收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

单位名称 : 云南省教育厅 财务收支预算总表 收入支出 预算 01-1 表 单位 : 万元 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一. 一般公共预算财政拨款 36, 一. 一般公共服务支出 二. 政府性基金预算财政拨款 二. 外交支出 三. 国有资本经营预算财政拨款 三. 国

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

宁夏回族自治区******2018年部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

上海市黄浦区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市格致中学

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

宁夏回族自治区******2019年部门预算

附件1

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目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

目录 - 1 -

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

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上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市紫阳中学

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2019 年梅州市人民医院部门预算

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区樱花园小学

×××部门

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区康宁科技实验小学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 华东理工大学附属小学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市位育中学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区东二小学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区第一中心小学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市田林中学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区紫薇实验幼儿园

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市田林第二中学

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市宛平中学

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

2018年省民主党派

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市田林第三中学

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海师大附中附属龙华中学

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上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区业余大学

附件2:预算主管部门公开样张

2018年山东省商业集团有限公司部门预算

二 2015 年度部门决算表

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区东兰幼儿园

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

二 2015 年度部门决算表

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

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目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

附件1:2017年市级部门预算公开说明

项目 2018 年预算数 一. 一般公共预算财政拨款 二. 政府性基金预算财政拨款 三. 国有资本经营预算财政拨款 四. 事业收入 五. 事业单位经营收入 六. 其他收入 七. 上年结转 收入总计 1,028.54

范 本

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

目录 第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

附件2:预算主管部门公开样张

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目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区第一中心小学

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 华东理工大学附属小学

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

功能科目编码功能科目名称合计上年结余 表二 2018 年部门收入预算总表 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 合计 其他收入 小计事业收入经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教育支出

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收入 2019 年收支预算总表 支出 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 7297.71 一 基本支出 3836.01 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 3387.53 一般公共服务支出 二 上级补助收入 人员经费 3428.25 二 机关商品和服务支出 二 商品和服务支出 3043.25 外交支出 三 事业收入 日常公用经费 407.76 三 机关资本性支出 ( 一 ) 三 对个人和家庭的补助 57.23 国防支出 财政专户管理资金 二 项目支出 3461.7 四 机关资本性支出 ( 二 ) 四 债务利息及费用支出 公共安全支出 其他事业收入 部门预算专项经费 3461.7 五 对事业单位经常性补助 6,430.78 五 资本性支出 ( 基本建设 ) 教育支出 四 经营收入 提前告知专项经费 六 对事业单位资本性补助 808.43 六 资本性支出 808.43 科学技术支出 五 附属单位上缴收入 七 对企业补助 七 对企业补助 ( 基本建设 ) 文化旅游体育与传媒支出 6287.11 六 其他收入 八 对企业资本性支出 八 对企业补助 社会保障和就业支出 374.09 九 对个人和家庭的补助 57.23 九 对社会保障基金补助 社会保险基金支出 十 对社会保障基金补助 十 其他支出 1.27 卫生健康支出 263.09 十一 债务利息及费用支出十二 债务还本支出十三 转移性支出十四 预备费及预留 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出 十五 其他支出 1.27 资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 373.42 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 7297.71 本年支出合计 7297.71 本年支出合计 7,297.71 本年支出合计 7297.71 本年支出合计 7297.71 用事业基金弥补收支差额 结转收入结转下年结转下年结转下年结转下年 收入总计 7297.71 支出总计 7297.71 支出总计 7,297.71 支出总计 7297.71 支出总计 7297.71

2019 年收入预算总表 项目合计财政拨款收入 上级补助收入 小计 事业收入 财政专户管理资金 其他事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 结转收入 总计 : 7,297.71 7,297.71 大连新闻传媒集团 7,297.71 7,297.71 大连新闻传媒集团 7,297.71 7,297.71 文化旅游体育与传媒支出 6,287.11 6,287.11 文化和旅游 2,336.76 2,336.76 艺术表演场所 125.00 125.00 艺术表演团体 2,211.76 2,211.76 广播电视 3,950.35 3,950.35 广播 1,341.58 1,341.58 电视 2,608.77 2,608.77 社会保障和就业支出 374.09 374.09 休 行政事业单位离退 374.09 374.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 350.72 350.72 23.37 23.37 卫生健康支出 263.09 263.09 行政事业单位医疗 263.09 263.09 事业单位医疗 263.09 263.09 住房保障支出 373.42 373.42 住房改革支出 373.42 373.42 住房公积金 373.42 373.42

2019 年支出预算总表 项目支出 项目 合计 基本支出 小计 部门预算专项经费 提前告知专项经费 总计 : 7,297.71 3,836.01 3,461.70 3,461.70 大连新闻传媒集团 7,297.71 3,836.01 3,461.70 3,461.70 大连新闻传媒集团 7,297.71 3,836.01 3,461.70 3,461.70 文化旅游体育与传媒支出 6,287.11 2,825.41 3,461.70 3,461.70 文化和旅游 2,336.76 554.26 1,782.50 1,782.50 艺术表演场所 125.00 125.00 125.00 艺术表演团体 2,211.76 554.26 1,657.50 1,657.50 广播电视 3,950.35 2,271.15 1,679.20 1,679.20 广播 1,341.58 913.68 427.90 427.90 电视 2,608.77 1,357.47 1,251.30 1,251.30 社会保障和就业支出 374.09 374.09 行政事业单位离退休 374.09 374.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 350.72 350.72 机关事业单位职业年金缴费支出 23.37 23.37 卫生健康支出 263.09 263.09 行政事业单位医疗 263.09 263.09 事业单位医疗 263.09 263.09 住房保障支出 373.42 373.42 住房改革支出 373.42 373.42 住房公积金 373.42 373.42

2019 年财政拨款收支预算总表 收入支出项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 7,297.71 一 基本支出 3,836.01 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 3,387.53 一般公共服务支出 ( 一 ) 一般公共预算 7,297.71 人员经费 3,428.25 二 机关商品和服务支出 二 商品和服务支出 3,043.25 外交支出 ( 二 ) 政府性基金预算 日常公用经费 407.76 三 机关资本性支出 ( 一 ) 三 对个人和家庭的补助 57.23 国防支出 二 项目支出 3,461.70 四 机关资本性支出 ( 二 ) 四 债务利息及费用支出 公共安全支出 部门预算专项经费 3,461.70 五 对事业单位经常性补助 6430.78 五 资本性支出 ( 基本建设 ) 教育支出 提前告知专项经费 六 对事业单位资本性补助 808.43 六 资本性支出 808.43 科学技术支出 七 对企业补助 七 对企业补助 ( 基本建设 ) 文化旅游体育与传媒支出 6287.11 八 对企业资本性支出 八 对企业补助 社会保障和就业支出 374.09 九 对个人和家庭的补助 57.23 九 对社会保障基金补助 社会保险基金支出 十 对社会保障基金补助 十 其他支出 1.27 卫生健康支出 263.09 十一 债务利息及费用支出 节能环保支出 十二 债务还本支出 城乡社区支出 十三 转移性支出 农林水支出 十四 预备费及预留 交通运输支出 十五 其他支出 1.27 资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出 373.42 粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出 本年收入合计 7,297.71 本年支出合计 7,297.71 本年支出合计 7297.71 本年支出合计 7,297.71 本年支出合计 7297.71 结转收入结转下年结转下年结转下年结转下年 收入总计 7,297.71 支出总计 7,297.71 支出总计 7297.71 支出总计 7,297.71 支出总计 7297.71

2019 年财政拨款支出预算表 ( 一般公共预算 ) 项目合计人员经费日常公用经费 小计 项目支出 部门预算专项经费 总计 : 7,297.71 3,428.25 407.76 3,461.70 3,461.70 大连新闻传媒集团 7,297.71 3,428.25 407.76 3,461.70 3,461.70 大连新闻传媒集团 7,297.71 3,428.25 407.76 3,461.70 3,461.70 提前告知专项经费 文化旅游体育与传媒支出 6,287.11 2,417.65 407.76 3,461.70 3,461.70 文化和旅游 2,336.76 473.26 81.00 1,782.50 1,782.50 艺术表演场所 125.00 125.00 125.00 艺术表演团体 2,211.76 473.26 81.00 1,657.50 1,657.50 广播电视 3,950.35 1,944.39 326.76 1,679.20 1,679.20 广播 1,341.58 792.18 121.50 427.90 427.90 电视 2,608.77 1,152.21 205.26 1,251.30 1,251.30 社会保障和就业支出 374.09 374.09 出 行政事业单位离退休 374.09 374.09 机关事业单位基本养老保险缴费支 350.72 350.72 机关事业单位职业年金缴费支出 23.37 23.37 卫生健康支出 263.09 263.09 行政事业单位医疗 263.09 263.09 事业单位医疗 263.09 263.09 住房保障支出 373.42 373.42 住房改革支出 373.42 373.42 住房公积金 373.42 373.42

2019 年财政拨款基本支出预算表 ( 一般公共预算 - 机关参公 ) 政府经济分类 部门预算经济分类 2019 年基本支出 合计人员经费日常公用经费 注 : 此表为空表

2019 年财政拨款基本支出预算表 ( 一般公共预算 - 事业 ) 政府经济分类 2019 年基本支出 部门预算经济分类 合计 人员经费 日常公用经费 总计 : 3,836.01 3,428.25 407.76 大连新闻传媒集团 3,836.01 3,428.25 407.76 大连新闻传媒集团 3,836.01 3,428.25 407.76 对事业单位经常性补助 工资福利支出 3,387.53 3,371.02 16.51 工资福利支出 基本工资 1,057.03 1,057.03 工资福利支出 津贴补贴 1,130.03 1,130.03 工资福利支出 绩效工资 87.15 87.15 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 350.72 350.72 工资福利支出 职业年金缴费 23.37 23.37 工资福利支出 职工基本医疗保险缴费 263.09 263.09 工资福利支出 其他社会保障缴费 86.05 86.05 工资福利支出 住房公积金 373.42 373.42 工资福利支出 医疗费 16.51 16.51 工资福利支出 其他工资福利支出 0.16 0.16 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 384.05 384.05 商品和服务支出 办公费 28.18 28.18 商品和服务支出 印刷费 3.02 3.02 商品和服务支出 咨询费 3.50 3.50 商品和服务支出 手续费 1.51 1.51 商品和服务支出 水费 11.30 11.30 商品和服务支出 电费 18.00 18.00 商品和服务支出 邮电费 9.70 9.70

2019 年财政拨款基本支出预算表 ( 一般公共预算 - 事业 ) 2019 年基本支出 政府经济分类 部门预算经济分类 合计 人员经费 日常公用经费 商品和服务支出 取暖费 58.10 58.10 商品和服务支出 差旅费 25.50 25.50 商品和服务支出 维修 ( 护 ) 费 31.50 31.50 商品和服务支出 租赁费 3.50 3.50 商品和服务支出 会议费 2.40 2.40 商品和服务支出 培训费 2.90 2.90 商品和服务支出 公务接待费 1.00 1.00 商品和服务支出 专用材料费 3.02 3.02 商品和服务支出 劳务费 43.99 43.99 商品和服务支出 委托业务费 0.40 0.40 商品和服务支出 工会经费 30.50 30.50 商品和服务支出 福利费 2.31 2.31 商品和服务支出 公务用车运行维护费 50.70 50.70 商品和服务支出 其他交通费用 16.00 16.00 商品和服务支出 税金及附加费用 0.50 0.50 商品和服务支出 其他商品和服务支出 36.52 36.52 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 57.23 57.23 离退休费 离休费 51.61 51.61 社会福利和救助 生活补助 5.29 5.29 社会福利和救助 奖励金 0.33 0.33 对事业单位资本性补助 资本性支出 7.20 7.20 资本性支出 ( 一 ) 办公设备购置 7.20 7.20

2019 年财政拨款 三公 经费支出表 ( 一般公共预算 ) 项目 合计 基本支出 部门专项经费 总计 : 51.70 51.70 大连新闻传媒集团 51.70 51.70 大连新闻传媒集团 51.70 51.70 一 因公出国 ( 境 ) 费用二 公务接待费 1.00 1.00 三 公务用车购置和运行费 50.70 50.70 其中 : 公务用车购置费公务用车运行费 50.70 50.70

2019 年财政拨款支出预算表 ( 政府性基金预算 ) 项目支出 项目合计人员经费日常公用经费 小计 部门预算专项经费 提前告知专项经费 注 : 此表为空表

2019 年政府采购预算情况表 其中 : 单位名称 政府采购预算总额 货物类 服务类 工程类 总计 : 707.08 707.08 大连新闻传媒集团 707.08 707.08 大连新闻传媒集团 707.08 707.08