减情况说明六 单位预算表 1. 2019 年单位财务收支预算总表 2. 2019 年单位收入预算总表 3. 2019 年单位支出预算总表 4.2019 年单位财政拨款收支预算总表 5.2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表七 其他相关情况说明
上海市格致中学主要职能 上海市格致中学挂牌成立于 1949 年 5 月, 属于公办事业单位, 机构级别为处级单位 学校办学场所是广西北路 66 号, 办学宗旨和业务范围是 : 实施高中学历教育, 促进基础教育发展 举办单位是上海市黄浦区教育局, 经费来源为全额拨款
上海市格致中学机构设置 上海市格致中学设 7 个内设机构, 包括 : 校务办公室 人事档案处 教导处 政教处 信息科研处 总务保卫处 国际部
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市格致中学预算支出总额为 10,523.22 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 9,591.91 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 9,591.91 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 - 普通教育 - 高中教育 科目 7,654.03 万元, 主要用于保障学校正常运转的经费支出 ; 2. 教育支出 - 教育费附加安排的支出 - 其他教育费附加安排的支出 科目 15.00 万元, 主要用于教育费附加安排的项目支出 ; 3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休 科目 101.85 万元, 主要用于学校离退休人员的支出 ; 4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目 783.24 万元, 主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出 ; 5. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 科目 313.30 万元, 主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出 ; 6. 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 科目 450.36 万元, 主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出 ; 7. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 科目 274.13 万元, 主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出
2019 年单位预算增减情况说明 与 2018 年预算执行数相比, 财政拨款支出预算增加 918.16 万元, 其中 : 一般公共预算拨款支出预算增加 918.16 万元, 增加 10.58%, 主要原因 : 绿化及保安经费增加 政府性基金拨款支出预算增加 0 万元, 增加 0%, 主要原因 : 无政府性基金 财政拨款支出主要内容预算增减情况如下 : 1. 教育支出 - 普通教育 - 高中教育 科目预算增加 870.31 万元, 增加 12.83%, 主要原因 : 绿化及保安经费增加 2. 教育支出 - 教育费附加安排的支出 - 其他教育费附加安排的支出 科目预算减少 151.39 万元, 减少 90.98%, 主要原因 : 专项减少 3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休 科目预算增加 0.28 万元, 增加 0.28%, 主要原因 : 退休人员增加 4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目预算增加 55.06 万元, 增加 7.56%, 主要原因 : 四金基数调整 5. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 科目预算增加 22.01 万元, 增加 7.56%, 主要原因 : 四金基数调整 6. 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗 科目预算增加 94.39 万元, 增加 26.51%, 主要原因 : 四金基数调整 7. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 科目预算增加 27.50 万元, 增加 11.15%, 主要原因 : 四金基数调整
2019 年单位财务收支预算总表 单位 : 万元 本年收入 本年支出 预算数 基本支出 项目预算数项目 合计 人员经费 公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 9,591.91 一 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 一般公共预算资金 9,591.91 二 外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 政府性基金 0.00 三 国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二 事业收入 421.32 五 教育支出 8,600.34 4,277.41 3,588.90 734.03 六 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三 事业单位经营收入 0.00 七 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八 社会保障与就业支出 1,198.39 1,198.39 0.00 0.00 四 其他收入 510.00 九 卫生健康支出 450.36 450.36 0.00 0.00 十 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十三 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六 金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九 住房保障支出 274.13 274.13 0.00 0.00 二十 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二 预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四 转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七 债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 10,523.23 支出总计 10,523.22 6,200.29 3,588.90 734.03
2019 年单位收入预算总表 单位 : 万元 项目 收入预算 功能分类编码 类款项 功能分类名称合计财政拨款收入 事业收入事业单位经营收入其他收入 205 教育支出 8,600.35 7,669.03 421.32 0.00 510.00 205 02 普通教育 8,585.35 7,654.03 421.32 0.00 510.00 205 02 04 高中教育 8,585.35 7,654.03 421.32 0.00 510.00 205 09 教育费附加安排的支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,198.39 1,198.39 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 1,198.39 1,198.39 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 783.24 783.24 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 313.30 313.30 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 450.36 450.36 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 450.36 450.36 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 450.36 450.36 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 274.13 274.13 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 274.13 274.13 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 274.13 274.13 0.00 0.00 0.00 合计 10,523.23 9,591.91 421.32 0.00 510.00
2019 年单位支出预算总表 单位 : 万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 8,600.35 7,866.32 734.03 205 02 普通教育 8,585.35 7,866.32 719.03 205 02 04 高中教育 8,585.35 7,866.32 719.03 205 09 教育费附加安排的支出 15.00 0.00 15.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.00 0.00 15.00 208 社会保障和就业支出 1,198.39 1,198.39 0.00 208 05 行政事业单位离退休 1,198.39 1,198.39 0.00 208 05 02 事业单位离退休 101.85 101.85 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 783.24 783.24 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 313.30 313.30 0.00 210 卫生健康支出 450.36 450.36 0.00 210 11 行政事业单位医疗 450.36 450.36 0.00
210 11 02 事业单位医疗 450.36 450.36 0.00 221 住房保障支出 274.13 274.13 0.00 221 02 住房改革支出 274.13 274.13 0.00 221 02 01 住房公积金 274.13 274.13 0.00 合计 10,523.23 9,789.20 734.03
2019 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 财政拨款收入 9,591.91 一 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1. 一般公共预算资金 9,591.91 二 外交支出 0.00 0.00 0.00 2. 政府性基金 0.00 三 国防支出 0.00 0.00 0.00 四 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五 教育支出 7,669.03 7,669.03 0.00 六 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八 社会保障和就业支出 1,198.39 1,198.39 0.00 九 卫生健康支出 450.36 450.36 0.00 十 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二 农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
十五 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六 金融支出 0.00 0.00 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九 住房保障支出 274.13 274.13 0.00 二十 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 二十二 预备费 0.00 0.00 0.00 二十三 其他支出 0.00 0.00 0.00 二十四 转移性支出 0.00 0.00 0.00 二十五 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十六 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 二十七 债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 收入总计 9,591.91 支出总计 9,591.91 9,591.91 0.00
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算拨款支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 7,669.03 6,935.00 734.03 205 02 普通教育 7,654.03 6,935.00 719.03 205 02 04 高中教育 7,654.03 6,935.00 719.03 205 09 教育费附加安排的支出 15.00 0.00 15.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.00 0.00 15.00 208 社会保障和就业支出 1,198.39 1,198.39 0.00 208 05 行政事业单位离退休 1,198.39 1,198.39 0.00 208 05 02 事业单位离退休 101.85 101.85 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 783.24 783.24 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 313.30 313.30 0.00 210 卫生健康支出 450.36 450.36 0.00 210 11 行政事业单位医疗 450.36 450.36 0.00 210 11 02 事业单位医疗 450.36 450.36 0.00
项目 一般公共预算拨款支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 274.13 274.13 0.00 221 02 住房改革支出 274.13 274.13 0.00 221 02 01 住房公积金 274.13 274.13 0.00 合计 9,591.91 8,857.88 734.03
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计 上海市格致中学 2019 年度未安排政府性基金预算, 故本表无数据
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算拨款基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 6,057.44 6,057.44 0.00 301 01 基本工资 850.55 850.55 0.00 301 02 津贴补贴 113.73 113.73 0.00 301 06 伙食补助费 194.88 194.88 0.00 301 07 绩效工资 2,951.93 2,951.93 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 783.24 783.24 0.00 301 09 职业年金缴费 313.30 313.30 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 372.04 372.04 0.00 301 12 其他社会保障缴费 203.64 203.64 0.00 301 13 住房公积金 274.13 274.13 0.00 301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 2,602.46 0.00 2,602.46 302 01 办公费 52.68 0.00 52.68
302 02 印刷费 20.00 0.00 20.00 302 03 咨询费 0.00 0.00 0.00 302 04 手续费 0.50 0.00 0.50 302 05 水费 60.00 0.00 60.00 302 06 电费 80.00 0.00 80.00 302 07 邮电费 20.00 0.00 20.00 302 11 差旅费 5.00 0.00 5.00 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 0.00 0.00 302 13 维修 ( 护 ) 费 38.46 0.00 38.46 302 14 租赁费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 44.87 0.00 44.87 302 17 公务接待费 0.00 0.00 0.00 302 18 专用材料费 20.00 0.00 20.00 302 26 劳务费 20.00 0.00 20.00 302 27 委托业务费 0.50 0.00 0.50 302 28 工会经费 78.32 0.00 78.32 302 29 福利费 87.70 0.00 87.70 302 31 公务用车运行维护费 8.40 0.00 8.40 302 39 其他交通费用 5.00 0.00 5.00 302 99 其他商品和服务支出 2,061.02 0.00 2,061.02
303 对个人和家庭的补助 142.86 142.86 0.00 303 01 离休费 29.75 29.75 0.00 303 02 退休费 72.10 72.10 0.00 303 03 退职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 0.00 303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00 303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00 303 08 助学金 35.00 35.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 6.01 6.01 0.00 310 资本性支出 55.13 0.00 55.13 310 02 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 310 03 专用设备购置 55.13 0.00 55.13 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 合计 8,857.88 6,200.30 2,657.58
2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 机关运行经费预算数 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 8.40 0.00
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 8.40 万元, 与 2018 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 预算统一安排到区外办 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 8.40 万元 ( 其中公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 8.40 万元 ), 与 2018 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 0 万元, 由教育局统一管理, 发生接待任务前进行申报, 经批准后列入预算 与 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算 447.47 万元, 其中 : 政府采购货物预算 146.95 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 300.52 万元 四 绩效目标设置情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 10 个, 涉及项目预算资金 734.03 万元