2017 年上海市长宁区复旦小学收入预算总表 科目一般公共预算拨科目编码合计科目名称款收入类款项 205 教育支出 1, , 普通教育 1, , 小学教育 1, , 社会保障和就业

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2017 年上海市长宁区天山第一小学收入预算总表 科目编码 类款项 科目 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 其他收入 205 教育支出 1, , 普通教

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

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第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 收入预算总表 科目政府性基国有资本事业收入科目编码一般公共预合计金预算拨经营预算科目名称算拨款收入款收入拨款收入其中 : 教类款项金额育收费 207 文化体育与传播支出 1,

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区樱花园小学

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附件2:预算主管部门公开样张

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目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市田林第二中学

宁夏回族自治区******2018年部门预算

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第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

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目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

附件2:预算主管部门公开样张

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

附件2:预算主管部门公开样张

上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院

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目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

上海市徐汇区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区业余大学

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第

宁夏回族自治区******2019年部门预算

上海社会科学院本级主要职能 上海社会科学院是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构, 是全国最大的地方社会科学院 上海社会科学院的基本定位是构建国内一流 国际知名的社会主义新智库 指导思想坚持以马克思列宁主义 毛泽东思想 邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义

目录 - 1 -

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

<4D F736F F D20D6D0B9FAC3F1D6F7BDA8B9FABBE1C9CFBAA3CAD0CEAFD4B1BBE C4EAB6C8B2BFC3C5BEF6CBE3>

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

附件2:预算主管部门公开样张

上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海市质量和标准化研究院

上海市医疗急救中心主要职能 上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属差额拨款事业单位 主要职能包括 : 1 市民的日常院前急救服务 ; 2 承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援 ; 3 国际 国内重要会议 重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务 ; 4 全国及本市专业性和普及性

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

附件2:预算主管部门公开样张

×××部门

附件——2015年度部门决算公开表式

上海师范大学机构设置 上海师范大学设内设机构 54 个, 其中包括 : 人文与传播学院 教育学院 哲学与法政学院 马克思主义学院 外国语学院 商学院 对外汉语学院 旅游学院 音乐学院 美术学院 谢晋影视艺术学院 体育学院 数理学院 生命与环境科学学院 信息与机电工程学院 建筑工程学院以及继续教育学院

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

目录 第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共

附件2:预算主管部门公开样张

第二部分上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入

功能科目编码功能科目名称合计上年结余 表二 2018 年部门收入预算总表 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 合计 其他收入 小计事业收入经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 205 教育支出

附件1:2017年市级部门预算公开说明

内部资料,请勿外传

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

内部资料,请勿外传

第二部分 2018 年度部门预算报表 一 山西省煤炭地质局 2018 年预算收支总表 部门公开表 1 山西省煤炭地质局 2018 年收支预算总表 收入支出 2017 年 2018 年 2018 年比 2017 年增减 % 一 一般公共预算 28, , % 一般公共

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

二 2015 年度部门决算表

Transcription:

2017 年上海市长宁区复旦小学收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 2,036.73 一 一般公共服务支出 1. 一般公共预算拨款收入 2,036.73 二 国防支出 2. 政府性基金预算拨款收入 三 公共安全支出 3. 国有资本经营预算拨款收入 四 教育支出 1,472.95 二 事业收入 五 科学技术支出 三 事业单位经营收入 六 文化体育与传媒支出 四 其他收入 七 社会保障和就业支出 381.99 八 医疗卫生与计划生育支出 113.11 九 节能环保支出 十 城乡社区支出 十一 农林水支出 十二 资源勘探信息等支出 十三 商业服务业等支出 十四 援助其他地区支出 十五 国土海洋气象等支出 十六 住房保障支出 68.68 十七 粮油物资储备支出 十八 国有资本经营预算支出 十九 预备费 二十 债务付息支出 二十一 其他支出 收入总计 2,036.73 支出总计 2,036.73

2017 年上海市长宁区复旦小学收入预算总表 科目一般公共预算拨科目编码合计科目名称款收入类款项 205 教育支出 1,472.95 1,472.95 205 02 普通教育 1,472.95 1,472.95 205 02 02 小学教育 1,472.95 1,472.95 208 社会保障和就业支出 381.99 381.99 208 05 行政事业单位离退休 381.99 381.99 208 05 02 事业单位离退休 118.06 118.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.52 188.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 75.41 75.41 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 113.11 113.11 210 11 行政事业单位医疗 113.11 113.11 210 11 02 事业单位医疗 113.11 113.11 221 住房保障支出 68.68 68.68 221 02 住房改革支出 68.68 68.68 221 02 01 住房公积金 68.68 68.68 合计 2,036.73 2,036.73 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入其中 : 教金额育收费 事业单位经营收入 其他收入

2017 年上海市长宁区复旦小学支出预算总表 科目编码类款项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 1,472.95 1,308.40 164.55 205 02 普通教育 1,472.95 1,308.40 164.55 205 02 02 小学教育 1,472.95 1,308.40 164.55 208 社会保障和就业支出 381.99 381.99 208 05 行政事业单位离退休 381.99 381.99 208 05 02 事业单位离退休 118.06 118.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.52 188.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 75.41 75.41 210 医疗卫生与计划生育支出 113.11 113.11 210 11 行政事业单位医疗 113.11 113.11 210 11 02 事业单位医疗 113.11 113.11 221 住房保障支出 68.68 68.68 221 02 住房改革支出 68.68 68.68 221 02 01 住房公积金 68.68 68.68 合计 2,036.73 1,872.18 164.55

2017 年上海市长宁区复旦小学财政拨款收支预算总表国有资本经营预算政府性基金预算 2,036.73 68.68 381.99 113.11 2,036.73 一般公共预算 1,472.95 68.68 381.99 113.11 二十 债务付息支出二十一 其他支出支出总计合计 1,472.95 十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出十七 粮油物资储备支出十八 国有资金经营预算支出十九 预备费八 医疗卫生与计划生育支出九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出 2,036.73 本年支出项目一 一般公共服务支出二 国防支出三 公共安全支出四 教育支出五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出七 社会保障和就业支出收入总计预算数 2,036.73 本年收入项目一 一般公共预算拨款二 政府性基金预算拨款三 国有资本经营预算拨款

2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算支出情况表 功能分类科目 2017 预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数 科目编码 2016 年执行数科目名称类款项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 1,733.49 1,472.95 1,308.40 164.55-260.54-15.03 205 02 普通教育 1,718.49 1,472.95 1,308.40 164.55-245.54-14.29 205 02 02 小学教育 1,718.49 1,472.95 1,308.40 164.55-245.54-14.29 205 09 教育费附加安排的支出 15.00-15.00-100.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.00-15.00-100.00 208 社会保障和就业支出 409.36 381.99 381.99-27.37-6.69 208 05 行政事业单位离退休 409.36 381.99 381.99-27.37-6.69 208 05 02 事业单位离退休 153.84 118.06 118.06-35.78-23.26 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 182.51 188.52 188.52 6.01 3.29 缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 73.01 75.41 75.41 2.40 3.29 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 109.88 113.11 113.11 3.23 2.94 210 11 行政事业单位医疗 109.88 113.11 113.11 3.23 2.94 210 11 02 事业单位医疗 109.88 113.11 113.11 3.23 2.94 221 住房保障支出 63.29 68.68 68.68 5.39 8.52 221 02 住房改革支出 63.29 68.68 68.68 5.39 8.52 221 02 01 住房公积金 63.29 68.68 68.68 5.39 8.52 合计 2,316.02 2,036.73 1,872.18 164.55-279.29-12.06

2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算基本支出情况表 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码类款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1,438.40 1,438.40 301 01 基本工资 283.01 283.01 301 02 津贴补贴 39.73 39.73 301 04 其他社会保障缴费 148.94 148.94 301 07 绩效工资 702.79 702.79 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 188.52 188.52 301 09 职业年金缴费 75.41 75.41 302 商品和服务支出 334.07 334.07 302 01 办公费 10.00 10.00 302 02 印刷费 7.00 7.00 302 03 咨询费 0.80 0.80 302 04 手续费 0.45 0.45 302 05 水费 4.50 4.50 302 06 电费 10.50 10.50 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 09 物业管理费 30.50 30.50 302 11 差旅费 0.30 0.30 302 13 维修 ( 护 ) 费 20.00 20.00 302 14 租赁费 14.50 14.50 302 17 公务接待费 1.00 1.00 302 18 专用材料费 13.00 13.00 302 25 专用燃料费 3.50 3.50 302 26 劳务费 5.00 5.00 302 28 工会经费 19.62 19.62 302 29 福利费 25.75 25.75 302 39 其他交通费用 0.15 0.15 302 99 其他商品和服务支出 167.00 167.00 303 对个人和家庭的补助 96.21 96.21 303 01 离休费 9.03 9.03 303 04 抚恤金 17.75 17.75 303 08 助学金 0.75 0.75 303 11 住房公积金 68.68 68.68 310 其他资本性支出 3.50 3.50 310 02 办公设备购置 3.50 3.50 合计 1,872.18 1,534.61 337.57

2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算 三公 经费和机关运行经费预算情况表 2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数因公出公务用车购置及运行因公出公务用车购置及运行因公出公务用车购置及运行国公务接待费国公务接待费国公务接待费合计合计合计 ( 境 ) 费 ( 境 ) 费 ( 境 ) 费小计购置费运行费小计购置费运行费小计购置费运行费费费费 2.20 2.20 2.50 2.50 2.20 2.20 2017 年机关运行经费预算数

2017 年上海市长宁区复旦小学政府性基金预算支出功能分类预算表 类 项目功能分类科目编码款项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算拨款支出 基本支出 项目支出 注 : 本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 上海市长宁区复旦小学 ( 盖章 ) (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 教师培训专项经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人董海佳联系人董海佳联系电话 62816811 开始时间 项目概况 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 立足区域教育发展需求, 突破瓶颈 创新培训发展机制, 精心设计培训课程框架和体系, 引导教师主动发展 自动追求, 努力建设具有国际视野 高素质 专业能力强的师资队伍 立项依据 国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 项目设立的必要性 为了深化课堂教学改革 全面提高教学质量 ; 推进优势项目发展, 打造区域教育特色 保证项目实施的制度 措施 为保障本项目实施, 已建立了必要的制度和管理措施, 并落实到相应的实施部门和人员 目前执行的制度文件主要有 : 国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) 资金管理方面注重专项资金的管理和监督, 以确保资金规范使用

项目总预算 ( 元 ) 36500 项目当年预算 ( 元 ) 36500 同名项目上年预算额 ( 元 ) 38500 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 38500 子项目名称预算金额 ( 元 ) 教师培训专项经费 36500 项目当年投入资金构成 项目实施计划 在 2017 年度, 以每位职工 500 元标准, 由学校统筹用于教育 教学等方面的培训支出 项目总目标 通过政府资金扶持, 确保教师培训有序运作, 根据计划按质量完成培训任务 ; 同时, 不断完善制度建设, 提升培训有效性, 形成长效机制, 整体提升学校教育师资队伍水平, 助推区域基础教育改革高位均衡发展 年度绩效目标 全区教师全员培训严格按计划顺利稳步推进 ; 见习教师培训做到全覆盖 ; 骨干教师培训稳步推进的同时有重点 有突破 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 预算执行率 95% 投入和管理目标 财务管理制度健全性及执行的有效性项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 健全和有效

参与培训教师考核合格率 =100.00% 产出目标 各类培训活动目标达成度 =100.00% 各类培训活动教师覆盖率 =100.00% 各类培训活动计划完成率 =100.00% 培训活动形成长效机制 =100.00% 效果目标 参与培训教师专业发展状态 =100.00% 影响力目标 组织活动的有效性长效管理制度建立健全情况项目执行跟踪机制部门协作参与培训对象满意度 90.00% 健全建立支持 80.00% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 董海佳填报人 : 过燕华填报日期 :

上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 上海市长宁区复旦小学 ( 盖章 ) (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 帮困助学经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人崔莲凤联系人崔莲凤联系电话 62810189*215 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 对本区家庭经济困难学生进行帮困资助, 资助资金由财政全额承担 上海市义务教育学生营养改善计划实施办法 沪教委财 2012 123 号 为了维护教育公平和社会公正, 保证家庭困难学生能够享受教育的权利, 减轻家庭的经济压力 1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长 2. 组织由学校领导 班主任 学生 家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总 3. 学校公示受助名单 4. 将有关材料上报给教育局综合科复核 5 确保项目经费投入 项目总预算 ( 元 ) 54000 项目当年预算 ( 元 ) 54000 同名项目上年预算额 ( 元 ) 58100 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 48476 子项目名称预算金额 ( 元 ) 帮困助学经费 54000

项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 2017 年对在本市义务教育阶段公办学校 ( 含政府购买学位的民办学校 ) 就读的本市户籍农村家庭 ( 父母一方或父母双方为农业户口 ) 学生 城市低保家庭学生 ( 含特殊困难家庭学生 ), 提供免费营养午餐 对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费 为切实减轻学生家长的经济负担 保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会, 促进教育公平和社会公平, 保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源 在 2017 年对家庭困难的学生进行补助, 其中低保家庭学生 8 名, 其他家庭困难学生 20 名, 以保证贫困学生完成学业 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 预算执行率 95% 财务管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 补助学生人数 28.00 产出目标 补助标准执行率 =100.00% 补助对象政策符合率 =100.00% 补助发放及时性 及时 贫困生完成学业率 =100.00% 效果目标 贫困生毕业升学率 =100.00% 学生满意率 =95% 家长满意率 =90% 长效管理制度建立健全情况 健全 影响力目标 项目执行跟踪机制 建立 政策知晓率 =100.00% 部门协作 支持 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 董海佳填报人 : 过燕华填报日期 :