2014年度***部门决算

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1 2015 年度市地震局决算 滨州市人民政府地震局 2016 年 7 月 29 日公开

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拔款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 2

3 六 一般公共预算财政拔款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 3

4 第一部分 部门概况 一 主要职能根据 滨州市机构编制委员会关于印发滨州市地震局主要职责内设机构和人员编制方案的通知 ( 滨编 [2003]36 号 ), 滨州市人民政府地震局为市防震减灾工作领导小组的办事机构, 也是市政府主管全市防震减灾工作的直属正县级事业单位 主要职能如下 : ( 一 ) 贯彻执行国家及省防震减灾工作的方针 政策 法律法规, 拟定有关规范性文件, 会同有关部门加强地震行政执法工作, 统一管理本地区的防震减灾工作 ( 二 ) 编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划, 监督管理防震减灾业务经费和专项经费的使用 ( 三 ) 承担全市的地震监测预报工作, 协助市政府和会同有关部门拟定本地区地震应急预案与综合防御措施, 并负责检查 监督 落实 ; 负责震情速报和灾情速报, 保证地震观测资料, 观测数据及时上报, 并负责向上级主管部门提供针对本地区的地震分析预报意见 ; 管理和组织实施本地区的地震灾害评估工作, 4

5 参与制定地震灾区重建计划 ( 四 ) 监督管理本地区的地震烈度区划 地震动参数区划 震害预测以及重要城镇和重大工程 有严重次生灾害工程 建设场地的地震安全性评价工作, 会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作 ( 五 ) 管理执行本地区以地震烈度或地震动参数表述的抗震设防标准, 会同有关部门审定市级以下重点项目建设场地地震安全性评价和抗震设防标准, 指导和监督本地区重大工程, 有次生灾害及重要设施的抗震设防工作 ( 六 ) 负责全市地震应急与救援工作 ( 七 ) 推进地震科技现代化, 管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用 ( 八 ) 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作, 普及防震减灾知识, 提高全社会防震减灾意识 ; 负责调查当地有感地震和落实地震异常 ; 及时处理地震谣言, 地震误传等突发事件, 做好稳定社会的工作 ( 九 ) 承办市委 市政府及省地震局交办的其他事项 二 部门决算单位构成滨州市人民政府地震局部门决算包括 : 局本级决算 大山地震台为我局正科级事业单位, 实行省市双重管理体制, 人员编制由地方代管 5

6 纳入滨州市人民政府地震局 2014 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 滨州市人民政府地震局本级 第二部分 2015 年度部门决算表 6

7 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 项目 收入 行次 一 收入支出 决算总表 金额 支出 公开 01 表 金额单位 : 万元 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 二 外交支出 三 事业收入 三 国防支出 四 经营收入 四 公共安全支出 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 项目 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 行次 金额 7

8 17 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 总计

9 二 收入决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 公开表 02 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 类 款 项 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 国土海洋气象等支出 地震事务 行政运行 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 防震减灾信息管理 其他地震事务支出

10 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 三 支出决算表 公开 03 表 金额单位 : 万 元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位支出 类 款 项 合计 科学技术支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 国土海洋气象等支出

11 22004 地震事务 行政运行 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 其他地震事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 四 财政拨款收入支出 决算总表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 收入支出 公开 04 表 金额单位 : 万元 11

12 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出

13 二十三 债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 总计

14 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 金额单位 : 万元 公开 05 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项合计 科学技术支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗

15 220 国土海洋气象等支出 地震事务 行政运行 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 其他地震事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 15

16 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 经济分类科目编码 项 目 科目名称 金额单位 : 万元 本年支出合计人员经费公用经费 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金

17 30313 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 17

18 备注 : 市地震局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 八 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 部门 : 滨州市人民政府地震局 ( 本级 ) 公开 08 表 金额单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 18

19 19

20 第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 万元 ( 其中 : 本年收入 万元 ) 其中 : 财政拨款收入 万元, 上级补助收入 2 万元, 其他收入 0.1 万元, 用事业基金弥补收支差额 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中 : 本年支出 万元 ), 包括 : 1 按功能分类科目, 社会保障和就业支出 ( 类 )22.20 万元, 科学技术支出 1.5 万元, 国土海洋气象等支出 万元, 结余分配 2.10 万元, 年末结转和结余 2.60 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 )84.01 万元, 对个人和家庭的补助 万元, 其他资本性支出 万元, 结余分配 2.05 万元, 年末结转 20

21 和结余 2.55 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 万元 政府性基金预算财政拨款 0 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 万元 政府性基金预算财政拨款 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于主要用于在职及离退休人员的人员就业及工资福利支出 2 医疗卫生支出 6.98 万元, 主要用于在职职工和离退休职工医疗保险缴费支出 3 国土海洋气象等支出 万元, 主要用于在职人员工资 公用经费及市地震监测台网中心 ( 应急指挥中心 ) 运行维护费 全市地震 三网一员 维护管理费 市地震应急物资装备购置及市应急车辆更新 防震减灾宣传经费 滨州数字地震科普馆等方面的支出 4 住房保障支出 7.45 万元, 主要用于在职职工住房公积金方面的支出 5 年末结转和结余 2.55 万元, 主要是单位办公经费节省资金 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 280 万元, 支出具 21

22 体情况如下 : 1 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于主要用于在职及离退休人员的人员就业及工资福利支出 2 医疗卫生支出 6.98 万元, 主要用于在职职工和离退休职工医疗保险缴费支出 3 国土海洋气象等支出 万元, 主要用于在职人员工资 公用经费及市地震监测台网中心 ( 应急指挥中心 ) 运行维护费 全市地震 三网一员 维护管理费 市地震应急物资装备购置及市应急车辆更新 防震减灾宣传经费 滨州数字地震科普馆等方面的支出 4 住房保障支出 7.45 万元, 主要用于在职职工住房公积金方面的支出 5 年末结转和结余 2.55 万元, 主要是单位办公经费节省资金 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会 22

23 经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 4 年末结转和结余 2.55 万元 二 重要事项说明 ( 一 ) 预算执行情况分析 2015 年度收入总计 万元, 比上年决算数增加 7.11 万元, 主要原因是人员工资有较大变化 2015 年度支出总计 万元, 比上年决算数增加 7.11 万元, 主要原因是人员工资有较大变化 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 比年初预算数减少 6.22 万元, 主要原因是压缩了机关办公运行经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 1 三公 经费财政拨款支出情况及增减变动原因 2015 年度, 市地震局一般公共预算财政拔款 三公 经费决算数为 万元 ( 局机关 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 0.4 万元 2015 年 三公 经费决算数比年初预算数增加 7.80 万元, 主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆 其中 : 公务用车购置及运行费增加了 9.40 万元 公务接待费减少 1.60 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位更新购置了地震应 23

24 急救援专用车辆 公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神, 压缩了机关经费支出 2015 年 三公 经费决算数比去年支出数增加 万元, 主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆. 其中 : 公务用车购置及运行费增加 9.40 万元 公务接待费减少 1.60 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位更新购置了地震应急救援专用车辆, 公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神, 压缩了机关经费支出 2 三公 经费支出相关情况说明 1 因公出国( 境 ) 费决算 0 万元 2 公务用车购置及运行维护费决算 万元 其中 : 公务用车购置费支出 万元 2015 年市地震局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆, 主要是更新购置了地震应急救援专用车辆 公务用车运行维护费 6.90 万元 主要用于单位公务用车的燃油费 过桥过路费 维修费 保险费等支出 2015 年市地震局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于全市地震局长会议 全市地震应急培训 全市科普宣讲团授课等, 接待 7 批次 62 人次 ) ( 三 ) 机关运行经费支出说明 2015 年市地震局局机关运行经费支出 5.60 万元, 比 2014 年减少 0.42 万元 主要原因是 : 压缩了政府一般性办公费用支出 ( 四 ) 政府采购支出情况 24

25 2015 年市地震局纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 五 ) 国有资产占有情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中 : 一般公务用车 1 辆 特种专业技术用车 1 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 六 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年市地震局应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果 25

26 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 26

27 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经 27

28 费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 28

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