湖南普泰尔环境股份有限公司 中兴财光华审会字 ( 2019) 第 号

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1 湖南普泰尔环境股份有限公司 中兴财光华审会字 ( 2019) 第 号

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3 E 四盹皇后 中兴财戈旦严会计师事务所 { 特殊性迎合伙 ) Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP 地址 t 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层邮编 也 1 舌 传真 ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District,Beijing,China PC: TEL: FAX: 日 审计报告 中兴财光华审会字 (2019 ) 第 号 湖南普泰尔环境股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了湖南普泰尔环境股份有限公司 ( 以下简称普泰尔公司 ) 财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表 现金流量表 股东权益变动表以及财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了普泰尔公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量. 二 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 一部分进步阐述了我们在这些准则下的 责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于普泰尔公司, 并履行了 职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 其他信息 普泰尔公司管理层 ( 以下简称管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括普泰 尔公司 2018 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证结论

4 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 一考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当 报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 四 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估普泰尔公司的持续经营能力, 披露与 持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 普泰尔公司 终止运营或别无其他现实的选择 除非管理层计划清算 治理层负责监督普泰尔公司的财务报告过程 五 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 1 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 2 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见

5 ( 3 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性 ( 4 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审 计证据, 就可能导致对普泰尔公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性? 审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如.. 果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致普泰尔公司不能持续经营 ( 5 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容 ( 包括披露 ) 并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 气在客观公 K,\',.. ctl\tifltt 他 ι 飞 O' v.ι?! - 飞 19Al72422 岳..,}.,, fl ibuc?a 三至民鱼 j 飞 /\\T7\ f (, F 飞, - - 帘 导号守夜掏 ;,, 仍命 r---:--':- 丁? 飞 中国注册会计师 : i69 中国. 北京 2019 年 4 月 19 日

6 编制单位 : 湖南普泰尔环境股钳啕豆豆飞司队飞 b勾结 单位 : 人民币元 项目 i 盹注 r P 洁 F 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日传夺何飞 t 流动资产 : \ 移 " r 飞')货币资金 飞 : 叫 n 旷y 11,573, ,113, 甲,,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款五 2 17,684, ,166, 预付款项五 , 其他应收款五 4 1,885, , 存货五 5 5,213, ,044, 持有待售资卢 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五 , 流动资产合计 36,770, ,290, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 If 期股权投资 投资性房地产五 固应资产五 8 15, 784, ,323, 在建五程 生产性生物资产 油气资产 无形资产五 9 4,627, ,094, 开发支出 商誉 长期待摊费用五 10 1,655, ,078, 边延所得税资产五 11 14, , 其他非流动资产 非流动资产合计 23,987, ,502, 资产总计 ,792, 问法定划吨飞 主管会计工作 哺吵 一负责人

7 d 果这泰, 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目,,. 与气筒 4豆 吨.-- 流动负债 : 飞.:e.'rS 飞 y 飞 y'fh 短期借款以公允价值计量且其的金融负债变动 缸主 t 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 ; 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 且是东权益 z 股本 负债合计 其他权益工具 其中 : 优先股 资本公积 永续债 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和胶东权益总计 公司 : i/ t ν F 撞 u I "'I I 五 ('\ "'1/ γ 五 13 五 14 五 15 五 16 Ji 17 五 18 五 19 五 20 五 21 五 22 13,900, ,000, , , , , , , , , ,880, ,541, , 121, , , , , ,582, , ,647, ,637, ,646, , 乌 _S) 飞卢 主管会计工作的公司负责 Ah_L..; 告...,,- 公司会计机构负责人., 1 L 乒丁 2

8 一 营业收入 减 营业成本 4 飞J 2 目 J- y 飞 ;飞孙 飞; '13 '). nn\ '1- v:/...,-- 吗 )' 附注 2018 年度 2017 年度 五 , ,212, 五 23 22,007, ,407, 税金及附加 五 , , 销售费用 五 25 日,016, ,607, 管理费用 五 26 4, 171, ,959, 研发费用 五 27 2,880, ,597, 财井费用 五 , 其中 利息费用 884, 利且收入 10, ι 资产减值损失 五 29 55, , 加. 其他收益 五 ,200ι00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中, 对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 ri]) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 4,239, ,684, 加 营业外收入五 ,000. 1,092, 减. 营业外支出五 , 三 利润总额 ( 亏损总额以 J 号填列 4,479, ,751, 减 : 所得税费用五 , ,004, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 3,990, , ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 J 号填歹 1]) 3,990, ,746, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 91]) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1 重新计量议定受益汁划交动额 2 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 l 权益法下可转损益的其他综合收益 2 可供出售金融资产公允价值变动损益 3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 且金流量套期损益的有效部分 5 外币财务报表折算差额 六 综合收益总额 3,990, ,746, 七 每股收益 ( 一 基本每股收益 ( 二 稀释每股收益 主管会山公司马彤公司会计机构负责人 g 乞L咐扩乍 4如 3

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