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财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

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万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

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关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

内部资料,请勿外传

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×××部门

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

内部资料,请勿外传

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

×××部门

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

2014年xxx部门预算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

目录 第一部分 广东省青少年科技中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

目范围, 积极推进绩效预算, 切实防范财务风险, 提高资金使用效率 6 认真抓好票据管理 收费管理 公务卡支付结算 国库支付暂收 暂付等往来款的清理工作 7 大力推进财务信息化建设, 实现财务系统集成 财务数据共享, 不断提升我校的财务管理水平, 为学校教职工提供优质高效的服务 8 继续做好校办产业

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

2017年中山市妇女儿童活动中心部门预算

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2018 年 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校部门预 算

目录 第一部分 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分 佛山市顺德区胡锦超职业技术 学校概况 一 主要职责 ( 一 ) 培养高中学历技术应用人才, 提高社会职业素质 ( 二 ) 负责相关专业的高中学历教育 二 机构设置本部门无下属单位, 部门预算为本级预算

第二部分 2018 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 5,260.99 一 基本支出 4,105.99 二 财政专户拨款 140.000 二 项目支出 1,470.28 三 其他资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 5,400.99 本年支出合计 5,576.27 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 143.00 六 结转下年 0.00 七 上年结转 32.28 七 无 0.00 收入总计 5,576.27 支出总计 5,576.27 注 : 财政拨款收支情况包括一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收支情况

表 2 收入总体情况表 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 5,260.99 一般公共预算拨款 5,170.99 基金预算拨款 90.00 二 财政专户拨款 140.00 教育收费 140.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 5,400.99 四 上级补助收入 0.00

表 2 收入总体情况表 项 目 2018 年预算 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 143.00 七 上年项目结转 32.28 收入总计 5,576.27

表 3 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 一 基本支出 4,105.99 工资福利支出 3,728.48 一般商品和服务支出 342.00 对个人和家庭的补助 35.51 其他资本性支出等 0.00 二 项目支出 1,470.28 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00

表 3 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 因公出国 ( 境 ) 项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 教育支出 1,380.28 城乡社区支出 90.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 5,576.27 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支出总计 5,576.27

表 4 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 5,170.99 一 一般公共预算 5,170.99 二 政府性基金预算 90.00 二 政府性基金预算 90.00 三 国有资本经营预算 0.00 三 国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 5,260.99 本年支出合计 5,260.99

表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 5,170.99 4,105.99 1,065.00 205 教育支出 4,361.20 3,296.20 1,065.00 20503 职业教育 4,051.20 3,296.20 755.00 2050304 职业高中教育 4,051.20 3,296.20 755.00 20509 教育费附加安排的支出 310.00 0.00 310.00 2050905 中等职业学校教学设施 310.00 0.00 310.00 208 社会保障和就业支出 527.29 527.29 0.00 20805 行政事业单位离退休 527.29 527.29 0.00 2080502 事业单位离退休 19.51 19.51 0.00 2080505 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 362.70 362.70 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 145.08 145.08 0.00 221 住房保障支出 282.50 282.50 0.00

表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 22102 住房改革支出 282.50 282.50 0.00 2210201 住房公积金 282.50 282.50 0.00

表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 4,105.99 [501] 机关工资福利支出 [301] 工资福利支出 3,728.48 [50101] 工资奖金津补贴 [30101] 基本工资 2,887.51 [50101] 工资奖金津补贴 [30102] 津贴补贴 0.00 [50102] 社会保障缴费 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 362.70 [50102] 社会保障缴费 [30109] 职业年金缴费 145.08 [50102] 社会保障缴费 [30112] 其他社会保障缴费 50.70 [50103] 住房公积金 [30113] 住房公积金 282.50 [502] 机关商品和服务支出 [302] 商品和服务支出 342.00 [50201] 办公经费 [30201] 办公费 25.00 [50201] 办公经费 [30202] 印刷费 4.00 [50201] 办公经费 [30204] 手续费 1.00 [50201] 办公经费 [30205] 水费 25.00

表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201] 办公经费 [30206] 电费 60.00 [50201] 办公经费 [30207] 邮电费 27.00 [50201] 办公经费 [30209] 物业管理费 0.00 [50201] 办公经费 [30211] 差旅费 41.00 [50201] 办公经费 [30214] 租赁费 0.00 [50201] 办公经费 [30228] 工会经费 45.00 [50201] 办公经费 [30229] 福利费 5.00 [50201] 办公经费 [30239] 其他交通费用 0.00 [50202] 会议费 [30215] 会议费 2.50 [50203] 培训费 [30216] 培训费 42.00 [50205] 委托业务费 [30203] 咨询费 6.00 [50205] 委托业务费 [30226] 劳务费 0.00 [50205] 委托业务费 [30227] 委托业务费 0.00 [50206] 公务接待费 [30217] 公务接待费 1.85

表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207] 因公出国 ( 境 ) 费用 [30212] 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 [50208] 公务用车运行维护费 [30231] 公务用车运行维护费 2.51 [50209] 维修 ( 护 ) 费 [30213] 维修 ( 护 ) 费 0.00 [50299] 其他商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 54.14 [503] 机关资本性支出 ( 一 ) [310] 资本性支出 0.00 [50306] 设备购置 [31002] 办公设备购置 0.00 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 0.00 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 0.00 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 0.00 [50501] 工资福利支出 [30103] 奖金 0.00 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 0.00 [50501] 工资福利支出 [30113] 住房公积金 0.00 [50501] 工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 0.00 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 35.51

表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901] 社会福利和救助 [30304] 抚恤金 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30305] 生活补助 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30307] 医疗费补助 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30309] 奖励金 0.00 [50905] 离退休费 [30301] 离休费 0.00 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 35.51 [50999] 其他对个人和家庭的补助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 0.00

表 7 一般公共预算 三公 经费支出情况表 项 目 2018 年预算 三公 经费 4.36 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 2.51 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 2.51 ( 三 ) 公务接待费支出 1.85 注 : 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务 出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用

表 8 2018 年政府性基金预算支出情况表 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 城乡社区支出 90.00 0.00 90.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债 90.00 0.00 90.00 城市建设支出 90.00 0.00 90.00 注 : 如部门无政府性基金预算支出, 则本表以空表形式公开, 并备注说明 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明 ( 说明 : 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明 ) 一 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 5576.267905 万元, 比上年增加 622.06748 万元, 增长 12.56 %, 主要原因是 1 政策性的调资, 工资福利收入增加 ;2 增加了学校课室和宿舍空调线路改造及增容经费 ; 支出预算 5576.267905 万元, 比上年增加 622.06748 万元, 增长 12.56 %, 主要原因是主要原因是政策性的调资, 工资福利支出增加 ; 增加了学校课室和宿舍空调线路改造及增容经费支出 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 4.3626 万元, 比上年减少 11.1374 万元, 下降 71.85 %, 主要原因是 1 因公出国( 境 ) 费实行全区统筹, 不纳入单位年初预算安排, 如发生因公出国 ( 境 ) 事项, 需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续, 获批后再安排相应的经费预算 ;2 严格规范公务用车管理, 从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用, 且 2018 年没有公务用车购置预算 ;3 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 严格控制公务接待标准及次数, 从而减少公务接待支出费用 其中: 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %,

主要原因是因公出国 ( 境 ) 费实行全区统筹, 不纳入单位年初预算安排, 如发生因公出国 ( 境 ) 事项, 需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续, 获批后再安排相应的经费预算 ; 公务用车购置及运行费 2.5126 万元 ( 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.5126 万元 ), 比上年减少 2.9874 万元, 下降 54.32 %, 主要原因是严格规范公务用车管理, 从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用, 且 2018 年没有公务用车购置预算 ; 公务接待费 1.85 万元, 比上年减少 8.15 万元, 下降 81.5 %, 主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 严格控制公务接待标准及次数, 从而减少公务接待支出费用 三 机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 2018 年, 本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位, 按照上述定义, 本部门无机关运行经费 四 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 340 万元, 其中 : 货物类采购预算 100 万元, 工程类采购预算 214 万元, 服务类采购预算 26 万元等 五 国有资产占有使用情况截至 2018 年 1 月 1 日, 本部门固定资产金额 7609.948565 万元, 分布构成情况为 : 房屋 46697 平方米, 车辆 1 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等 本年度拟购置固定资产 80 万元, 主要是电脑设备等 六 重点项目预算绩效目标情况 2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下 : 项目 预算数 绩效目标 学校课室和宿舍空调线路改造及增容工程 188 万元 完成学校课室和宿舍空调线路的改造, 以满足课室及宿舍增加安装空调后对线路和电力供应的要求 注 : 专项资金

第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金事业收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是非本级财政拨款 存款利息收入 事业单位固定资产出租收入等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业事位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出 说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词 ( 以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加 )