科学技术部2011年度部门决算

Size: px
Start display at page:

Download "科学技术部2011年度部门决算"

Transcription

1 科学技术部 2015 年度 部门决算 二〇一六年七月

2 目录 一 部门职能... 2 二 单位构成... 4 三 2015 年科技事业成效...5 四 部门决算表... 8 收入支出决算总表...8 关于科学技术部 2015 年收入支出决算情况的说明... 9 收入决算表...14 关于科学技术部 2015 年收入决算表的说明 支出决算表...19 关于科学技术部 2015 年支出决算表的说明 财政拨款收入支出决算总表 关于科学技术部 2015 年财政拨款收入支出决算总表的说明...27 一般公共预算财政拨款支出决算表 关于科学技术部 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明...32 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 关于科学技术部 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明...42 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表... 43

3 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说明 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 其他重要事项的情况说明...49 五 名词解释... 56

4 2015 年是 十二五 收官之年, 也是科技体制改革扎实推进之年 一年来, 在党中央国务院的坚强领导下, 我们深入落实创新驱动发展战略, 积极推进科技体制改革, 各项工作迈上新台阶, 创新能力和科技实力进一步增强, 取得一批世界先进水平的重大科技成果, 涌现一批具有国际影响力的高端创新人才, 全社会大众创业万众创新蓬勃兴起, 为适应和引领经济发展新常态 保持经济平稳发展提供了有力支撑 科学技术部 2015 年度部门决算反映的是科学技术部全部收支情况, 包括纳入科学技术部部门预算 面向全国分配的国家科技计划 ( 专项 ) 经费 科学技术部代为拨付经费的中央级转制科研机构转制前离退休人员经费, 以及科学技术部机关和直属事业单位日常运行经费的收支情况 2015 年科学技术部认真组织 严格执行经批复的部门预算, 强化预算管理, 加快预算执行, 较好保障了各项工作的顺利实施 现将有关情况说明如下 : 1

5 一 部门职能科学技术部的主要职责为 : ( 一 ) 牵头拟订科技发展规划和方针 政策, 起草有关法律法规草案, 制定部门规章, 并组织实施和监督检查 ( 二 ) 负责组织制订国家重点基础研究计划 高技术研究发展计划和科技支撑计划, 负责统筹协调基础研究 前沿技术研究 重大社会公益性技术研究及关键技术 共性技术研究, 牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关 ( 三 ) 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证 综合平衡 评估验收和制定相关配套政策, 对科技重大专项实施中的重大调整提出意见 ( 四 ) 负责编制和实施国家重点实验室等科技基地计划, 会同有关部门拟订重大创新基地建设规划, 参与编制国家重大科学工程建设规划, 提出科研条件保障的规划和政策建议, 推进国家科技基础条件平台建设和科技资源共享 ( 五 ) 制定政策引导类科技计划并指导实施, 会同有关部门拟订高新技术产业化政策, 指导国家级高新技术产业开发区建设 ( 六 ) 组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策, 制订相关重要措施和办法, 促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设 2

6 ( 七 ) 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策, 制定科技成果推广政策, 指导科技成果转化工作, 组织相关重大科技成果应用示范, 推动企业自主创新能力建设 ( 八 ) 提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议, 推进科技体制改革工作, 审核相关科研机构的组建和调整, 优化科研机构布局 ( 九 ) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理, 会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议, 优化科技资源配置 ( 十 ) 负责国家科学技术奖评审的组织工作, 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划, 提出相关政策建议 ( 十一 ) 制定科普规划和政策, 拟订促进技术市场 科技中介组织发展政策, 制定科技保密管理办法, 负责相关科技评估管理和科技统计管理 ( 十二 ) 组织拟订对外科技合作与交流的政策, 负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作, 指导相关部门和地方对外科技合作与交流工作, 负责驻外使领馆科技干部的选派与相关管理, 组织科技援外与科技援华相关工作 承办国务院交办的其他事项 3

7 二 单位构成 根据上述职责, 科学技术部内设 13 个机构, 分别为 : 办公厅 政策法规与监督司 ( 创新体系建设办公室 ) 创新发展司 资源配置与管理司 重大专项办公室 基础研究司 高新技术发展及产业化司 农村科技司 社会发展科技司 国际合作司 ( 港澳台办公室 ) 人事司 机关党委和离退休干部局 下设 21 家预算单位, 分别为 : 科学技术部机关服务中心 国家科学技术奖励工作办公室 中国科学技术信息研究所 科学技术部科技人才交流开发服务中心 中国科学技术发展战略研究院 中国科学技术交流中心 中国农村技术开发中心 科学技术部火炬高技术产业开发中心 中国生物技术发展中心 中国 21 世纪议程管理中心 科学技术部高技术研究发展中心 科学技术部信息中心 国家遥感中心 科学技术部科技评估中心 国家科技基础条件平台中心 科学技术部科技经费监管服务中心 国家科技风险开发事业中心 中国国际核聚变能源计划执行中心 中国发明协会 科学技术部知识产权事务中心 科学技术部上海培训中心 其中, 自收自支单位 3 家, 包括国家科技风险开发事业中心 科学技术部科技人才交流开发服务中心和科学技术部科技评估中心 4

8 三 2015 年科技事业成效 ( 一 ) 立足全局加强科技创新系统谋划完成创新驱动发展战略顶层设计, 已经中央深改领导小组 中央政治局常委会审议通过 凝练提出 科技创新 重大项目 建议, 已经中央同意 完成 十二五 规划总结评估, 开展国家关键技术选择, 组织开展 十三五 科技创新规划研究, 会同教育部 中科院 工程院 自然科学基金会等部门开展了重大问题研究, 形成规划文本草案 ( 二 ) 突出问题导向全面深化科技体制改革发布 深化科技体制改革实施方案, 提出改革任务落实的总体施工图, 系统部署 32 项改革举措 143 个政策点 修订发布 促进科技成果转化法, 明确科技成果使用 处置 收益的制度安排, 大幅强化对人的激励 落实院士制度改革举措, 改革候选人推荐方式, 完善候选人公示和投诉调查机制 积极推进国防科工系统科研院所分类改革 落实国务院简政放权部署, 进一步取消和下放一批行政审批事项, 加强事中事后监管 完善科技资源开放共享机制, 加强科技报告制度建设, 制定科研设施与仪器开放服务标准规范 ( 三 ) 围绕培育新动能支持大众创新创业落实国务院部署, 大力推动大众创业万众创新, 制定发布众创空间指导意见和工作指引, 发展专业化众创空间 推 5

9 进科技特派员 返乡农民工在农业农村创新创业, 在重庆 四川 陕西 江苏等地试点建设 星创天地 成功举办科技活动周 全国 双创 活动周 第四届中国创新创业大赛 创新大挑战年会, 实施科技创业者行动 启动科技成果转化引导基金 3 支创投子基金, 开展第二批促进科技和金融结合试点 启动科技服务业区域和行业试点 建设 11 个国家技术转移区域中心, 新增国家技术转移示范机构 84 家, 推动创新型产业集群跨区域 跨领域协同发展 ( 四 ) 强化落实深入推进科技计划管理改革落实中央财政科技计划 项目和资金管理改革的部署要求, 建立了部际联席会议制度, 成立特邀咨评委, 确定首批 7 家专业机构, 初步建立统一的国家科技管理平台 研究提出了重点研发计划管理办法 项目管理专业机构管理暂行规定 科技监督评估制度规范 启动重大专项管理改革试点, 实施重点研发计划试点专项 ; 围绕国家重大战略, 多方咨询意见, 形成重点专项实施方案建议 国家科技管理信息系统初具规模, 中央财政科研项目库 国家科技专家库基本建成 ( 五 ) 聚焦稳促调惠加强成果转化应用加强支撑经济社会发展的关键共性技术研发应用 ; 重大专项进一步凝练任务聚焦目标, 加速技术突破和成果应用 深入推进 首都蓝天行动, 加强京津冀大气污染防治科研与示范 围绕节水治污 海水淡化 节能减排等发布一批成果 6

10 转化推广清单 推进 数控一代 创新应用示范工程, 面向广东等 16 个区域以及纺织 印刷等行业开展应用示范 实施国产创新医疗器械产品应用示范工程, 推动国家临床医学研究中心建设 ( 六 ) 面向转型升级打造区域创新高地新建成都 西安 杭州 珠三角国家自主创新示范区, 31 家省级高新区升级为国家高新区, 批复建设 8 个现代农业科技示范区 46 个农业科技园区 29 个可持续发展实验区 推进 8 个重点区域全面创新改革试验, 支持北京 上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心, 推进中关村与贵阳 上海张江与兰白试验区 深圳与新疆的创新合作, 支持绵阳科技城和杨凌农业高技术产业示范区发展, 推动建设国家食品安全 ( 横琴 ) 创新中心, 谋划中韩创新创业园 ( 七 ) 坚持全球视野强化科技开放合作编制 一带一路 科技创新合作专项规划 建立中以创新合作联委会机制, 推动中俄双边政府间大项目合作, 协同建设亚欧科技创新合作中心, 推进 上海合作组织科技伙伴计划 实施 持续参与国际热核聚变实验堆 国际地球观测组织 平方公里阵列射电望远镜建设等国际大科学工程 成立 5 家国家工程技术研究中心香港分中心 加强应对全球气候变化的科技创新, 支撑联合国气候变化公约等环境公约的履约 7

11 四 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项目 行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3,266, 一 一般公共服务支出 二 事业收入 2 34, 二 外交支出 16 12, 三 经营收入 三 教育支出 四 其他收入 4 3, 四 科学技术支出 18 3,099, 五 文化体育与传媒支出 六 社会保障和就业支出 20 4, 七 节能环保支出 21 7, 八 农林水支出 九 资源勘探信息等支出 , 十 住房保障支出 24 3, 本年收入合计 11 3,305, 本年支出合计 25 3,294, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 26 2, 年初结转和结余 , 年末结转和结余 , 合计 14 3,578, 合计 28 3,578, 注 : 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况 8

12 关于科学技术部 2015 年收入支出决算情况的说明 科学技术部 2015 年度部门决算反映的是科学技术部全部收支情况, 包括纳入科学技术部部门预算 面向全国分配的国家科技计划 ( 专项 ) 经费 科学技术部代为拨付经费的中央级转制科研机构转制前离退休人员经费, 以及科学技术部机关和直属事业单位日常运行经费的收支情况 科技计划 ( 专项 ) 经费主要通过竞争择优的方式确定任务承担单位, 包括科研院所 高等院校和企业等, 并将经费拨付至承担单位, 由相关单位根据科研工作实际需要支出 国家科技计划 ( 专项 ) 经费在决算报表 科学技术 支出科目中反映 年科学技术部收入合计为 3,578, 万元 其中 : (1) 财政拨款收入 3,266, 万元, 系行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 事业单位当年从中央财政取得的资金 比 2014 年决算数增加 186, 万元, 增长 6.07%, 主要原因是 2015 年中增加了部分项目支出 (2) 事业收入 34, 万元, 系参公管理事业单位以及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 例如 : 单位承担科研任务等取得的收入 比 2014 年决算数增加 5, 万元, 提高 18.62%, 主要原因是部分事业单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加 9

13 (3) 经营收入 万元, 系事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 例如 : 资料检索收入 培训收入等 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 10.46%, 主要原因是有关单位经营收入增加 (4) 其他收入 3, 万元, 系行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 以及事业单位在 财政拨款 事业收入 和 经营收入 之外取得的收入, 例如 : 行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 有关国际组织捐赠收入 存款利息收入等 ; 事业单位存款利息收入 资产出租收入等 比 2014 年决算数增加 万元, 提高 1.49% (5) 用事业基金弥补收支差额 万元, 系事业单位在用当年的 财政拨款 事业收入 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 比 2014 年决算数增加 万元, 提高 6.29%, 主要原因是部分单位因收支差额增加, 使用事业基金弥补的金额增加 (6) 年初结转和结余 272, 万元, 包括行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 财政拨款和其他收入的结转和结余, 以及事业单位财政拨款 部分事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余, 主要是高技术研究 应用技术研究与开发 科技条件专项 重大科技合作项目等科目中, 纳入科学技术部部门预算 面向全国分配的科技计划 ( 专项 ) 经费以前年 10

14 度支出预算未完成, 结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金 比 2014 年决算数增加 146, 万元, 增长 %, 主要是我部管理的中小企业发展专项资金 2014 年底结转 123,950 万元, 因该项目将根据国家中小企业发展基金设立情况进行调整, 造成整体工作进度延后 年科学技术部本年支出合计为 3,578, 万元, 其中 : (1) 一般公共服务支出 万元, 主要用于人力资源事务中与政府特殊津贴相关的支出 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 62.34%, 主要原因是 2015 年享受政府特殊津贴的专家人数增加, 相应增加了政府特殊津贴支出 (2) 外交支出 12, 万元, 主要用于驻外机构 对外援助 国际组织 其他外交支出等外交事务的支出 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 2.29%, 主要原因是有关对外援助 国际组织相关支出增加 (3) 科学技术支出 3,099, 万元, 主要用于基础研究 高技术研究 技术研究与开发 科技条件与服务 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大专项 科学技术管理事务 其他科学技术支出等科学技术方面的支出 比 2014 年决算数增加 197, 万元, 增长 6.79%, 主要原因是 2015 年我部项目支出预算增加等 (4) 社会保障和就业支出 4, 万元, 主要用于行政 11

15 事业单位离退休等方面的支出 较 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 60.74%, 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴, 使得离退休支出相应增长 (5) 节能环保支出 7, 万元, 主要用于节能环保相关支出, 比 2014 年增加 7, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年新增安排了相关基建项目支出 (6) 农林水支出 万元, 主要用于农业技术推广与培训方面的支出 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 32.34%, 主要原因是农业科技成果转化资金相关支出减少 (7) 资源勘探信息等支出 165, 万元, 主要用于科技型中小企业技术创新基金支出 比 2014 年决算数增加 150, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年按照基金管理要求拨付相关单位创业投资引导基金预算 (8) 住房保障支出 3, 万元, 主要用于住房改革方面的支出 比 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 40.45%, 主要原因是 2015 年增加了由我部代管的部分转制院所购房补贴经费 3. 年末结转和结余 281, 万元, 包括财政拨款 部分事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余, 主要是当年或以前年度支出预算未完成, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 比 2014 年决算数减少 19, 万元, 12

16 降低 6.54%, 主要原因是我部进一步加大预算执行力度, 积极消化结转资金 4. 结余分配 2, 万元, 主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 7.17%, 主要原因是有关单位提取职工福利基金有所减少 13

17 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 项目 附属 功能分 类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 单位上缴 其他收入 编码 收入 栏次 合计 3,305, ,266, , , 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 纪检监察事务 派驻派出机构 外交支出 13, , 驻外机构 1, , 其他驻外机构支出 1, , 对外援助 9, , 对外科技合作援助 8, , 其他对外援助支出 1, , 国际组织 2, , 国际组织会费 2, , 国际组织捐赠 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 3,116, ,077, , , 科学技术管理事务 14, , , , 行政运行 7, , 一般行政管理事务 3, , 机关服务 3, , 基础研究 512, , 重点基础研究规划 472, , 重点实验室及相关设施 40, , 应用研究 1,031, , , , 机构运行 55, , , , 社会公益研究 3, , 高技术研究 965, , 其他应用研究支出 8, ,

18 20604 技术研究与开发 850, , 应用技术研究与开发 685, , 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 1, , 其他技术研究与开发支出 163, , 科技条件与服务 59, , 科技条件专项 59, , 科学技术普及 1, , 科普活动 1, , 科技交流与合作 225, , 国际交流与合作 133, , 重大科技合作项目 92, , 其他科技交流与合作支出 科技重大专项 1, , 科技重大专项 1, , 其他科学技术支出 419, , 科技奖励 7, , 转制科研机构 309, , 其他科学技术支出 102, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 3, , 行政事业单位离退休 3, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构 节能环保支出 14, , 能源节约利用 14, , 能源节约利用 14, , 资源勘探信息等支出 152, , 支持中小企业发展和管理支出 152, , 科技型中小企业技术创新基金 152, , 住房保障支出 3, , 住房改革支出 3, , 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 1, , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 15

19 关于科学技术部 2015 年收入决算表的说明 1. 财政拨款收入 3,266, 万元, 占总收入的 98.81% 其中 : (1) 外交支出 13, 万元, 占财政拨款收入的 0.42% 包括 : 驻外机构 1,050 万元, 对外援助 9, 万元, 国际组织 2, 万元, 其他外交支出 665 万元 (2) 教育支出 800 万元, 占财政拨款收入的 0.02%, 为教育及培训支出 (3) 科学技术支出 3,077, 万元, 占财政拨款收入的 94.23% 包括: 科学技术管理事务 10, 万元, 基础研究 512, 万元, 应用研究 996, 万元, 技术研究与开发 850, 万元, 科技条件与服务 59,985 万元, 科学技术普及 1,100 万元, 科技交流与合作 225, 万元, 科技重大专项 1,690 万元, 其他科学技术支出 419, 万元 16

20 (4) 文化体育与传媒支出 600 万元, 占财政拨款收入的 0.02%, 为文化产业发展专项支出 (5) 社会保障和就业支出 3, 万元, 占财政拨款收入的 0.11%, 为归口管理的行政单位离退休经费, 包括归口管理的行政单位离退休 3, 万元, 离退休人员管理机构 万元 (6) 节能环保支出 14,251 万元, 占财政拨款收入的 0.44% (7) 资源勘探信息等支出 152, 万元, 占财政拨款收入的 4.66%, 为支持中小企业发展和管理经费 (8) 住房保障支出 3, 万元, 占财政拨款收入的 0.10%, 为住房改革支出经费, 包括住房公积金 1,277 万元, 提租补贴 万元, 购房补贴 1, 万元 2. 事业收入 34, 万元, 占总收入的 1.04% 包括: 科学技术管理事务 2, 万元, 应用研究 31, 万元, 科技重大专项 0.24 万元, 其他科学技术支出 0.06 万元, 住房改革支出 万元 3. 经营收入 万元, 占总收入的 0.03% 4. 其他收入 3, 万元, 占总收入的 0.12% 其中: (1) 一般公共服务支出 万元, 占其他收入的 1.44% (2) 科学技术支出 3, 万元, 占其他收入的 97.77% 包括 : 科学技术管理事务 1, 万元, 应用研究 2,

21 万元 (3) 住房保障支出 万元, 占其他收入的 0.79% 为住房公积金支出 18

22 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 3,294, , ,220, 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 纪检监察事务 派驻派出机构 外交支出 12, , 驻外机构 1, 其他驻外机构支出 1, 对外援助 8, , 对外科技合作援助 8, , 国际组织 2, , 国际组织会费 2, , 国际组织捐赠 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 3,099, , ,034, 科学技术管理事务 14, , , 行政运行 8, , 一般行政管理事务 2, , 机关服务 3, , 其他科学技术管理事务支出 基础研究 513, , 重点基础研究规划 472, , 重点实验室及相关设施 40, , 应用研究 1,027, , , 机构运行 53, , 社会公益研究 3, , 高技术研究 962, , 其他应用研究支出 8, ,

23 20604 技术研究与开发 860, , 应用技术研究与开发 694, , 科技成果转化与扩散 2, , 其他技术研究与开发支出 164, , 科技条件与服务 61, , 科技条件专项 61, , 科学技术普及 1, , 科普活动 1, , 科技交流与合作 255, , 国际交流与合作 142, , 重大科技合作项目 112, , 其他科技交流与合作支出 科技重大专项 1, , 科技重大专项 1, , 其他科学技术支出 363, , 科技奖励 5, , 转制科研机构 319, , 其他科学技术支出 38, , 文化体育与传媒支出 国有资本经营预算支出 国有经济结构调整支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 4, , 行政事业单位离退休 4, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构 节能环保支出 7, , 能源节约利用 7, , 能源节约利用 7, , 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 资源勘探信息等支出 165, , 支持中小企业发展和管理支出 165, , 科技型中小企业技术创新基金 165, , 住房保障支出 3, , 住房改革支出 3, , 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 2, , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 20

24 关于科学技术部 2015 年支出决算表的说明 2015 年科学技术部支出决算数为 3,294, 万元, 较 2014 年决算数增加 358, 万元, 增长 12.22% 支出内容包括基本支出 73,728 万元 项目支出 3,220, 万元及经营支出 万元 1. 基本支出 2015 年决算数为 73,728 万元, 比 2014 年决算数增加 12, 万元, 增长 20.93% 其中: (1) 外交支出 万元, 主要用于驻外机构的基本支出, 与 2013 年决算数基本持平 (2) 科学技术支出 64, 万元, 比 2014 年决算数增加 10, 万元, 增长 18.58% 包括: 科学技术管理事务 11, 万元, 主要用于行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 及机关服务中心的基本支出, 比 2014 年决算数增加 2, 万元, 增长 29.72%, 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资和规范津补贴使得支出相 21

25 应增长 应用研究 52, 万元, 主要用于部属单位的基本支出, 较 2014 年决算数增加 7, 万元, 增长 16.33% 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴, 使得支出相应增长 (3) 社会保障和就业支出 4, 万元, 主要用于行政事业单位离退休相关支出, 较 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 60.74%, 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴使得离退休支出相应增长 (4) 资源勘探信息等支出 135 万元, 主要用于支持中小企业发展和管理支出, 与上年持平 (5) 住房保障支出 3, 万元, 主要用于科学技术部机关和部属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 提租补贴 购房补贴等支出, 包括住房公积金 1, 万元, 提租补贴 万元, 购房补贴 2, 万元 较 2014 年增加 1, 万元, 提高 40.45%, 主要原因是 2015 年增加了由我部代管的部分转制院所购房补贴经费 2. 项目支出 2015 年决算数为 3,220, 万元, 比 2014 年决算数增加 345, 万元, 增长 12.03% 其中: (1) 一般公共服务支出 86.2 万元, 主要用于人力资源事务方面的支出, 较 2014 年决算数增加 33.1 万元, 增长 62.34%, 主要原因是 2015 年新增中央纪委派驻机构纪检专项 22

26 工作经费 (2) 外交支出 11,618 万元, 主要用于科技合作援外 国际组织会费 捐赠 对外合作与交流等方面支出, 较 2014 年决算数增加 万元, 增长 2.67%, 主要原因是有关对外援助 国际组织相关支出增加 (3) 科学技术支出 3,034, 万元, 主要用于国家科技计划 ( 专项 ) 等方面支出, 比 2014 年决算数增加 187, 万元, 增长 6.57% 包括: 科学技术管理事务 2, 万元, 主要用于行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 及机关服务中心的项目支出, 较 2014 年决算数减少 4, 万元, 降低 59.66%, 主要原因是减少了相关合作项目经费支出 基础研究 513, 万元, 主要用于基础研究规划及重点试验室等方面支出, 比 2014 年决算数增加 58,610.5 万元, 增长 12.89%, 主要原因是 2015 年增加了国家重点基础研究发展计划在研项目拨款等 应用研究 974, 万元, 主要用于高技术研究 社会公益研究等方面支出, 比 2014 年决算数增加 27, 万元, 增长 2.95%, 主要原因是 2015 年增加了国家高技术研究发展计划在研项目拨款等 技术研究与开发 860, 万元, 主要用于应用技术研究与开发 科技成果转化等方面支出, 比 2014 年决算数增加 23

27 8, 万元, 增长 0.96%, 主要原因是 2015 年增加了国家科技支撑计划在研项目拨款等 科技条件与服务 61, 万元, 主要用于科技条件专项等方面支出, 比 2014 年决算数增加 2, 万元, 增长 4.90%, 主要原因是部分专项业务费项目支出增加 科学技术普及 1, 万元, 主要用于科普活动支出, 与 2014 年决算数基本持平 科技交流与合作 255, 万元, 主要用于国际交流与合作 重大科技合作项目等方面支出, 比 2014 年决算数增加 9, 万元, 增长 3.92%, 主要原因是国际热核聚变实验堆 (ITER) 计划专项资金增加 科技重大专项 1, 万元, 主要用于相关国家科技重大专项管理工作等方面支出, 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 17.54%, 主要原因是 2015 年三部门管理工作经费等项目支出增加 其他科学技术支出 363, 万元, 主要用于解决转制科研机构转制前离退休人员的社会保障问题 国家科技奖励专项经费支出等, 较 2014 年决算数增加 83, 万元, 提高 29.92%, 主要原因是根据国家有关政策, 部分中央级转制院所申报的转制前离退休人员调整待遇所需经费年度预算需求较 2014 年有所增加, 年度支出相应增加 (4) 节能环保支出 7, 万元, 主要用于节能环保 24

28 相关支出, 比 2014 年增加 7, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年新增了相关基建项目支出 (5) 农林水支出 万元, 主要用于农业技术推广与培训方面支出, 较 2014 年决算数减少 万元, 降低 32.34%, 主要原因是农业科技成果转化资金相关支出减少 (6) 资源勘探信息等支出 165, 万元, 主要是科技型中小企业技术创新基金方面的支出, 较 2014 年决算数增加 150, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年按照基金管理要求拨付相关单位创业投资引导基金预算 3. 上缴上级支出 2015 年决算数为 0 万元, 与上年一致 4. 经营支出 2015 年决算数为 万元, 为部属单位经营活动发生的支出, 较 2014 年决算数增加了 万元, 增长 19.76%, 主要原因是有关单位经营收入增加 25

29 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 决算数政府性行行金额项目 ( 按功能分类 ) 一般公共预算基金预次次合计财政拨款算财政拨款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 1 3,266, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 17 12, , 三 教育支出 四 科学技术支出 19 3,062, ,062, 五 文化体育与传媒支出 六 社会保障和就业支出 21 4, , 七 节能环保支出 22 7, , 八 农林水支出 九 资源勘探信息等支出 , , 十 住房保障支出 25 3, , 本年收入合计 11 3,266, 本年支出合计 26 3,257, ,257, 年初财政拨款结转和结余 , 年末结转和结余 , , 一 一般公共预算财政拨款 , 二 政府性基金预算财政拨款 合计 15 3,532, 合计 30 3,532, ,532, 注 : 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况 26

30 关于科学技术部 2015 年财政拨款收入支出决算总表的说明 年科学技术部财政拨款收入合计为 3,532, 万元 其中 : (1) 一般公共预算财政拨款收入 3,266, 万元, 比 2014 年决算数增加 186, 万元, 增长 6.07%, 主要原因是 2015 年中增加了部分项目支出 (2) 年初财政拨款结转和结余 266, 万元, 包括行政单位 ( 含参公管理事业单位 ) 财政拨款以及事业单位财政拨款, 主要是高技术研究 应用技术研究与开发 科技条件专项 重大科技合作项目等科目中纳入科学技术部部门预算 面向全国分配的科技计划 ( 专项 ) 经费以前年度支出预算未完成, 结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金 比 2014 年决算数增加 151, 万元, 增长 %, 主要原因是我部管理的中小企业发展专项资金 2014 年底结转 123,950 万元, 因该项目将根据国家中小企业发展专项基金设立情况进行调整, 造成整体工作进度延后 年科学技术部财政拨款支出合计为 3,532, 万元 其中 : (1) 外交支出 12, 万元, 主要用于驻外机构 对外援助 国际组织 其他外交支出等外交事务的支出 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 2.29%, 主要原因是根据工作整体进度安排, 中国亚太经合组织合作基金项目年度支出有 27

31 所增加 (2) 教育支出 万元, 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 3.33%, 主要原因是科技管理培训专项资金增加 (3) 科学技术支出 3,062, 万元, 主要用于基础研究 高技术研究 技术研究与开发 科技条件与服务 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大专项 科学技术管理事务 其他科学技术支出等科学技术方面的支出 比 2014 年决算数增加 196, 万元, 增长 6.86%, 主要原因是国家重点基础研究发展计划 国家高技术研究发展计划等在研项目支出有所增加 (4) 社会保障和就业支出 4, 万元, 主要用于行政事业单位离退休等方面的支出 比 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 60.67%, 主要原因为人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴使得离退休支出相应增长 (5) 节能环保支出 7, 万元, 主要用于节能环保相关支出, 比 2014 年增加 7, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年新增了相关基建项目支出 (6) 农林水支出 万元, 主要用于农业技术推广与培训方面的支出 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 32.34%, 主要原因是农业科技成果转化资金相关支出减少 (7) 资源勘探信息等支出 165, 万元, 主要用于科 28

32 技型中小企业技术创新基金支出 比 2014 年决算数增加 150, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年按照基金管理要求拨付相关单位创业投资引导基金预算 (8) 住房保障支出 3, 万元, 主要用于住房改革方面的支出 比 2014 年决算数增加 1, 万元, 提高 46.44%, 主要原因是 2015 年增加了由我部代管的部分转制院所购房补贴经费 3. 年末结转和结余 275, 万元, 比 2014 年决算数减少 19, 万元, 降低 6.71%, 主要原因是我部进一步加大预算执行力度, 积极消化结转资金 29

33 一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 公开 05 表 单位 : 万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 合计 3,257, , ,220, 一般公共服务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 外交支出 12, , 驻外机构 1, 其他驻外机构支出 1, 对外援助 8, , 对外科技合作援助 8, , 其他对外援助支出 国际组织 2, , 国际组织会费 2, , 国际组织捐赠 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 3,062, , ,034, 科学技术管理事务 11, , , 行政运行 7, , 一般行政管理事务 2, , 机关服务 基础研究 513, , 重点基础研究规划 472, , 重点实验室及相关设施 40, , 应用研究 994, , , 机构运行 20, , 社会公益研究 3, , 高技术研究 962, , 其他应用研究支出 8, , 技术研究与开发 860, , 应用技术研究与开发 694, ,

34 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 2, , 其他技术研究与开发支出 164, , 科技条件与服务 61, , 科技条件专项 61, , 科学技术普及 1, , 科普活动 1, , 科技交流与合作 255, , 国际交流与合作 142, , 重大科技合作项目 112, , 其他科技交流与合作支出 科技重大专项 1, , 科技重大专项 1, , 其他科学技术支出 363, , 科技奖励 5, , 转制科研机构 319, , 其他科学技术支出 38, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 4, , 行政事业单位离退休 4, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构 节能环保支出 7, , 能源节约利用 7, , 能源节约利用 7, , 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 资源勘探信息等支出 165, , 支持中小企业发展和管理支出 165, , 科技型中小企业技术创新基金 165, , 住房保障支出 3, , 住房改革支出 3, , 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 1, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 31

35 关于科学技术部 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2015 年科学技术部财政拨款支出 3,257, 万元, 比 2014 年决算数增加 358, 万元, 比 2015 年初预算数增加 151, 万元 1. 基本支出 37, 万元, 比 2014 年决算数增加 7, 万元, 增长 24.04%; 比 2015 年初预算数增加 5,330.4 万元, 增长 16.73% 其中: (1) 外交支出 万元, 主要用于驻外机构的基本支出, 与 2014 年决算数和 2015 年初预算数基本持平 (2) 科学技术支出 28, 万元, 比 2014 年决算增加 4, 万元, 增长 19%; 比 2015 年初预算数增加 4, 万元, 增长 16.84% 包括: 科学技术管理事务 8, 万元, 主要包括行政运行支出和机关服务支出, 较 2014 年决算数增加 2, 万元, 32

36 增长 41.06%; 比 2015 年初预算数增加 2, 万元, 增长 31.97% 主要原因是人员变动, 以前年度和 2015 年调资及规范津补贴, 以及业务工作量增加等因素, 使得支出相应增长 应用研究 20, 万元, 为机构运行支出, 较 2014 年决算数增加 2, 万元, 增加 11.78%; 比 2015 年初预算数增加 2, 万元, 增长 11.55% 主要原因是人员变动, 以前年度和 2015 年调资及规范津补贴, 以及业务工作量增加等因素, 使得支出相应增长 (3) 社会保障和就业支出 4, 万元, 主要用于行政事业单位离退休相关支出, 比 2014 年决算增加 1, 万元, 增长 60.67%; 比 2015 年初预算数增加 1, 万元, 增长 35.61% 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴, 使得离退休支出相应增长 (4) 资源勘探信息等支出 135 万元, 主要用于支持中小企业发展和管理支出, 与 2014 年决算数和 2015 年初预算数持平 (5) 住房保障支出 3, 万元, 包括住房公积金 1, 万元, 提租补贴 万元, 购房补贴 1, 万元 较 2014 年决算数增加 1, 万元, 提高 46.44%; 比 2015 年初预算数增加 万元, 增长 5.40% 主要原因是 2015 年增加了由我部代管的部分转制院所购房补贴经费支出 33

37 2. 项目支出 3,220, 万元, 比 2014 年决算数增加 350, 万元, 增长 12.23%; 比 2015 年初预算数增加 145, 万元, 增长 4.74% 其中: (1) 外交支出 11,618 万元, 主要用于驻外机构 科技合作援外 国际组织会费 国际组织捐赠 其他外交支出等支出 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 2.67%; 比 2015 年初预算数增加 万元, 增长 8.54% 主要原因是有关对外援助 国际组织相关支出增加 (2) 科学技术支出 3,034, 万元, 主要用于基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 科学技术普及 开展重大国际科技合作 重大专项 转制科研机构 科技奖励 科学技术管理事务等方面的支出, 比 2014 年决算数增加 192,071.1 万元, 增长 6.76%; 比 2015 年初预算数增加 123, 万元, 增长 4.26% 具体情况如下: 科学技术管理事务 2, 万元, 为一般行政管理事务支出 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 5.12%, 主要原因是部分业务工作进行了调整 比 2015 年初预算数减少 1, 万元, 降低 29.75%, 主要原因是编列在 一般行政管理事务 中的科技部机动经费按预算管理程序调整用于 行政运行 基础研究 513, 万元, 主要包括 : 重点基础研究规划 472, 万元, 主要用于国家重点 34

38 基础研究发展计划等支出 比 2014 年决算数增加 39, 万元, 增长 9.22%; 比 2015 年初预算数增加 37, 万元, 增长 8.62% 主要原因是 2015 年增加了国家重点基础研究发展计划在研项目拨款等 重点实验室及相关设施 40,730 万元, 主要用于国家 ( 重点 ) 实验室有关支出等 比 2014 年决算数和 2015 年初预算数均增加 20,730 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年增加了国家 ( 重点 ) 实验室引导经费相关预算 应用研究 974, 万元 主要包括 : 社会公益研究 3, 万元, 主要用于社会公益专项科研方面的支出, 主要包括部属单位基本科研业务费和非营利科研机构改革专项启动费 与 2014 年决算数基本持平 ; 比 2015 年初预算数增加 万元, 增长 7.95%, 主要原因是统筹动用以前年度结转资金, 相应增加有关项目支出 高技术研究 962, 万元, 主要用于国家高技术研究发展计划等支出 与 2015 年初预算数基本持平 ; 比 2014 年决算数增加 26, 万元, 增长 2.83%, 主要原因是 2015 年增加了国家高技术研究发展计划在研项目拨款等 其他应用研究支出 8, 万元, 主要用于社会公益研究 高技术研究以外的有关应用研究方面的支出 与 2015 年初预算数基本持平 ; 比 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 21.28%, 主要原因是我部进一步加大了结转资金的消化力 35

39 度 技术研究与开发 860, 万元 主要包括 : 应用技术研究与开发 694, 万元, 主要用于国家科技支撑计划等支出 比 2014 年决算数增加 46, 万元, 增长 7.19%; 比 2015 年初预算数增加 59, 万元, 增长 9.36% 主要原因是 2015 年增加了国家科技支撑计划在研项目拨款等 科技成果转化与扩散 2, 万元, 主要用于科技成果展示等支出, 与 2015 年初预算数基本持平 ; 比 2014 年决算数增加 1, 万元, 增长 %, 主要原因是我部进一步加大了结转资金的消化力度 其他技术研究与开发支出 164, 万元, 主要用于科研院所技术开发专项 政策引导类计划专项 国家重大科学仪器设备开发专项及科技惠民计划等支出 与 2015 年初财政拨款预算数基本持平 ; 比 2014 年决算数减少 39,739 万元, 降低 19.49%, 主要原因是根据科技计划管理改革的要求,2015 年取消了软科学计划 重点新产品计划等科技计划专项, 导致支出减少 科技条件与服务 61, 万元, 为科技条件专项支出, 主要用于科技文献信息 科技基础性工作专项等支出, 比 2014 年决算数增加 2, 万元, 增长 4.90%; 比 2015 年初预算数增加 1, 万元, 增长 2.34% 主要原因是部 36

40 分专项业务费项目支出增加 科学技术普及 1, 万元, 主要用于开展科技活动周专项支出, 与 2014 年决算数和 2015 年初预算数基本持平 科技交流与合作 255, 万元, 主要包括 : 国际交流与合作 142, 万元, 主要用于为提升国家科技水平, 与国外政府和国际组织开展合作研究 科技交流等支出, 例如 : 国际科技合作与交流专项经费等 与 2014 年决算数基本持平 ; 比 2015 年初预算数增加 9,737.2 万元, 增长 7.31%, 主要原因是我部进一步加大了结转资金的消化力度 重大科技合作项目 112, 万元, 主要用于参与国际热核聚变实验堆 (ITER) 计划等的支出 比 2014 年决算数增加 10, 万元, 增长 10.52%; 比 2015 年初预算数增加 20, 万元, 增长 21.92% 主要原因是国际热核聚变实验堆 (ITER) 计划专项资金增加 其他科技交流与合作支出 万元, 主要用于国际组织工作经费等支出, 与 2014 年决算数和 2015 年初预算数基本持平 科技重大专项 1, 万元, 主要用于组织实施国家科技重大专项管理工作的经费支出 比 2014 年决算数增加 万元, 增长 17.54%; 比 2015 年初预算数增加 1,

41 万元 主要原因是 2015 年增加了相关预算, 此外三部门管理工作经费等预算也有所增加 其他科学技术支出 363, 万元, 主要包括 : 科技奖励 5, 万元, 主要用于国家科学技术奖励等支出 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 4.02%; 比 2015 年初预算数减少 1, 万元, 降低 15.17% 主要原因是国家科技奖励专项经费项目因 2015 年国家科技奖数量减少等原因, 部分资金结转下年执行 转制科研机构 319, 万元, 主要用于纳入科学技术部部门预算 代为拨付经费的中央级转制科研机构转制前离退休人员有关待遇等支出 比 2014 年决算数增加 72, 万元, 增长 29.35%, 主要原因是转制院所转制前离退休人员补贴年度预算相应增加 比 2015 年初预算数增加 55, 万元, 增长 20.89%, 主要原因是由我部代管的部分转制院所所在地政府出台了提高离退休人员补贴标准的政策文件, 年中相应增加转制前离退休人员补贴 其他科学技术支出 38, 万元, 主要用于其它科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 比 2014 年决算数增加 12, 万元, 增长 48.68%, 主要原因是增加了科技创新战略研究专项等项目支出 比 2015 年初预算数减少 100, 万元, 降低 72.30%, 主要原因是按照财政预算管理有关要求, 将 2015 年国家科技成果转化引导基金预算中未 38

42 执行部分上缴财政 (3) 节能环保支出 7, 万元, 主要用于节能环保相关支出 比 2014 年决算数增加 7, 万元, 增长 %; 比 2015 年初预算数增加 7, 万元, 增长 % 主要原因是 2015 年新增了相关基建项目支出 (4) 农林水支出 万元, 比 2014 年决算数减少 万元, 降低 32.34%, 主要原因是农业科技成果转化资金相关支出减少 (5) 资源勘探信息等支出 165, 万元, 主要是科技型中小企业技术创新基金和科技型中小企业创业投资引导基金阶段参股项目预算 比 2014 年决算数增加 150, 万元, 增长 %, 主要原因是 2015 年按照基金管理要求拨付相关单位创业投资引导基金预算 39

43 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 项目 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 合计 37, , , 工资福利支出 13, , 基本工资 5, , 津贴补贴 7, , 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 6, , 办公费 1, , 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出

44 303 对个人和家庭的补助 16, , 离休费 1, , 退休费 10, , 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 1, , 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 1 栏 =(2 +3) 栏 41

45 关于科学技术部 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明基本支出 : 指为保障单位机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资 津贴补贴等人员经费以及办公费 印刷费 水电费 办公设备购置等日常公用经费 2015 年科技部财政拨款基本支出决算数 37, 万元 其中 : 1. 工资福利支出 13, 万元, 主要包括基本工资 5, 万元 津贴补贴 7, 万元 奖金 万元 社会保障缴费 万元等 2. 对个人和家庭的补助 16, 万元, 主要包括离休费 1, 万元 退休费 10, 万元 住房公积金 1, 万元 购房补贴 1, 万元 提租补贴 万元等 3. 商品和服务支出 6, 万元, 主要包括办公费 1, 万元 物业管理费 万元 取暖费 万元 电费 万元 公务用车运行维护费 万元等 4. 其他资本性支出 万元, 主要包括办公设备购置 万元 专用设备购置费 万元 公务用车购置费 4.78 万元 42

46 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公开 07 表 单位 : 万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用 车 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用 车 运行费 公务接 待费 , , , , 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 1 栏 =(2+3+6) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏 ;7 栏 =( ) 栏 ;9 栏 =(10+11) 栏 43

47 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说明科学技术部 三公 经费财政拨款支出是指科学技术部机关 科学技术部机关服务中心 中国生物技术发展中心 中国科学技术发展战略研究院 中国科学技术信息研究所 中国科学技术交流中心 科学技术部上海培训中心 科学技术部火炬高技术产业开发中心 中国农村技术开发中心 中国发明协会 国家科学技术奖励工作办公室 科学技术部高技术研究发展中心 科学技术部知识产权事务中心 中国 21 世纪议程管理中心 科学技术部信息中心 国家遥感中心 科学技术部科技评估中心 国家科技风险开发事业中心 国家科技基础条件平台中心 科学技术部科技经费监管服务中心 中国国际核聚变能源计划执行中心 科学技术部科技人才交流开发服务中心共 22 家单位用财政拨款开支的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 科学技术部是我国科技外事工作的主管部门 我国现与 155 个国家和地区建立了双边 多边科技合作关系, 签订了 107 个政府间科技合作协定, 参加了约 200 个政府间国际科技组织, 在 47 个国家的 70 个驻外使领馆派驻了 144 名科技外交官 同时在 80 多个发展中国家开展科技援外工作 科技部每年需要与数十个国家和地区开展多种层次的交流互访, 定 44

48 期召开双边科技联委会或混委会 科学技术部还代表我国参与或发起了国际热核聚变试验计划 (ITER) 平方公里阵列射电望远镜 (SKA) 地球观测组织 (GEO) 第四代核能系统国际论坛 (GIF) 中美创新对话 中美清洁能源中心合作 中欧创新合作对话 中德创新政策平台 金砖国家科技创新合作高官会 碳收集领导人论坛 清洁能源部长会议等多个国际大科学工程和研究计划 中外创新对话机制和多边合作机制, 参与联合国及其专门组织的科技活动 ( 包括联合国科技促进发展委员会 教科文组织 开发计划署 环境规划署 世界知识产权组织等 ), 以及亚太经合组织 亚欧会议 经济合作组织 国际能源署等区域组织和专业组织的会议和合作活动 科学技术部因公出国 ( 境 ) 费主要用于参与上述大科学工程和国际重大科技合作计划, 出席国际会议和谈判, 执行双边 多边政府科技合作任务, 参加双边科技联委会或混委会, 派出专家开展科技合作援外工作, 以及参加科技展览 短期培训或研修等方面的支出 按照批准的因公出国 ( 境 ) 计划,2015 年共执行因公出国 ( 境 ) 团组 197 个 440 人次 因公出国 ( 境 ) 费 2015 年支出 1, 万元 公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 截至 2015 年底, 科学技 45

49 术部用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 58 辆 公务用车购置及运行维护费 2015 年支出 万元, 其中公务用车购置费为因公务需要由国家机关事务管理局调拨车辆发生的车辆购置税 公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 近年来国际科技合作交流日益频繁, 国际科技合作在国家总体外交工作 推进自主创新战略中日益发挥重要作用, 科技部公务接待费用中外事接待费占很大比重 根据接待外宾费用管理办法, 按照协议或互惠原则, 科学技术部的外事接待费主要是接待应邀来我国访问 参观和参加各项国际活动的外国代表团, 接待参加在我国召开双边科技联委会或混委会以及其他双边多边会议的外方代表, 接待发展中国家来华考察学习 进行合作研究的专家学者, 接待来华进行技术指导的外国专家, 举办青年科学家交流计划等发生的接待费用 2015 年科学技术部在华举办了大量重要双边多边会议并接待部分与会外宾 2015 年公务接待费支出 万元, 其中外事接待费 万元 国内公务接待 224 批次,4337 人次 ; 外事接待 37 批次,518 人次 科学技术部严格按照 只减不增 的原则编报 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费预算 2015 年财政拨款 三公 经费决算数较 2015 年初预算少支出 万元, 其中, 因公出国 ( 境 ) 经费 少支出 万元, 公务接待费 46

50 少支出 万元, 公务用车购置及运行费 少支出 万元 主要原因包括 : 一是认真贯彻落实党中央 国务院厉行节约的精神和关于改进作风 密切联系群众的八项规定, 切实采取措施严格控制和压缩 三公 经费相关支出 ; 二是受公共财政经费缩减及外事接待费限额的影响, 部分年初制定的外事接待计划推迟或取消, 部分在国外举行的外事活动, 以及部里有关团组的出访推迟或取消 科学技术部 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费财政拨款决算数较 2014 年决算数多支出 万元, 其中, 因公出国 ( 境 ) 经费 多支出 万元, 公务接待费 少支出 万元, 主要原因包括 : 一是由于双多边合作的国际会议 政府间会议 联委会等外事活动由中国和外国轮流举行, 因此不同年度的出国和接待任务存在差异和增减 ; 二是受部分外国政府换届 公共财政经费变化等影响, 在国外举行的外事活动和部分国别的团组访华计划每年也有不同, 因此外事活动经费在不同年度存在一定涨落 公务用车购置及运行费 较 2014 年决算数少支出 万元, 主要是因公车改革或原有的维修保养计划变更等, 部分单位公务用车运行费有所减少 47

51 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目 本年支出 公开 08 表 单位 : 万元 功能分类 科目编码 年初结转和本年收入科目名称结余小计基本支出项目支出 年末结转和 结余 栏次 合计 注 : 我部无政府性基金收入 48

52 其他重要事项的情况说明 1. 关于机关运行经费支出 2015 年科学技术部 ( 含实行公务员管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 3,940.8 万元, 比 2014 年增加 6.52 万元, 增长 0.2% 主要原因是有关办公费用价格上涨等 2. 关于政府采购支出 2015 年科学技术部政府采购支出总额 73, 万元, 其中, 政府采购货物支出 1, 万元 政府采购工程支出 6,811 万元 政府采购服务支出 64, 万元 授予中小企业合同金额 70, 万元, 占政府采购支出总额的 95.74%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1, 万元, 占政府采购支出总额的 1.64% 3. 关于国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 157 辆, 其中, 部级领导干部用车 26 辆 一般公务用车 131 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) 4. 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年, 我部共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价, 分别为 国家重大科学仪器设备开发专项 国际热核聚变实验堆 (ITER) 计划专项 ( 国内研究 ) 国家工程技术研究中心 国家星火计划 国家火炬计划, 涉及专项经费 亿元 从评价情况来看, 上述项目立项符合相关管理规 49

53 定, 绩效目标合理, 相关绩效指标较为清晰, 项目业务管理制度较健全, 业务监控有效性较好 ; 财务管理制度规范, 并建立了相应的财务监控措施或手段 ; 任务完成质量较好, 具有时效性 ; 通过项目实施, 对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用, 在培养科研人才 促进科技创新 提升自主创新能力等方面发挥了较大作用, 经济社会效益较显著 例如 国家重大科学仪器设备开发专项 绩效评价报告 : 一 项目基本情况 ( 一 ) 立项背景为贯彻落实 国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 和 国家 十二五 科学和技术发展规划, 支持重大科学仪器设备开发,2011 年中央财政首次设立了国家重大科学仪器设备开发专项 ( 以下简称 仪器专项 ) 财政部 科技部于 2011 年联合发布 国家重大科学仪器设备开发专项资金管理办法 ( 试行 ) ( 财教 [2011]352 号 ) ( 二 ) 绩效目标 1. 专项绩效总目标专项主要支持重大科学仪器设备的开发, 实施以需求为牵引, 以应用为导向, 推进政产学研用结合, 提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平, 支撑科技创新, 服务经济建设和社会发展 年绩效目标 50

54 围绕科技 经济和民生的重大应用需求, 集成国家自然基金 国家支撑计划 国家重大科技专项等相关成果, 形成 皮实耐用 的先进科学仪器设备产品, 推动成果产业化应用, 实现我国科学仪器设备自主研发大发展 2015 年中央财政批复专项经费 114,457 万元 支持对象和范围包括 : 基于新原理 新方法和新技术的重大科学仪器设备的开发 ; 基于已有重大科学仪器设备 ( 装置 ) 创新成果的工程化开发 ; 重要通用科学仪器设备 ( 含核心基础器件 ) 的开发 ; 其他重要科学仪器设备的开发 二 绩效评价工作情况 ( 一 ) 评价依据和评价原则 根据 财政支出绩效评价管理暂行办法 ( 财预 [2011]285 号 ) 等绩效评价制度以及专项相关管理制度, 评价机构通过案卷分析 现场检查 问卷调查 走访调研 领域内专家座谈等方式获取专项绩效信息, 并结合主管部门提交的绩效报告 年度执行情况报告等资料的基础上, 遵循 科学规范 公正公开 绩效相关 独立评价 的原则, 对专项进行了绩效评价 ( 二 ) 评价指标体系 根据 财政部关于印发 < 预算绩效评价共性指标体系框架 > 的通知 ( 财预 [2013]53 号 ) 要求, 结合专项特点, 细化了该专项的绩效评价指标体系 评价指标体系包括投入 过程 产出 效果 4 个一级指标, 下设若干二 三 四级指标, 指标分值为 100 分 51

55 ( 三 ) 评价方法 结合专项的特点和管理模式, 以专家评价法为主, 辅以目标结果比较法 问卷调查等方法实施评价 为了更全面地反映专项资金绩效 提高评价效率, 采取全面统计分析与现场验证相结合的方式, 即收集项目年度监测报告 中期评估报告 财务巡检报告等信息资料进行全面分析, 选取一些具有代表性的 实施效果显著的单位作为现场调研对象, 对具体项目实施的绩效情况进行了复核和验证 三 综合评价情况及评价结论经综合评价, 专项绩效评价得分为 94 分, 绩效级别评定为有效 ( 一 ) 投入方面 该指标分值 20 分, 评价得分 19 分 专项立项依据明确, 建立了专门的管理办法, 明确了立项规定, 立项程序规范, 项目决策程序规范 ; 绩效目标符合政策目标和部门发展要求, 与部门职责 事业发展方向相符, 目标预期产出和效果与专项年度经费投入基本匹配 ; 绩效指标经过细化, 与专项年度任务和计划相符, 绩效指标总体较清晰可考核, 其中个别绩效指标有待进一步明确 ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 专项资金及时足额到位 ( 二 ) 过程方面 该指标分值 24 分, 评价得分 22.5 分 建立了较健全的业务管理制度, 且制度合法 合规, 有较突出的创新性 ; 项目管理实施较为合规, 项目调整规范, 文件管理规范, 项目实施条件落实到位, 执行过程中存在组织部 52

56 门未能按要求组织监督管理的现象 ; 项目质量要求明确, 质量控制有效, 信息反馈有效 ; 项目财务管理制度较健全且合法 合规, 资金拨付程序规范, 资金使用基本符合专项资金管理办法的规定, 未发现截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 ; 财务管理要求明确, 财务控制有效, 信息反馈有效 ( 三 ) 产出方面 该指标分值 26 分, 评价得分 25 分 专项 2015 年度自主研发科学仪器 513 台, 总体达到各任务书中相应阶段的指标要求, 在仪器设备研发 应用 工程化 产业化过程中有一定的高附加值产出 ; 申报或授权专利 531 项 ; 获得软件著作权 199 项 ; 培养中青年高层次人才 142 名, 高层次创新团队 23 个 ; 多元化经济投入如企业自筹 风险投资等总量超过预期目标, 截至 2015 年 10 月, 自筹资金已到位约 25 亿元 ( 四 ) 效果方面 该指标分值 30 分, 评价得分 27.5 分 通过专项的实施, 取得了显著的经济效益, 部分专项研发的仪器设备如 PM2.5 自动监测仪在中国市场占有率已达 60% 以上 细粒子与臭氧激光雷达在国内招标中标率达到 70% 以上, 取得了市场领先地位 ; 企业逐渐成为技术创新的主体和投入的主体, 对相关领域技术进步的带动作用显著, 对科学仪器产业发展的推动作用明显, 对实现科学仪器国产化的促进作用较强, 对提高相关领域国际水平和地位的推动作用较强 ; 研发相当数量的应用于环保领域的仪器产品, 对保护生态环 53

57 境起到积极作用 ; 对相关领域重大研究方向和内容持续开展的推动作用明显, 对项目相关持续投入与支持的带动作用较好 ; 实施单位对管理服务的满意度和仪器用户对产品的满意度均达到 80% 以上 专家组建议结合专项特点, 进一步明确和细化年度绩效指标内容, 例如 : 市场占有率 国产化程度等 加强与相关计划 ( 专项 ) 的衔接与互动 加强与产业链的配套与服务设计等, 不断完善成果交流平台建设, 促进项目成果转化推广 四 绩效评价结果应用建议仪器专项在其管理机制上不断进行探索 实践和创新, 有较为成熟的经验和做法, 这些做法也为国家科技计划管理提供了重要借鉴 具体来说, 在项目组织上以需求为导向, 尊重企业自主决策, 支持企业成为项目实施的主体 ; 在项目立项上建立第三方评审机制, 技术与非技术评审并重, 技术上委托工程院进行独立第三方评审, 非技术评审重点评估牵头企业资质 工程化和产业化能力 知识产权和利益分配机制等 ; 在经费支持上探索前端少量资助后端主要资助的模式和弹性拨款制度, 既不同于传统意义上的前端资助, 也有别于目前部分项目采用 后补助 模式, 同时为提高经费使用效率, 实行依据任务 经费执行进度和实际需求相结合的弹性拨款方式 ; 在过程管理上引入项目技术专家组 项目监理组 项目用户委员会 两组一委 监督管理体系, 探索项目 54

58 监理 项目监测 中期评估和财务巡视相结合的过程管理方式, 特别是中期评估中引入中期评估技术等级 技术就绪度等级和中期评估财务等级评价, 直接影响到承担单位项目年度及执行后期的资金支持力度, 有效保障了专项经费的安全合理使用 ; 在项目验收上改变传统 不挪窝 的验收方式, 探索异地评测, 注重性能指标 日常测试结果和用户反馈等, 重点关注可靠性和稳定性 建议将评价结果在一定范围内公开, 为今后项目管理实施提供借鉴 55

59 五 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 2. 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3. 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 5. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 6. 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成, 或由于受政策变化 计划调整等因素影响工作终止, 当年剩余的资金 ( 二 ) 支出科目 1. 一般公共服务 ( 类 ): 反映政府提供一般公共服务的支 56

60 出 2. 外交 ( 类 ): 反映用于外交事务支出, 科学技术部预算中主要涉及驻外机构 对外援助 国际组织 其他外交支出 4 个款级支出科目 (1) 驻外机构 : 反映驻外使领馆 公署 办事处 留守组及驻国际机构代表团 代表处等方面的支出 (2) 对外援助 : 反映对外国政府 ( 地区 ) 提供的各种援助和技术合作支出 (3) 国际组织 : 反映向国际组织交纳的会费 捐款 联合国维和摊款以及股金 基金等支出 (4) 其他外交支出 : 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出 3. 教育 ( 类 ): 反映政府教育事务支出 4. 科学技术 ( 类 ): 反映用于科学技术方面的支出, 科学技术部预算中主要涉及科学技术管理事务 基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 9 个款级支出科目 (1) 科学技术管理事务 : 反映科学技术部机关 ( 包括实现公务员管理的事业单位 ) 以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出 (2) 基础研究 : 反映从事基础研究 近期无法取得实用 57

61 价值的应用研究机构的支出 专项科学研究支出, 以及重点实验室 重大科学工程的支出 (3) 应用研究 : 反映在基础研究成果上, 针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出 (4) 技术研究与开发 : 反映用于技术研究与开发等方面的支出, 包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出, 以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等 (5) 科技条件与服务 : 反映用于完善科技条件及从事科技标准 计量和检测, 科技数据 种质资源 标本 基因的收集 加工处理和服务, 科技文献信息资源的采集 保存 加工和服务等为科技活动提供基础性 通用性服务的支出 (6) 科学技术普及 : 反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出 (7) 科技交流与合作 : 反映科技交流与合作等方面的支出, 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究 科技交流方面的支出, 以及重大国际科技合作专项支出等 (8) 科技重大项目 : 反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出 (9) 其他科学技术支出 : 反映除以上各项以外用于科技方面的支出 58

62 5. 文化体育与传媒 ( 类 ): 反映政府在文化 文物 体育 广播影视 新闻出版等方面的支出 6. 社会保障和就业 ( 类 ): 反映用于在社会保障和就业方面的支出, 科学技术部决算中主要涉及行政事业单位离退休 1 个款级科目, 反映用于科学技术部离退休方面的支出 7. 节能环保 ( 类 ): 反映用于节能环保方面的支出, 科学技术部预算中主要涉及能源节约利用 1 个 款 级科目, 反映用于能源节约利用方面的支出 8. 农林水 ( 类 ): 反映政府农林水事务支出 9. 资源勘探信息等 ( 类 ): 反映用于对资源勘探电力信息等事务支出, 科学技术部决算中主要涉及支持中小企业发展和管理支出 1 个款级科目, 反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出 10. 住房保障 ( 类 ): 反映用于住房方面的支出, 科学技术部决算中主要涉及住房改革支出 1 个款级科目, 反映科学技术部和所属事业单位以及代为拨付经费的转制科研机构转制前离退休职工用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 住房改革支出包括三项 : 住房公积金 提租补贴和购房补贴 其中 : 住房公积金是指按照 住房公积金管理条例 和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金 行政单位缴存基数 59

63 包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 特殊岗位津贴等 单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12% 提租补贴是指按照国家有关政策规定, 自 2000 年开始, 针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准 90 元 / 月 购房补贴是指根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 规定, 自 1998 年停止实物分房后, 对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 目前, 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 11. 基本支出 : 是中央部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费两部分 人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出 公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的 60

64 各项支出 12. 项目支出 : 是中央部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括基本建设 有关事业发展专项计划 专项业务费 大型修缮 大型购置 大型会议等支出 13. 经营支出 : 是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出 14. 上缴上级支出 : 是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出 15. 机关运行经费 : 是指为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 ( 三 ) 年末结转和结余 : 是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 ( 四 ) 结余分配 : 是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金 ( 五 ) 三公 经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公 经费, 是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 61

65 国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 62

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨 上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三 决算报表说明...

More information

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

More information

- 2 -

- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决 算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 8,032.55 一 一般公共服务支出 10,873.24 二 上级补助收入 0.00 六 科学技术支出 2.20 三 事业收入

More information

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预 表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3,617.72 一 本年支出 3,617.72 3,617.72 一般公共预算拨款 3,617.72 公共安全支出 3,180.06 3,180.06 政府性基金预算拨款 教育支出 6.18 6.18 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 250.92 250.92

More information

广东省直劳教单位2010年财政拨款

广东省直劳教单位2010年财政拨款 2 3 4 收入支出决算总表 部门 : 广东省戒毒管理局 公开 01 表金额单位 : 万元收入支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 97,406.95 一 一般公共服务支出 30 15.00 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 公共安全支出 33 86,464.89 二 上级补助收入 3 三 社会保障和就业支出 37 5,029.67 三 事业收入

More information

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015年舟山市**(部门名称)部门预算 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年部门预算 一 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 部门预算单位构成 1 况说明 二 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年部门预算安排情 ( 一 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年收支预算 情况的总体说明 情况说明 ( 二 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017

More information

2

2 1 2016 年广东省航运科学研究所部门决算公开 2 3 4 5 6 7 附表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 759.43 一 一般公共服务支出 30 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 221.81 三 国防支出 32 四 经营收入

More information

2014年度***单位决算

2014年度***单位决算 2015 年山东农业工程 学院决算 1 目录 第一部分概况 主要职能 第二部分 2015 年决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

More information

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73> 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财政拨款收入 1 25,401.07 一 一般公共服务支出 29 34,915.96 一 基本支出 52 12,170.78 其中 : 政府性基金 2

More information

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1 2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 按经济分类公开 ) 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

More information

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表 中共北京市东城区委组织部 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责中共北京市东城区委组织部是负责本区组织工作 干部工作 人才工作与全区干部教育培训工作的区委工作部门 ( 二 ) 部门决算单位构成中共北京市东城区委组织部本级一户 二 2015 年度部门决算表 部门 : 中共北京市东城区委组织部收入 2015 年度收入支出决算总表 公开 01 表单位 : 万元 项目 行次 决算数

More information

2015年***部门决算

2015年***部门决算 2015 年淄博市陶瓷行 业协会部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二 收入 2019 年收支预算总表 支出 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 7297.71 一 基本支出 3836.01 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 3387.53 一般公共服务支出 二 上级补助收入 人员经费 3428.25 二 机关商品和服务支出 二 商品和服务支出 3043.25 外交支出 三 事业收入

More information

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730,391.29 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 33 二 上级补助收入 3 三 国防支出 34 三 事业收入 4 739,473,973.20 四 公共安全支出

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预 2016 年度 聊城日报社部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016

More information

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表 中共北京市东城区委精神文明建设委员会 办公室 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 东城区文明办是负责本区精神文明建设工作的部门 共有在编人员 ( 含行政 工勤在职人员 )11 人 离退休人员 12 人 ( 二 ) 部门决算 1 户, 单位全称 : 北京市东城区精神文明建设委员会办公室 二 2015 年度部门决算表 部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室收入 公开

More information

2014年度***单位决算

2014年度***单位决算 2016 年山东农业工程 学院决算 1 目录 第一部分概况 主要职能 第二部分 2016 年决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016 年决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

More information

附件:(部门决算公开格式)

附件:(部门决算公开格式) 广西壮族自治区 : 玉林师范学院 2016 年部门决算 1 目录 第一部分 : 玉林师范学院概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 玉林师范学院 2016 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的

More information

2018 年 粤北人民医院部门预算

2018 年 粤北人民医院部门预算 2018 年 粤北人民医院部门预算 目录 第一部分 粤北人民医院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表 第三部分

More information

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

上海市美国问题研究所2016年度部门决算 上海市美国问题研究所 2016 年度决算 第一部分 上海市美国问题研究所概况 一 主要职能加强中美关系的研究, 促进两国人员交流, 为我政府决策提供咨询, 并接受中外企事业单位的委托, 提供咨询服务 二 机构设置根据上述职责, 上海市美国问题研究所设 3 个内设机构, 包括 : 办公室 研究室 对外联络室 第二部分 上海市美国问题研究所 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位

More information

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明 2016 年烟台市牟平区委党校 部门决算 目 录 第一部分 概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年部门决算表 一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位

More information

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 8060508 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 757009621 邮政编码 434023 财政预算代码 353 单位预算级次 一级预算单位 单位所在地区 ( 国家标准

More information

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款 收入支出决算总表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7,449.37 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 3 三 国防支出 37 三 事业收入 4 117,754.24 四 公共安全支出

More information

目录 - 1 -

目录 - 1 - 2017 年度部门决算 广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 目录 - 1 - 第一部分广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 一 部门主要职能 概况 1. 开展分析测试方法与技术研究 2. 承担省和国家重点科研项目 ( 包括科技攻关项目与自然科学基金项目 ), 参与引进技术的论证 评估和消化 吸收与创新工作 3. 承担国家级和省级科技成果检测鉴定及部分国家标准 企业标准等的拟定和有关主管部门委托的强制性分析检测任务

More information

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 2016 年度中共广东省委宣传部 部门决算公开 目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政笔款收入支出决算表

More information

2014年中国民主促进会

2014年中国民主促进会 2014 年中国民主促进会 济南市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2014 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2014

More information

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情 2017 年度中共广东省委宣传部 预算公开 目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2017 年一般公共预算基本支出情况表

More information

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算 焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 人力资源服务中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 人力资源服务中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

More information

北京师范大学 2019 年度部门预算 2019 年 4 月

北京师范大学 2019 年度部门预算 2019 年 4 月 北京师范大学 2019 年度部门预算 2019 年 4 月 目录 一 北京师范大学基本情况二 部门预算单位构成三 部门预算报表及情况说明 ( 一 ) 收入支出预算总表及情况说明 ( 二 ) 收入预算表及情况说明 ( 三 ) 支出预算表及情况说明 ( 四 ) 财政拨款支出预算表及情况说明四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 ( 二 ) 支出科目 一 北京师范大学基本情况北京师范大学是教育部直属重点大学,

More information

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开 2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开 目录 第一部分 2016 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2016 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2016 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2016 年一般公共预算基本支出情况表

More information

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 - 深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 - 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责深圳市南山区深圳湾学校是南山区教育局主管的一所九年一贯制义务教育公办学校, 主要工作职能是实施初中 小学义务教育, 促进基础教育发展,

More information

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支 上海市长桥中学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市长桥中学

More information

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机 上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区田林小学

More information

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和 财政拨款收支预算总表 预算 01 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 工资福利性支出 4,208.00 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 对个人和家庭补助支出 3,511.70 公共安全 经费拨款 ( 补助 ) 10,814.70 商品和服务支出

More information

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23 杭州市金融办 2015 年部门决算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 市金融办是负责全市金融工作的指导 协调和管理服务的市政府工作部门 ( 二 ) 部门决算单位构成 : 本部门共有决算单位 2 家, 其中 : 行政单位 1 家, 事业单位 1 家 具体为杭州市人民政府金融工作办公室 杭州市金融事业发展中心 二 收支决算总体安排情况 ( 一 ) 收入决算安排情况部门收入决算 2047.78

More information

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 - 中国民主建国会山东省委员会 2015 年部门决算 目录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算 2015 年中国民主促进会 济南市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015

More information

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区康宁科技实验小学

More information

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费 上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区樱花园小学

More information

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算 第一部分 上海市国际贸易促进委员会概况 一 主要职能开展促进上海与世界各国 各地区之间的贸易 投资和经济技术合作活动, 增进同世界各国 各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊 在国际联络 会议展览 法律服务 出证认证 经贸咨询 信息交流等领域为企业提供服务, 并受政府委托承办相关事务 二 机构设置上海市国际贸易促进委员会设 9 个内设机构, 包括 :

More information

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费 上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区东兰幼儿园

More information

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区枫林幼儿园

More information

科学技术部2013年度部门预算

科学技术部2013年度部门预算 科学技术部 2013 年度部门预算 二〇一三年四月 目录 一 科学技术部职能...1 二 科学技术部 2013 年部门预算... 2 ( 一 ) 收支预算总表...3 关于科学技术部 2013 年收支预算总表的说明... 4 ( 二 ) 收入预算表...6 关于科学技术部 2013 年收入预算表的说明... 8 ( 三 ) 支出预算表...10 关于科学技术部 2013 年支出预算表的说明... 12

More information

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明 2016 年烟台市福山团区委 部门决算 目录 第一部分概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 六

More information

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

More information

宁夏回族自治区******2018年部门预算

宁夏回族自治区******2018年部门预算 宁夏回族自治区 共产党人 杂志社 2018 年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 财政拨款收支总表二 财政拨款支出总表三 一般公共预算支出表四 一般公共预算基本支出表五 一般公共预算 三公 经费支出表六 政府性基金预算支出表七 部门收支总表八 部门收入总表九 部门支出总表 第三部分 第四部分 2018 年部门预算情况说明 名词解释

More information

2015年济南市机关

2015年济南市机关 2015 年济南市机关 事务管理局部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区徐汇实验小学

More information

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支 上海市田林中学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市田林中学

More information

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7 杭州青少年活动中心 2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 1. 负责组织青少年开展思想道德 科技体育 文化艺术 康乐健身 社会实践等校外教育 培训活动 2. 组织开展青少年对外文化交流活动 3. 负责青少年校外活动组织的建设和管理工作 4. 负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动 5. 承办上级有关部门交办的其他工作 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位

More information

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算 上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区东二小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区东二小学

More information

附件——2015年度部门决算公开表式

附件——2015年度部门决算公开表式 上海市金山区残疾人联合会 2015 年度部门决算 第一部分 上海市金山区残疾人联合会概况 一 主要职责金山区残疾人联合会的主要职责是 : 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针 政策和法律法规, 做好政府 社会与残疾人之间的联系工作, 动员全社会理解 尊重 关心和帮助残疾人, 组织开展残疾人事业的全方面工作, 创造条件扶助残疾人平等参与社会活动 二 部门决算单位构成从预算单位构成看, 上海市金山区残疾人联合会部门决算包括

More information

主 持 词

主  持  词 附件 1: 吉林省台湾同胞联谊会 2017 年部门预算 二〇一七年二月二十二日 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 1 第一部分部门概况

More information

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

2018 年 湛江市科学技术局部门预算 2018 年 湛江市科学技术局部门预算 目录 第一部分 湛江市科学技术局概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表

More information

主 持 词

主  持  词 长春金融高等专科学校 2017 年单位预算 二〇一七年三月八日 目 录 第一部分单位概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 1 第一部分单位概况 一 主要职能学校为吉林省公益二类事业单位,

More information

2015年***部门决算

2015年***部门决算 2015 年度淄博市机械 行业协会部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政 封面代码 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 8214093 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 015177343 邮政编码 651399 财政预算代码 261002010008 单位预算级次 三级预算单位 单位所在地区 ( 国家标准 : 行政区划代码

More information

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算 目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园

More information

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明 2016 年烟台市牟平区经济和信息化局 部门决算 第一部分概况 目录 一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位

More information

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 2018 年 云浮市中等专业学校部门预算 第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表

More information

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942 杭州市农业科学研究院 ( 部门 )2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 杭州市农业科学研究院主要职能是 : 承担农业开发性 应用性研究和开展农业先进适用技术的引进 示范和推广任务, 受委托开展农产品 农业投入品和产地环境的相关检测工作 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门预算单位 1 家, 即杭州市农业科学研究院, 属于财政补助事业单位 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况

More information

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政 205 年淄博市张店区 财贸局部门决算 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 205 年部门决算情况和重要事项说明

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算 2015 年山东社会科学 院部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

附件:(部门决算公开格式)

附件:(部门决算公开格式) 广西壮族自治区武鸣公路管理局 2016 年决算 1 目 录 第一部分 : 广西壮族自治区武鸣公路管理局概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 广西壮族自治区武鸣公路管理局 2016 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的

More information

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm 2015 年中国民主促进 会山东省委员会 部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015

More information

2015年***部门决算

2015年***部门决算 2015 年山东省中华职业 教育社部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算 2015 年山东省商业集 团有限公司部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

主 持 词

主  持  词 吉林电子信息职业技术学院 2017 年单位预算 二〇一七年三月八日 目 录 第一部分单位概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 1 第一部分单位概况 一 主要职能吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案

More information

2014年xxx部门预算

2014年xxx部门预算 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九

More information

附件:(部门决算公开格式)

附件:(部门决算公开格式) 广西壮族自治区武鸣路政执法大队 2016 年决算 1 目 录 第一部分 : 广西壮族自治区武鸣路政执法大队概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 广西壮族自治区武鸣路政执法大队 2016 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七

More information

2016 年度

2016 年度 2018 年度广东省科技合作研究促进中心部门预算 目 录 第一部分基本情况一 部门职责二 机构设置第二部分 2018 年部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 八 一般公共预算安排的行政经费及

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算 2015 年中共桓台县委农村工作领导 小组办公室部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分

More information

宁夏回族自治区******2019年部门预算

宁夏回族自治区******2019年部门预算 宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年 部门预算 -1- 目录 第一部分单位概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释 -2- 宁夏回族自治区医学科学研究所

More information

<4D F736F F D C4EAD7CDB2A9CAD0D2BDD2A9D0ADBBE1BEF6CBE3B9ABBFAA2E646F63>

<4D F736F F D C4EAD7CDB2A9CAD0D2BDD2A9D0ADBBE1BEF6CBE3B9ABBFAA2E646F63> 2015 年市医药行业 协会部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

中央广播电视总台 2019 年部门预算 二〇一九年四月

中央广播电视总台 2019 年部门预算 二〇一九年四月 中央广播电视总台 2019 年部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分中央广播电视总台概况一 部门职责二 部门预算单位构成第二部分中央广播电视总台 2019 年部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表第三部分中央广播电视总台 2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释

More information

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 附件 1: 吉林省红十字会 2017 年部门预算 二〇一七年二月二十二日 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 1 第一部分部门概况 一 主要职能依据

More information

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明 2016 年烟台市福山区政法委 部门决算 目录 第一部分概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表六 表 6:2016

More information

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财 2015 年山东省科学院 部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

内部资料,请勿外传

内部资料,请勿外传 2016 年济南市槐荫区 档案局部门预算 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八

More information

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算 2016 年度山东省社会 保障基金理事会 部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016

More information

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

More information

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨 2017 年度 致公党济南市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算 2015 年东营市计量测 试检定所部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

More information

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张 上海市公用事业学校 2017 年度部门决算 目录 第一部分上海市公用事业学校概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市公用事业学校 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市公用事业学校

More information

监察部2015年部门预算

监察部2015年部门预算 2017 年广东省监察厅预算公开 目 录 第一部分 2017 年广东省监察厅部门预算基本情况说明一 概况二 收入预算说明三 支出预算说明四 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年广东省监察厅部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2017 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目

More information

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 2016 年度部门决算 第一部分 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 概况 一 主要职能上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位 主要承担本市妇女儿童公益咨询 女性社会组织培育发展 妇联系统社会服务信息管理等公益服务职责 二 机构设置根据上述职责, 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 设 4 个内设机构,

More information

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财 2015 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

More information

2015年***部门决算

2015年***部门决算 2015 年淄博师范高等 专科学校及附属学校 部门决算 1 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015

More information

临沂市决算公开

临沂市决算公开 2017 年 临沂市公路应急处置中心 部门决算 目录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年部门决算表 一 2017 年部门收入支出决算总表 二 2017 年部门收入决算表 三 2017 年部门支出决算表 四 2017 年财政拨款收入支出决算总表 五 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表 六 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

More information

2015年度部门决算公开模板

2015年度部门决算公开模板 2015 年度 吉林警察学院部门决算 2016 年 8 月 25 日 1 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 2016 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门预算 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七

More information

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张 中共上海市宝山区 委员会党校 2017 年度部门决算 目录 第一部分中共上海市宝山区委员会党校概况一 主要职能二 机构设置第二部分中共上海市宝山区委员会党校 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中共上海市宝山区委员会党校

More information

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政 广东省气象防灾技术服务中心 2017 年度省级部门决算报告 1 第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分单位部门决算情况说明

More information

2015年度部门决算公开模板

2015年度部门决算公开模板 2015 年度 吉林警察学院部门决算 2016 年 8 月 25 日 1 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分

More information

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 2018 年惠州卫生职业技术学院部门预算 第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表

More information

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 2017 年度 山东省福利彩票发中心部门决算 1 目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明一

More information

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张 上海市肺科医院 2016 年度部门决算 第一部分 上海市肺科医院概况 一 主要职能上海市肺科医院创建于 1933 年, 是一家集医疗 教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院 医院主要从事肺部疾病的内外科诊治, 职业卫生和放射检测, 是全国肺科医师临床进修基地, 结核病防治培训中心 二 机构设置根据上述职责, 上海市肺科医院设 53 个内设机构, 包括 : 党群部 党委办公室 纪检监察办 宣传科

More information

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2015 年度山东省老龄 工作委员会办公室 部门决算 1 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 决算表

More information

目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一

目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一 2018 年 揭阳日报社部门预算 目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表 第三部分

More information

目录 第一部分 中山市退休职工活动中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

目录 第一部分 中山市退休职工活动中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 2018 年 中山市退休职工活动中心部门预算 目录 第一部分 中山市退休职工活动中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表

More information