内部资料,请勿外传

Similar documents
范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

- 2 -

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

内部资料,请勿外传

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

2014年xxx部门预算

内部资料,请勿外传

内部资料,请勿外传

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

广东省直劳教单位2010年财政拨款

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

内部资料,请勿外传

<4D F736F F D C4EAC9BDB6ABCAA1C8CBC3F1D5FEB8AEB9FAD3D0D7CAB2FABCE0B6BDB9DCC0EDCEAFD4B1BBE1B2BFC3C5D4A4CBE32E646F63>

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

内部资料,请勿外传

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

内部资料,请勿外传

2018年省民主党派

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2016 年度

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

内部资料,请勿外传

主 持 词

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

2016 年 3 月 22 日

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

内部资料,请勿外传

主 持 词

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

监察部2015年部门预算

主 持 词

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

内部资料,请勿外传

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

2016年山东省科学院部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件1:2017年市级部门预算公开说明

2016 年山东省商业集

宁夏回族自治区******2019年部门预算

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

主 持 词

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

2014年中国民主促进会

内部资料,请勿外传

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

×××部门

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

2015年***部门决算

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

范 本

2

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2018年

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

内部资料,请勿外传

2015年济南市残联

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七

2018 年 粤北人民医院部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

<4D F736F F D20B9E3B6ABCAA1BFC6BCBCB4B4D0C2BCE0B2E2D1D0BEBFD6D0D0C C4EAB2BFC3C5D4A4CBE3B9ABBFAAD0C5CFA22E646F6378>

内部资料,请勿外传

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

内部资料,请勿外传

2015年***部门决算

内部资料,请勿外传

内部资料,请勿外传

宁夏回族自治区******2018年部门预算

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

内部资料,请勿外传

佛山市财政局文件

关于核对市级部门“三公经费”的通知

2018年***部门预算

Transcription:

2016 年 中国致公党山东省委员会 部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一 主要职能中国致公党是以归侨 侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建设有中国特色社会主义的政党 中国致公党山东省委员会承担参政议政 民主监督 组织 宣传 海外联谊的职能 二 部门预算单位构成中国致公党山东省委员会部门预算包括 : 中国致公党山东省委员会机关预算 纳入中国致公党山东省委员会 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 中国致公党山东省委员会机关

第二部分 2016 年部门预算表

收支预算总表 收入支出 公开报表 1 单位 : 万元 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 451.00 一般公共服务支出 435.73 一般公共预算 451.00 民主党派及工商联事务 435.73 政府性基金预算行政运行 313.01 国有资本经营预算一般行政管理事务 14.00 二 财政专户管理资金参政议政 76.36 三 事业收入其他民主党派及工商联事务支出 32.36 四 事业单位经营收入社会保障和就业支出 21.00 五 其他收入 行政事业单位离退休 21.00 归口管理的行政单位离退休 21.00 医疗卫生与计划生育支出 22.00 医疗保障 22.00 行政单位医疗 22.00 本年收入合计 451.00 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 27.73 收入总计 478.73 支出总计 478.73

项 收支预算总表 ( 按经济科目分类 ) 公开报表 2 单位 : 万元 收 入 支 出 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 451.00 合计 478.73 一般公共预算 451.00 工资福利支出 201.00 政府性基金预算商品和服务支出 209.73 国有资本经营预算对个人和家庭的补助 68.00 二 财政专户管理资金 三 批准留用的教育及医疗收费 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入 六 其他收入 本年收入合计 451.00 本年支出合计 478.73 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转 27.73 专项结转 21.72 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 6.01 收入总计 478.73 结转下年支出 支 出 总 计 478.73

公开报表 3 收入预算表单位 : 万元科目编码单位编码科目名称合计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款专项收入 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 20 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 478.73 451.00 451.00 27.73 707 中国致公党山东省委员会 478.73 451.00 451.00 27.73 中国致公党山东省委员会机关 478.73 451.00 451.00 27.73 201 一般公共服务支出 435.73 408.00 408.00 27.73 28 民主党派及工商联事务 435.73 408.00 408.00 27.73 201 28 01 201 28 02 行政运行 313.01 310.00 310.00 3.01 一般行政管理事务 14.00 14.00 201 28 04 参政议政 76.36 66.00 66.00 10.36 201 28 99 其他民主党派及工商联事务 支出 32.36 32.00 32.00 0.36 208 社会保障和就业支出 21.00 21.00 21.00 05 行政事业单位离退休 21.00 21.00 21.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 21.00 21.00 21.00 210 医疗卫生与计划生育支出 22.00 22.00 22.00 05 医疗保障 22.00 22.00 22.00 210 05 01 行政单位医疗 22.00 22.00 22.00

支出预算表 公开报表 4 科目编码 类款项 单位代码 科目 ( 单位 ) 名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 单位 : 万元 结转下年支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 478.73 356.01 122.72 201 28 707 中国致公党山东省委员会中国致公党山东省委员会机关一般公共服务支出民主党派及工商联事务 478.73 356.01 122.72 478.73 356.01 122.72 435.73 313.01 122.72 435.73 313.01 122.72 201 28 201 28 01 02 一般行政管理事务 行政运行 313.01 313.01 14.00 14.00 201 28 201 28 208 05 208 05 210 210 05 04 99 01 其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出 参政议政 76.36 76.36 32.36 32.36 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 05 医疗保障 22.00 22.00 01 医疗 行政单位 22.00 22.00

入 算收入 算 ) 财政拨款收支预算表 公开报表 5 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预 2016 年预项目算算 本年收入合计 451.00 本年支出合计 451.00 一般公共预算 451.00 一般公共服务支出 408.00 经费拨款 ( 补助 ) 451.00 民主党派及工商联事务 408.00 地方政府债券 行政运行 310.00 预算内投资 参政议政 66.00 专项收入 其他民主党派及工商联事务支出 32.00 纳入预算管理的行政性收费 社会保障和就业支出 21.00 罚没收入 行政事业单位离退休 21.00 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收 归口管理的行政单位离退休 21.00 政府性基金转列一般公共预 医疗卫生与计划生育支出 22.00 纳入预算管理的其他收入 医疗保障 22.00 中央转移支付 ( 一般公共预 行政单位医疗 22.00 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )

一般公共预算财政拨款支出预算表 公开报表 6 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 小 计 基本支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 451.00 353.00 201.00 68.00 84.00 98.00 707 中国致公党山东省委员会 451.00 353.00 201.00 68.00 84.00 98.00 中国致公党山东省委员会机关 451.00 353.00 201.00 68.00 84.00 98.00 201 一般公共服务支出 408.00 310.00 179.00 47.00 84.00 98.00 28 民主党派及工商联事务 408.00 310.00 179.00 47.00 84.00 98.00 201 28 1 201 28 4 行政运行 310.00 310.00 179.00 47.00 84.00 参政议政 66.00 66.00 201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出 32.00 32.00 208 社会保障和就业支出 21.00 21.00 21.00 5 行政事业单位离退休 21.00 21.00 21.00 208 5 1 归口管理的行政单位离退休 21.00 21.00 21.00

210 医疗卫生与计划生育支出 22.00 22.00 22.00 5 医疗保障 22.00 22.00 22.00 210 5 1 行政单位医疗 22.00 22.00 22.00

公开报表 7 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 2016 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 本部门不涉及此项内容

公开报表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 经济科目名称 2016 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 353.00 353.00 301 工资福利支出 201.00 201.00 30101 基本工资 56.00 56.00 30102 津贴补贴 71.00 71.00 30103 奖金 11.00 11.00 30104 社会保障缴费 48.00 48.00 30199 其他工资福利支出 15.00 15.00 302 商品和服务支出 84.00 84.00 30201 办公费 7.00 7.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 4.50 4.50 30207 邮电费 4.00 4.00 30208 取暖费 6.00 6.00 30209 物业管理费 1.00 1.00 30211 差旅费 7.00 7.00 3021202 因公出国 ( 境 ) 其他费用 6.00 6.00 30213 维修 ( 护 ) 费 1.00 1.00 30215 会议费 6.00 6.00 30216 培训费 4.00 4.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 4.00 4.00 30228 工会经费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30239 其他交通费用 18.00 18.00 303 对个人和家庭的补助 68.00 68.00 30307 医疗费 2.00 2.00

30311 住房公积金 21.00 21.00 30313 购房补贴 26.00 26.00 30314 采暖补贴 7.00 7.00 30315 物业服务补贴 6.00 6.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.00 6.00

政府采购预算表 公开报表 9 科目编码 资金来源 科目单位编单位名称名称码合计类款项小计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 2.88 2.88 2.88 单位 : 万元 上年结转 201 28 01 707 行政运行 中国致公党山东省委员会中国致公党山东省委员会机关 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88

公开报表 10 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 单位 : 万元 公务接待费 合计 25.00 15.00 4.00 4.00 6.00 707 中国致公党山东省委员会 25.00 15.00 4.00 4.00 6.00 中国致公党山东省委员会机关 25.00 15.00 4.00 4.00 6.00

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 478.73 万元, 其中 : 财政拨款 451 万元,2015 年结转 27.73 万元 2016 年支出预算为 478.73 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )435.73 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )21 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )22 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )201 万元, 商品和服务支出 209.73 万元, 对个人和家庭的补助 68 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 451 万元, 其中 : 经费拨款 451 万元 2016 年财政拨款支出预算为 451 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务支出 408 万元, 主要用于人员工资 机关运行 参政议政调研 海外联谊 基层组织活动等 2 社会保障和就业支出 21 万元, 主要用于退休人员补贴 3 医疗卫生与计划生育支出 22 万元, 主要用于缴纳单位医疗保险 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 451 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 310 万元, 主要用于人员工资 机关运

行 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 支出 66 万元, 主要用于参政议政调研 全委会常委会及党员培训等 3 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务 ( 项 ) 支出 32 万元, 主要用于民主党派基层组织活动 海外联谊等 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 21 万元, 主要用于退休人员补贴 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 22 万元, 主要用于缴纳单位医疗保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况本部门不涉及此项支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 年财政拨款安排的基本支出预算 353 万元, 其中 : 人员经费 269 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 医疗费 住房公积金 退休人员补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 84 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费等

二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 2.88 万元, 其中 : 财政拨款安排 2.88 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 25 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 15 万元, 公务用车购置及运行费 4 万元, 公务接待费 6 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 7 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 2 万元 公务用车购置及运行费减少 7 万元 公务接待费减少 2 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是 : 出国任务较 2015 年增加 公务用车购置及运行费减少的主要原因是 :2015 年底按照省里统一部署进行公车改革, 公务用车减少 公务接待费减少的主要原因是 : 按照中央及省委要求, 严格执行八项规定, 进一步压缩公务接待支出

第四部分 名词解释

一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出