2 歳 款項 目 入 予 算 継続費および 当初予算額 補正予算額 繰越事業費繰 越財源充当額 計 現 区 分 額 節 金 額 1 市税 19,853,681, ,050, ,188,731,000 1 市民税 8,881,253, , 017, ,

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1 2 歳 款項 目 入 予 算 継続費および 当初予算 補正予算 繰越事業費繰 越財源充当 計 現 区 分 節 1 市税 19,853,681, 335,5, 2,188,731, 1 市民税 8,881,253, 284, 17, 9, 165,27, 1 個人 7,82,57, 7,82,57, 1 現年課税分 7,69,715, 2 滞納繰越分 192,792, 2 法 人 1,78,746, 284,17, 1,362,763, 1 現年課税分 1,356,145, 2 滞納繰越分 6,618, 2 固定資産税 8,331,89, 43,855, 8,375,745, 1 固定資産税 8,297,513, 43,855, 8,341,368, 1 現年課税分 8,29,658,

2 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 21,545,912, 598 2,276,32, ,79, 512 1, 13, 244, 454 還付未済 443,466 9,864,228,825 9,186,735,278 12,93, ,786,16 還付未済 222,866 8,473,646, 677 7,823,256,76 93,893, , 719,132 還付未済 222,866 7, 767,144,397 7,69,529, , ,49,53 還付未済 222,866 均等割 納税義務者数 65,514 人 税 率 3, 円 税 194,23, 86 円 所得割 課税標準 129,197,649,464 円 税 率 6./1 税 7,572,913,537 円 76,52,28 213,726,842 93,546,89 399,228,629 1,39,582,148 1,363,478,518 9,36,746 18,66,884 1,363,247,7 1,359,58,8 4,188,9 均等割 312,649,9 円 法人数 2,664 社 法人税割 課税標準 7,565,518,63 円 税 率 12.3/1~14.7/1 税 1,5,597,8 円 27,334,448 4,419,718 9,36,746 13,877,984 8,882,427,443 8,415,844,66 5,891,96 415,849,97 還付未済 158,976 8,847,916,543 8,381,333,76 5,891,96 415,849, 97 還付未済 158,976 8,334,111,6 8,21,847, 719 2,28, ,394, 88 還付未済 158,976 土地 課税標準 275,943,979, 円 税 率 1.4/1 減免税 38,56,2 円 端 数 1,23,6 円 税 3,823,478,9 円 家 屋 課税標準 261,985,7, 円 税 率 1.4/1 減免税 137,489,8 円 端 数 1,162,2 円 税 3,529,138, 円 償却資産 課税標準 7,126,467, 円 ( 歳入 1 市税 )

3 予算現款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 固定資産税 1 現年課税分 2 滞納繰越分 131,71, 2 国有資産等所 在市町村交付 34,377, 34,377, 1 現年課税分 34,377, 3 軽自動車税 185,57, 185,57, 1 軽自動車税 185,57, 185,57, 1 現年課税分 181, 869,

4 ( 単位 : 円 ) 調 定収 入 済 不納欠損収入未済 備 考 税 率 1. 4/ 1 減免税 219,7 円 端 数 56,1 円 税 981,494,7 円 513,84,943 17,485,987 48,863, ,455,819 34,51,9 34,51,9 34,51,9 34,51,9 交付 算定標準 2,465,9, 円 税 率 1.4/1 端 数 3 円 税 34,51,9 円 21,567,71 187,353,18 2,692,421 11,55,142 還付未済 28,6 21,567,71 187,353,18 2,692,421 11,55,142 還付未済 28,6 186,45, 182,431,865 28,2 4,18,535 還付未済 28,6 原動機付自転車第 1 種 6,69, 円 1, 円 6,69 台第 2 種の乙 1,53,6 円 1,2 円 878 台 第 2 種の甲 2,449,6 円 1,6 円 1,531 台ミニカー 32,5 円 2,5 円 121 台軽自動車 2 輪のもの 5,152,8 円 2,4 円 2,147 台 3 輪のもの 3,1 円 3,1 円 1 台 4 輪乗用自家用 136,548, 円 7,2 円 18,965 台 4 輪貨物営業用 654, 円 3, 円 218 台 4 輪貨物自家用 23,252, 円 4, 円 5,813 台小型特殊自動車農耕作業用 292,8 円 1,6 円 183 台その他 883,6 円 4,7 円 188 台 2 輪の小型自動車 9,168, 円 4, 円 2,292 台 ( 歳入 1 市税 )

5 款項 目 当初予算 予 補正予算 算継続費および繰越事業費繰越財源充当 計 現 区 分 節 軽自動車税 2 滞納繰越分 3, 71, 4 市たばこ税 922,341, 922,341, 1 市たばこ税 922,341, 922,341, 1 現年課税分 922,341, 5 鉱産税 1, 1, 1 鉱産税 1, 1, 1 現年課税分 1, 6 入湯税 6,269, 6,269, 1 入 湯 税 6, 269, 6,269, 1 現年課税分 6,269, 7 都市計画税 1,526,357, 7,178, 1,533,535, 1 都市計画税 1,526,357, 7,178, 1,533,535, 1 現年課税分 1,53,79, 2 滞納繰越分 3,456, 2 地方譲与税 287,1, 287,1,

6 ( 単位 : 円 ) 調 定 収 入済 不納欠損 収入未済 備 考 15,117,71 4, 921, 243 2, 664, 221 7, 531, ,25, ,25, ,25, ,25, ,25, ,25,456 課税標準本数 185,557,883 本税率 4,618 円 /1, 本 2,19 円 /1, 本 (4 月 ) 5,262 円 /1, 本 2,495 円 /1, 本 (5 月 ~3 月 ) 税 943,25,456 円 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 課税標準 276, 円 税 率.7/1 1./1 税 1,9 円 5,74,8 5,74,8 5,74,8 5,74,8 5,74,8 5,74,8 入湯日数 38,272 日 税 率 1 人 1 日 15 円 税 5,74,8 円 1,648,741,13 1,537,15,95 1,564,788 11,58,389 還付未済 33,24 1,648,741,13 1,537,15,95 1,564,788 11,58,389 還付未済 33,24 1, 526,892,9 1,51,933,26 421,731 24,57,933 還付未済 33,24 土地 課税標準 365,91,832,円 税 率.25/1 減免税 6,956,1 円 端 数 1,356,9 円 税 96,464, 円 家屋 課税標準 249,96,378, 円 税 率.25/1 減免税 1,391,1 円 端 数 92,9 円 税 62,428,9 円 121,848,23 35,217,69 1,143,57 76,487, ,592,3 286,592, ( 歳入 1 市税 2 地方譲与税 )

7 款項目 2 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 2 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 3 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 88,, 88,, 88,, 88,, 199,, 199,, 199,, 199,, 1, 1, 1, 1, 節区分 1 地方揮発油譲与税 1 自動車重量譲与税 1 地方道路譲与税 88,, 199,, 1, 3 利子割交付 97,, 42,, 139,, 1 利子割交付 97,, 42,, 139,, 1 利子割交付 97,, 42,, 139,, 1 利子割交付 139,, 4 配当割交付 54,, 14,, 68,, 1 配当割交付 54,, 14,, 68,, 1 配当割交付 54,, 14,, 68,, 1 配当割交付 68,, 5 株式等譲渡所得割交付 1 株式等譲渡所得割交付 1 株式等譲渡所得割交付 6 地方消費税交付 1 地方消費税交付 11,, 98,, 19,, 11,, 98,, 19,, 11,, 98,, 19,, 1,389,, 68,, 1,457,, 1, 389,, 68,, 1,457,, 1 株式等譲渡所 得割交付 19,,

8 ( 単位 : 円 ) 調 定収入済 不納欠損 収入未済 備 考 87,559, 87, 559, 87,559, 87,559, 87,559, 87,559, 地方揮発油譲与税 87,559, 199,33, 199,33, 199,33, 199,33, 199,33, 199, 33, 自動車重量譲与税 199,33, 地方道路譲与税 3 139,489, 139,489, 139,489, 139,489, 139,489, 139,489, 139,489, 139,489, 利子割交付 139,489, 94,671, 94,671, 94,671, 94,671, 94,671, 94,671, 94,671, 94,671, 配当割交付 94,671, 123,132, 123,132, 123,132, 123,132, 123,132, 123,132, 123,132, 123,132, 株式等譲渡所得割交付 123,132, 1,448,84, 1,448,84, 1,448,84, 1,448,84, ( 歳入 2 地方譲与税 3 利子割交付 4 配当割交付 5 株式等譲渡所得割交付 6 地方消費税交付 )

9 款項目 地方消費税交付 7 ゴルフ場利用税交付 1 ゴルフ場利用税交付 1 ゴルフ場利用税交付 8 自動車取得税交付 1 自動車取得税交付 1 自動車取得税交付 2 旧法による自動車取得税交付 9 地方特例交付 1 地方特例交付 1 地方特例交付 1 地方交付税 当初予算 予算現 補正予算 1, 389,, 68,, 継続費および繰越事業費繰越財源充当 5,, 5,, 5,, 5,, 5,, 5,, 177,1, 177,1, 177,1, 177, 1, 177,, 177,, 節計区分 1,457,, 1 地方消費税交 付 1 ゴルフ場利用税交付 1 自動車取得税交付 1, 1, 1 旧法による自 動車取得税交 付 111,, 1,443, 19,557, 111,, 1,443, 19,557, 111,, 1,443, 19,557, 1 地方特例交付 3,,, 182,967, 2,817,33, 1,457,, 5,, 177,, 1, 19,557, 1 地方交付税 3,,, 182,967, 2,817,33, 1 地方交付税 3,,, 182,967, 2,817,33, 1 地方交付税 2,817,33, 11 交通安全対策 特別交付 24,, 24,,

10 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入済不納欠損 収入未済 備 考 1, 448,84, 1,448,84, 1,448,84, 1,448,84, 地方消費税交付 1,448,84, 54,322,485 54,322,485 54,322,485 54,322,485 54, 322,485 54, 322,485 54,322,485 54,322,485 ゴルフ場利用税交付 54,322, ,99, 176,99, 176,99, 176,99, 176,99, 176,99, 176,99, 176,99, 自動車取得税交付 176,99, 19,557, 19,557, 19,557, 19,557, 19,557, 19,557, 19,557, 19,557, 地方特例交付 19,557, 2,754,471, 2,754,471, 2,754,471, 2, 754,471, 2,754,471, 2,754,471, 2,754,471, 2,754,471, 24,783, 24,783, 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税 2,57,33, 247,341, 97, ( 歳入 6 地方消費税交付 7 ゴルフ場利用税交付 8 自動車取得税交付 9 地方特例交付 1 地方交付税 11 交通安全対策特別交付 )

11 款項目 11 1 交通安全対策特別交付 1 交通安全対策特別交付 12 分担および負担 予 算 現 継続費および 当初予算 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 24,, 24,, 24,, 24,, 937, 177, 9,956, 947,133, 節区分 1 交通安全対策特別交付 24,, 1 負担 937,177, 9,956, 947,133, 1 総務費負担 5,812, 15,34, 2,846, 1 総務管理費負 担 2,846, 2 民生費負担 917,299, 5,78, 912,221, 1 障害福祉費負 担 2,816, 2 老人福祉費負担 3 児童福祉費負担 17,673, 693,732, 3 衛生費負担 14,66, 14,66, 1 予防費負担 1,338, 13 使用料および 手数料 1,114,992, 1,114,992, 2 し尿処理費負担 12,728, 1 使用料 547,79, 547,79, 1 総務使用料 49,266, 49,266, 1 総務管理使用 料 49, 266, 2 民生使用料 33,633, 33,633,

12 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入済 不納欠損 収入未済 備 考 24, 783, 24, 783, 24,783, 24,783, 24,783, 24,783, 交通安全対策特別交付 24,783, 1,6,626, ,37,349 6,167, 55,422,494 1,6,626, ,37, 349 6,167, 55,422,494 19,988,913 19,988,913 19,988,913 19,988,913 西多摩地域広域行政圏協議会事務費他市町村負担 4,917,35 東日本大震災復興支援派遣職員負担 15,71, ,653, ,64,424 6,167, 55,422,494 2,473, ,98, ,137 自立センター通所者等負担しろまえ児童学園通所者等負担自立センター運営費負担しろまえ児童学園運営費負担 32, ,2 187,835,735 11,485,347 15,558,759 14,542,338 1,16,421 養護老人ホーム入所者等負担 14,542, ,621, ,613,54 6,167, 53,84,936 保育所運営費保護者負担 634,673,4 学童保育所育成料等保護者負担 61,914, 1 ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用者負担 26, 4 13,984,12 13,984,12 1,338, 1,338, 旧伝染病院起債償還費負担 1,338, 12,646,12 12,646,12 し尿処理事業負担 12,646,12 1,14,315,268 1,92,427,895 3,13,122 44,784, ,983, ,856, ,6 3,635,695 49,921,972 49,921,972 49,921,972 49,921,972 33, 44,827 33, 44,827 庁舎等施設使用料交通公園使用料市民センター使用料自転車等駐車場使用料その他総務施設使用料 18,7,326 92,58 19,14,557 12,617,6 99 ( 歳入 11 交通安全対策特別交付 分担および負担 13 使用料および手数料 )

13 予算現款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 1 社会福祉使用 民生使用料料 3,644, 2 老人福祉使用料 3 児童福祉使用料 2,484, 55, 3 衛生使用料 115,487, 115,487, 1 保健衛生使用 料 114,22, 2 清掃使用料 1,267, 4 農林業使用料 1,21, 1,21, 1 農業使用料 1,21, 5 商工使用料 35,23, 35,23, 1 商工使用料 35, 23, 6 土木使用料 231,631, 231,631, 1 土木管理使用 料 57,838, 2 都市計画使用 料 3 住宅使用料 9,594, 164,199, 7 消防使用料 518, 518, 1 消防施設使用 料 518, 8 教育使用料 8,293, 8,293, 1 給食施設使用料 2 学校施設使用料 3 社会教育使用料 2,29, 18,944, 17,374,

14 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 3, 468, 314 3, 468, 314 福祉センター使用料自立センター施設使用料 26,788,497 1,284, 障がい者サポートセンター施設使用料 2,394,356 その他福祉施設使用料 1,461 2,288,9 2,288,9 高齢者住宅使用料 2,288,9 287, ,613 児童遊園等施設使用料 287,613 11,291,962 11, 291,962 1,19,65 1,19,65 1,182,312 1,182,312 1,332,42 1,332,42 健康センター使用料火葬場使用料斎場使用料収集基地施設使用料リサイクルセンター施設使用料 3,162,15 11,362, 58,585,5 126,237 1,56,75 1,332,42 1,332,42 花木園使用料 1,332,42 34,297,454 31,733,759 2,563,695 34,297,454 31, 733,759 2, 563, ,361, ,797, ,6 28,72, 59,51,469 59,51,469 8,865,3 8,865,3 185,994, , 43, ,6 28,72, 519, ,926 共同利用工場使用料その他商工施設使用料公園使用料観光施設使用料道路占用料河川占用料土木施設使用料 都市計画施設使用料公園使用料市営住宅使用料市営住宅駐車場使用料 14,595, 323,418 16,767,8 47,541 56,37,591 1,581,46 1,549,472 1,86,967 7,58, ,222,443 18,28,3 519, ,926 消防施設使用料 519,926 78,214,298 78,214,298 2,397,691 2,397,691 17,848,815 17,848,815 16,3,589 16,3,589 給食施設使用料学校施設使用料学校開放施設使用料釜の淵市民館使用料ふれあいセンター使用料 2,397,691 14,663,715 3,185,1 1,435,155 1,589, ( 歳入 13 使用料および手数料 )

15 予算現款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分社会教育使用 教育使用料 3 料 4 保健体育使用 料 41,685, 2 手数料 567,913, 567,913, 1 総務手数料 6,153, 6,153, 1 総務手数料 6,153, 2 衛生手数料 56,852, 56,852, 1 保健衛生手数 料 12,636, 2 清掃手数料 494,216, 3 土木手数料 98, 98, 1 土木手数料 98, 14 国庫支出 7,233,63, 251,398, 2,618, 7,487,646, 1 国庫負担 6,683,872, 117,836, 6,81,78, 1 民生費国庫負 担 6,68,572, 117,836, 6,798,48, 1 社会福祉費負担 2 障害福祉費負担 37,584, 888,71, 3 児童福祉費負 担 2,584,519,

16 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 41,937,23 41,937,23 587,331,297 57,571,219 2,611,522 14,148,556 郷土博物館施設使用料美術館使用料観覧料中央図書館施設使用料市民会館使用料総合体育館使用料水泳場使用料その他体育施設使用料 52, , 189 1,43,97 296, 1,974,185 18,98,146 7,579,86 15,449,197 6,815,7 6,815,7 6,815,7 6,815,7 525,44,247 58,644,169 2,611,522 14,148,556 12,65,874 12,331,666 16, , ,798, ,312,53 2,595,2 13,89,67 1,111,35 1,111,35 戸籍手数料住民基本台帳手数料印鑑証明手数料自動車臨時運行許可手数料諸証明手数料犬登録手数料狂犬病予防注射済票交付手数料工場認可手数料墓地管理手数料予防接種済証交付手数料ごみ処理手数料し尿処理手数料動物死体処理手数料一般廃棄物処理業等許可申請手数料 15,353,9 21,625,7 11,733,2 656,25 11,446,65 1,471,6 3,126,25 18,8 7,623,516 1,5 48,18,493 14,712,1 88, 54, 1,111,35 1,111,35 屋外広告物許可手数料 1,111,35 7,448,414,24 7,448,414,24 6,779,666,263 6,779,666,263 6,777,686,263 6,777,686,263 38,665, 18 38,665, ,781, ,781,943 2,585,598,29 2,585,598,29 国民健康保険基盤安定負担中国残留邦人生活支援給付費負担 特別障害者手当等給付費負担障害者自立支援給付費負担障害児施設措置費負担 児童扶養手当負担児童保護費負担 児童手当負担 32,567,3 6, 98,15 53,133,975 82,557,74 29,9, ,668,81 4,23, 544 1,499,595,332 ( 歳入 13 使用料および手数料 14 国庫支出 )

17 款項目継続費および当初予算補正予算繰越事業費繰越財源充当民生費国庫負 担 2 衛生費国庫負 担 予 算現 計 3,3, 3,3, 区 分 児童福祉費負 3 担 4 生活保護費負 担 節 1 保健衛生費負 担 3,288,234, 3,3, 2 国庫補助 1 総務費国庫補 助 518,65, 133,562, 2,618, 654,785, 17,514, 179,92, 286,66, 1 総務費補助 286,66, 2 民生費国庫補 助 124,318, 8,98, 115, 41, 1 障害福祉費補助 2 児童福祉費補助 59,473, 14,19, 3 衛生費国庫補助 17,834, 17,834, 3 生活保護費補助 4 社会福祉費補助 1 保健衛生費補助 41,918, 15,838, 2 清掃費補助 1,996, 4 消防費国庫補助 5 教育費国庫補助 2,618, 2,618, 5,236, 132,361, 9,45, 141,766, 1 消防施設費補助 1 教育振興費補助 2 特別支援学級費補助 3 学校整備費補助 4 社会教育費補助 5,236, 1,114, 853, 138,299, 1,5,

18 ( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 保育所運営費負担 895, 88, 子ども手当負担過年度精算分 223,333 3,268,64,85 3,268,64,85 生活保護費負担 3,268,64,85 1,98, 1,98, 1,98, 1,98, 未熟児養育医療給付費負担 1,98, 636,987, 636, 987, 287,58, 287,58, 287,58, 287,58, 8,963, 8,963, 幼稚園就園奨励費補助 防衛施設周辺対策事業補助 地域経済活性化 雇用創出臨時交付 22,469, 16,37, 248,669, 4,882, 4,882, 地域生活支援事業費等補助 4,882, 12,969, 12,969, 26,934, 26,934, 母子家庭等対策総合支援事業費補助 12,46, 児童虐待 DV 対策等総合支援事業費補助 532, 子育て世帯臨時特例給付事務取扱交付 31, セーフティネット支援対策等事業費補助 26,934, 178, 178, 臨時福祉給付事務取扱交付 178, 1,991, 1,991, 9,234, 9,234, がん検診推進事業補助 9,234, 1,757, 1,757, 循環型社会形成推進交付 1,757, 2,618, 2,618, 2,618, 2,618, 消防防災施設整備費補助 2,618, 179,289, 179,289, 1,329, 1,329, 理科教育等設備整備費補助要保護児童生徒援助費補助 75, 579, 956, 956, 特別支援教育就学奨励費補助 956, 176,113, 176,113, 学校施設環境改善交付 176,113, 891, 891, 埋蔵遺跡発掘調査費補助 891, ( 歳入 14 国庫支出 )

19 款項目 社会資本整備総合交付 7 土木費国庫補助 予算現 当初予算 補正予算 133,96, 46,27, 継続費および繰越事業費繰計越財源充当 87, 933, 節区分 1 社会資本整備総合交付 2 防災 安全交付 1 道路橋りょう費補助 42,258, 45, 675, 3 委託 31,153, 31,153, 1 総務費委託 426, 426, 1 総務費委託 426, 2 民生費委託 3,727, 3,727, 1 障害福祉費委託 2 国民年事務費委託 227, 3,5, 15 都支出 6,882,274, 149,24, 724, 7, 32,22, 1 都 負担 2,542,15, 43,58, 2,585,73, 1 民生費都負担 2,48,516, 43,58, 2,524,96, 1 社会福祉費負 担 28,528, 2 障害福祉費負 担 665,51, 3 老人福祉費負担 4 児童福祉費負担 137,189, 1,239,67, 5 生活保護費負 担 273,199,

20 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 48, 118, 48, 118, 28,786, 28,786, 社会資本整備総合交付 28,786, 19,332, 19,332, 防災 安全交付 19,332, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5, 臨時道路除雪事業費補助 27,5, 31,76,977 31,76, , , , ,629 31,42,348 31,42,348 自衛官募集事務委託 中長期在留者住居地届出等事務委託 4, , 232, , 358 特別児童扶養手当事務委託 232,358 31,169,99 31,169,99 国民年事務費委託 31,169,99 6,941,648,917 6,941, 648,917 2,517,638,388 2,517,638,388 2,457,51,551 2,457,51,551 28,69,465 28,69, ,853,91 663,853,91 民生委員 児童委員および民生委員協議会負担 15,854, 32 民生 児童委員協力員事業負担 17, 66 民生委員推薦会負担 328,2 国民健康保険基盤安定負担 191,869,285 心身障害者福祉手当負担 248,124, 障害者自立支援給付費負担 41,184,454 障害児施設措置費負担 14,545, ,188, ,188,914 後期高齢者医療保険基盤安定負担 137,188,914 1,221,424,271 1,221,424,271 児童育成手当負担児童保護費負担児童手当負担保育所運営費負担子ども手当負担過年度精算分 439,4,5 2,11, ,781, ,544, 46, ,515, 226,515, 生活保護費負担 226,515, ( 歳入 14 国庫支出 15 都支出 )

21 款項目 衛生費都負担 3 教育費都負担 2 都補助 1 総務費都補助 予 算 現 継続費および 当初予算 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 1,65, 59,984, 1, 65, 59,984, 3,876,517, 55,449, 724, 3,932,69, 1,399,658, 2,68, 1,42,338, 節 区 分 1 保健衛生費負担 1,65, 1 学校整備費負 59,984, 担 1 総務費補助 58,338, 2 総合交付 1,344,, 2 民生費都補助 1,972,297, 56,745, 2,29,42, 1 社会福祉費補助 2 障害福祉費補助 29,877, 25,46, 3 老人福祉費補 助 53,569,

22 ( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 99, 99, 99, 99, 未熟児養育医療給付費負担 99, 59,596,837 59,596,837 59,596,837 59,596, 837 小中学校の水飲栓直結給水化モデル事業費負担 59,596,837 3,932,627, 367 3,932,627,367 1,528,9,925 1,528,9,925 55,277,925 55,277,925 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 47,351,8 土地利用規制等調整費補助 55, 電源立地地域対策交付 4,4, 認定こども園運営費等補助 825, 人権啓発活動区市町村補助 28,125 防犯設備の整備に対する区市町村補助 618, 多摩の魅力発信事業補助 2,, 1,473,623, 1,473,623, 総合交付 1,473,623, 1,997,983, 1,997,983, 27,813, 27,813, 226,927, 226,927, 53,618, 53,618, 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助 27,813, 在宅障害者福祉事業費等補助 8,265, 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助 165,722, 地域福祉推進事業補助 1,55, 地域生活支援事業費等補助 21,722, 障害者自立支援対策臨時特例補助 25, 重症心身障害児 ( 者 ) 通所運営費補助 29,445, 中等度難聴児発達支援事業補助 198, シルバー人材センター事業補助 1,389, 障害者ホームヘルプサービス利用者負担助成事業補助 77, 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減事業補助 242, 生計困難者介護保険利用者負担軽減事業補助 25, 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助 27,269, 老人クラブ運営費補助 2,216, 介護基盤緊急整備特別対策事業補助 8,, 施設開設準備経費助成特別対策事業補助 5,4, ( 歳入 15 都支出 )

23 予算現 款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分民生費都補助 4 児童福祉費補 助 1,695, 136, 3 衛生費都補助 39,522, 3,647, 43,169, 1 保健衛生費補 助 37, 282, 2 環境対策費補助 3,891, 3 清掃費補助 1,996, 4 農林業費都補 助 23,21, 23,21, 1 農業委員会費補助 2,515, 2 農業費補助 15,526, 3 林業費補助 5,169, 5 商工費都補助 12,224, 22,723, 34,947, 1 商工費補助 34,947,

24 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 1, 689, 625, 1, 689, 625, 学童クラブ事業運営費補助 92, 431, 乳幼児医療費助成事業補助 99,268, 義務教育就学児医療費助成事業補助 14,218, 家庭福祉員設置費補助 14,934, 認証保育所運営費補助 7,753, 認定こども園運営費等補助 22,788, 一時預かり事業費等補助 1,787, 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助 9, 595, 子育て推進交付 696,689, 病児 病後児保育事業費補助 9,15, 保育対策等促進事業費補助 111,162, ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助 485, ひとり親家庭等医療費助成事業補助 43,69, 子育て支援対策臨時特例交付 392,48, 学童クラブ設置促進事業等補助 665, 保育従事職員等処遇改善事業補助 1,962, 43,67,167 43,67,167 33,261,167 33,261,167 予防接種費補助 6,917,167 医療保健政策区市町村包括補助事業補助 16,75, 健康増進事業費補助 6,66, 食育推進活動支援事業費補助 323, 地域自殺対策緊急強化事業補助 786, 小児初期救急平日夜間診療事業補助 1,879, 9,655, 9,655, 地域連携環境政策推進補助 9,655, 754, 754, 浄化槽設置事業補助 754, 11,73, 11,73, 2, 93, 2,93, 3,12, 3,12, 5,68, 5,68, 18,24, 18,24, 18,24, 18,24, 農業委員会交付農業経営基盤強化事業事務取扱交付 地域農政推進対策事業費補助農作物獣害防止対策事業費補助農業復興対策事業費補助農地利用促進事業補助松くい虫防除事業費補助シカ被害防止対策事業費補助 新 元気を出せ! 商店街事業費補助消費者行政活性化交付 2,524, 379, 53, 473, 1,946, 63, 3,665, 1,43, 9,297, 8,943, ( 歳入 15 都支出 )

25 予算現 款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 土木費都補助 351, 51, 42, 362, 724, 39,863, 1 道路橋りょう費補助 2 都市計画費補助 7 教育費都補助 53,314, 6,52, 59,366, 1 学校教育費補助 298,863, 11,, 238, 2 学校整備費補 助 1,323, 3 社会教育費補助 4 保健体育費補助 1,478, 47,327, 8 緊急雇用創出事業補助 9 消防費都補助 24,791, 24,791, 5, 964, 5, 964, 1 緊急雇用創出事業補助 1 非常備消防費補助 24,791, 5,964, 3 委託 463,67, 49,995, 513,62, 1 総務費委託 36,272, 44,639, 35,911, 1 総務費委託 21,552, 2 選挙費委託 141,415, 3 統計調査費委 託 7,944, 2 民生費委託 15,739, 15,739,

26 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 235,587, 235,587, 224, 74, 224,74, 1,847, 1,847, 都費補助道等改修費補助 193,3, 都市再生地籍調査事業補助 31,71, 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助 1,847, 59,314, 59,314, 729, 729, 2,238, 2,238, 5,72, 5,72, 5,627, 5,627, 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助 128, 被災児童生徒就学支援等事業補助 61, 東京都公立学校運動場芝生化事業維持管理経費補助 1,323, 東京都公立学校施設冷房化緊急支援特別事業補助 915, 放課後子ども教室推進事業費等補助 5,274, 文化財保存事業費補助 446, 国民体育大会競技普及啓発事業費補助 7,243, 国民体育大会競技別大会運営費補助 41,658, 国民体育大会競技施設整備費補助 1,726, 31,94,2 31,94,2 31,94,2 31,94,2 緊急雇用創出事業臨時特例補助 31,94,2 5,955,75 5,955,75 5,955,75 5,955,75 多摩移管 12 周年市町村消防団訓練強化費補助 5,955,75 491,383, ,383, ,987, ,987, ,353,763 21, 353, ,819, ,819,865 6,813,97 6,813,97 15,33,793 15,33,793 私立学校指導監督委託都税徴収事務委託住民基本台帳人口調査事務委託人口動態調査事務委託電子証明書発行手数料徴収等事務委託土地 建物状況調査委託在外選挙人名簿登録事務委託参議院議員選挙費委託都議会議員選挙費委託都知事選挙費委託統計調査員確保対策事業委託基幹統計調査委託 88,1 28,753,822 29, 115,2 85, ,973 29,64 39,78,16 42, 789,819 49,22,336 22, 6,791, ( 歳入 15 都支出 )

27 款項目 民生費委託 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 節 区 分 1 社会福祉費委託 684, 2 障害福祉費委 託 11,85, 3 児童福祉費委 託 3,25, 3 衛生費委託 34,695, 34,695, 1 保健衛生費委 託 34,695, 4 農林業費委託 68,281, 68,281, 1 林業費委託 68,281, 5 商工費委託 23,92, 23,92, 1 商工費委託 23,92, 6 土木費委託 2,855, 2,855, 1 土木管理費委託 2 都市計画費委託 3 住宅費委託 1,576, 1,149, 13, 7 教育費委託 11,845, 5,356, 17,21, 1 学校教育費委 託 16,871,

28 ( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 768, ,755 11,845,84 11,845,84 2,716,198 2,716,198 36,788,946 36,788,946 行旅病人および死亡人取扱委託福祉まちづくり事務委託原爆被爆者援護事務委託難病患者等医療費助成事務委託身体障害者福祉法事務委託精神保健福祉相談事務委託 小児精神病等医療費助成事務委託心身障害者扶養共済等事務委託心身障害者医療助成事務委託重度心身障害者手当事務委託都営交通無料乗車券発行事務委託母子 女性福祉資貸付事業事務委託 児童福祉施設設置届等事務委託 78,799 55, 4, ,784 95,86 8,4, 22, ,2 1,891, ,72 66,6 2,614,4 12,158 36,788,946 36,788,946 犬猫公示事務委託 64 公害事務委託 36,23, 大気汚染健康障害者医療費助成事務委託 532,854 小児慢性疾患医療費助成事務委託 25,488 49,757,891 49,757,891 49,757,891 49,757,891 多摩森林再生推進事業委託 49,757,891 22,156,571 22,156,571 22,156,571 22,156,571 御岳ビジターセンター運営委託 22,156,571 3,629,64 3,629,64 2,44,144 2,44,144 屋外広告物許可事務委託 2,44,144 1,81,5 1,81,5 都市計画基礎調査委託 1,81,5 17,96 17,96 都営住宅使用申込書等配布事務委託 17,96 14,731,759 14,731,759 14,391,59 14,391,59 教育調査統計事務委託 14, 教職員給与等支給事務委託 4,899, 学校教育指導 研修等委託 1,198,59 スポーツ教育推進校事業委託 3,, 言語能力向上推進校事業委託 1,198, スクールソーシャルワーカー活用事業委託 825, 人権教育推進校事業委託 357, 学力向上パートナーシップ事業委託 2,5, 理数フロンティア校事業委託 4, ( 歳入 15 都支出 )

29 予算現 款項目 教育費委託 当初予算 補正予算 継続費および繰越事業費繰越財源充当 計 節区分 2 社会教育費委託 33, 16 財 産収入 363,747, 436, 364,183, 1 財産運用収入 63,744, 436, 64,18, 1 財産貸付収入 61,64, 61,64, 1 土地貸付収入 5,849, 2 建物貸付収入 1,229, 3 物品貸付収入 562, 2 基運用収入 2,14, 436, 2, 54, 1 災害対策基収入 2 土地基収入 3 財政調整基収入 4 職員退職手当基収入 5 芸術文化奨励基収入 6 スポーツ振興基収入 7 公共施設整備基収入 8 美術作品取得基収入 9 林業構造改善事業基収入 1 ふれあい福祉基収入 11 国際交流基収入 12 みどりと水のふれあい基収入 4, 37, 55, 169, 2, 22, 1,344, 1, 3, 2, 9, 1, 2 財産売払収入 3,3, 3,3,

30 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入済 不納欠損 収入未済 備 考 34,25 34, 25 保全地域管理委託 32,25 史跡 名勝 天然記念物現状変更許可事務委託 2, 埋蔵文化財発掘届出書等経由事務委託 18, 287,65, ,65,451 66,626,688 66,626,688 64,216,57 64,216,57 52,157,565 52,157,565 土地貸付収入 52,157,565 11,496,25 11,496,25 庁舎等貸付料 診療棟貸付料 7,74,25 3,756, 562,8 562,8 医療用機器等貸付料 562,8 2,41,118 2,41,118 39,999 39,999 基預利子収入 39,999 41,218 41,218 基預利子収入 41,218 51,369 51,369 基預利子収入 51, ,16 168,16 基預利子収入 168,16 1,187 1,187 基預利子収入 1,187 15,74 15,74 基預利子収入 15,74 1,345,485 1,345,485 基預利子収入 1,345, 基預利子収入 ,998 29,998 基預利子収入 29,998 76,135 76,135 基預利子収入 76,135 89,997 89,997 基預利子収入 89,997 99,998 99,998 基預利子収入 99,998 22,978, ,978, ( 歳入 15 都支出 16 財産収入 )

31 予算現 款項目 不動産売払収入 当初予算 3, 2, 補正予算 継続費および繰越事業費繰計越財源充当 3,2, 区 節分 1 土地売払収入 3,, 2 建物売払収入 1, 3 その他不動産売払収入 1, 2 物品売払収入 1, 1, 1 物品売払収入 1, 17 寄付 2, 12,, 12,2, 1 寄付 2, 12,, 12,2, 1 一般寄付 1, 1, 1 一般寄付 1, 2 指定寄付 1, 12,, 12,1, 1 指定寄付 12,1, 18 繰入 1,271,995, 265,496, 1,6,499, 1 繰入 1,271,995, 265, 496, 1,6,499, 1 収益事業特別会計繰入 2 下水道事業特別会計繰入 3 後期高齢者医療特別会計繰入 4 病院事業会計繰入 12,24, 438, 11,586, 12,65, 44, 12,66, 3,992, 3,14, 7,96, 14,465, 7,859, 22,324, 1 収益事業特別会計繰入 1 下水道事業特別会計繰入 1 後期高齢者医療特別会計繰入 1 病院事業会計繰入 11,586, 12,66, 7,96, 22,324,

32 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済不納欠損収入未済 備 考 22,978,763 22, 978,763 22,978,763 22,978,763 土地売払収入 22,978,763 13,752,252 13,752,252 13,752,252 13,752,252 15, 15, 15, 15, 一般寄付 15, 13,737,252 13,737,252 13,737,252 13,737,252 指定寄付 13,737, ,24, ,24, ,24, ,24, ,586, 11,586, 11,586, 11,586, 収益事業特別会計繰入 11,586, 12,66, 12,66, 12,66, 12,66, 下水道事業特別会計繰入 12,66, 7,452,7 7,452,7 7,452,7 7,452,7 後期高齢者医療特別会計繰入 7,452,7 22,323,52 22,323,52 22,323,52 22,323,52 病院事業会計繰入 22,323, ( 歳入 16 財産収入 17 寄付 18 繰入 )

33 款項目 財政調整基繰入 6 職員退職手当基繰入 7 芸術文化奨励基繰入 8 スポーツ振興基繰入 9 公共施設整備基繰入 1ふれあい福祉基繰入 11国際交流基繰入 12みどりと水のふれあい基繰入 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 5,, 7,, 57,, 443,68, 64,56, 379,12, 439, 439, 2,254, 2,254, 82,41, 81,417, 624, 2,, 2,, 35, 35, 1, 1, 節区分 1 財政調整基繰入 1 職員退職手当基繰入 1 芸術文化奨励基繰入 1 スポーツ振興 基繰入 1 公共施設整備 基繰入 1 国際交流基繰入 1 みどりと水のふれあい基繰入 57,, 379,12, 439, 2,254, 624, 35, 1, 19 繰越 35,, 469,388, 5,441,3 824,829,3 1 繰越 35,, 469,388, 5,441,3 824,829,3 1 繰越 35,, 469,388, 5,441,3 824,829,3 1 前年度繰越 824,829,3 2 諸収入 1 延滞 加算および過料 1 延滞 443,7, 155,723, 599,423, 5,, 3,, 8,, 5,, 3,, 8,,

34 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 379,119, ,119, ,119, ,119,626 職員退職手当基取りくずし 379,119, , 529, 529, 529, 芸術文化奨励基取りくずし 529, 2,35,339 2,35,339 2,35,339 2,35,339 スポーツ振興基取りくずし 2,35,339 67,842 67,842 67,842 67,842 公共施設整備基取りくずし 67,842 53, 53, 53, 53, 国際交流基取りくずし 53, 99,998 99,998 99,998 99,998 みどりと水のふれあい基取りくずし 99, ,829, ,829, ,829, ,829, ,829, ,829, ,829, ,829,526 前年度繰越 824,829,526 86,187, ,229, ,958,622 15,816,489 15,816,489 15,816,489 15,816, ( 歳入 18 繰入 19 繰越 2 諸収入 )

35 款項 目 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 区 分 節 延 滞 1 延 滞 8,, 2 市預利子 1, 1, 1 市預利子 1, 1, 1 市預利子 1, 3 貸付元利収入 1 学校給食会貸付元収入 41,, 41,, 41,, 41,, 1 学校給食会貸付元収入 41,, 4 受託事業収入 121,153, 56,571, 64,582, 1 土木費受託事業収入 121, 153, 56,571, 64,582, 1 都市計画事業費受託事業収入 64,582, 5 収益事業収入 4,1, 149,999, 19,, 1 競輪事業収入 1, 9,999, 1,, 1 競輪事業収入 1,, 2 競艇事業収入 4,, 14,, 18,, 1 競艇事業収入 18,, 6 雑入 191,545, 32,295, 223,84, 1 滞納処分費 67, 67, 1 滞納処分費 67, 2 弁償 2, 1, 2,1, 1 弁償 2,1, 3 違約および 延納利息 1, 1, 1 違約および 延納利息 1,

36 ( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 15, 816,489 15,816, 489 延滞 15,816, ,299 96,299 96,299 96,299 96,299 96,299 歳計現預等利子 96,299 41,, 41,, 41,, 41,, 41,, 41,, 元 41,, 11,931, 11,931, 11,931, 11,931, 11,931, 11,931, みちづくり まちづくりパートナー事業負担収入 11,931, 29,, 29,, 2,, 2,, 2,, 2,, 競輪事業収入 2,, 27,, 27,, 27,, 27,, 競艇事業収入 27,, 411, 344, ,385,57 146,958,622 48,3 48, 3 48,3 48,3 滞納処分費 48,3 178,29,8 31,875, ,334, ,29,8 31,875, ,334,382 標識弁償 生活保護費弁償 1,2 31,874, ( 歳入 2 諸収入 )

37 款項 目 予 算 現 継続費および 当初予算 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 節 区分 過年度収入 1, 1, 1 過年度収入 1, 5 雑入 17,872, 32,295, 23,167, 1 雑入 23,167,

38 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 232,726,29 232,11, ,24 232,726,29 232,11, ,24 臨時職員等雇用保険料 3,47,11 病院事業事務経費等負担 2,29,964 送電線下補償料 4,869,685 自転車等撤去料 126, 自治総合センターコミュニティ助成 2,5, 福祉センター光熱水費等業者負担 9,166,664 乳幼児医療費高療養費等 164 義務教育就学児医療費高療養費等 885 ひとり親医療費高療養費等 8,92 有価物売払 7,999,395 市民農園入園者等諸実費納入 3,4,44 シイタケ栽培講習会参加者実費納入 245, 都市計画図等売払収入 8,9 消防団員福祉共済取扱事務費等 16,82 美術館図録等販売収入 168,75 美術館コンサート入場料 55,5 市民劇場入場料 5,51, 温水プール利用者負担 472,8 施設光熱水費等業者負担 6,568,987 複写機等利用料 3,386,811 私用電話料等 122,398 多摩 島しょ広域連携活動助成 1,37,76 自立センター利用料 8,7,967 広告掲載料 2,254, みどり東京 温暖化防止プロジェクト市町村助成 1,5, 環境調査負担 297,5 森林ボランティア育成講座共同開催負担 396, 博物館報告書等販売収入 377,55 消防団員退職報償 25,869, 放置自転車等売払 14,5 多摩 島しょスポーツ振興事業助成 1,974,298 世界連邦推進事業交付 422,858 子ども発掘体験塾共同開催事業負担 163,47 未熟児養育医療費一部負担 196,718 都整備事業補償 1,146,99 電力売払収入 471,48 政務調査費返還 37,761 賠償保険 1,927,987 再商品化合理化拠出 2,347, ( 歳入 2 諸収入 )

39 予算現款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 雑入 1 雑入 21 市債 3,948,8, 528,29, 3,42,51, 1 市債 3,948,8, 528,29, 3,42,51, 1 総務債 9,2, 9,2, 1 総務債 9,2, 2 民生債 48,2, 13,2, 35,, 1 社会福祉債 35,, 3 土木債 224,1, 9,5, 214,6, 1 道路橋りょう 整備債 178,9, 2 都市計画事業 債 3 住宅債 28,7, 7,, 4 消防債 14,9, 33,9, 17,, 1 消防施設債 17,, 5 教育債 626,4, 33,3, 593,1, 1 小学校債 569,4, 2 中学校債 23,7, 6 臨時財政対策 債 2,9,, 438,39, 2,461,61, 1 臨時財政対策 債 2,461,61, 歳入合計 47,6,, 626,779, 8,783,3 48,235,562,

40 ( 単位 : 円 ) 調 定 収入 済 不納欠損 収入未済 備 考 国際電話定手数料返還 12 都営バス路線維持費負担清算 4,78, 歩数計交付一部負担 2,5 全国市有物件建物総合損害共済災害共済 6,163,265 宝くじ区市町村交付 23,874,84 後期高齢者医療広域連合交付 2,281,664 その他雑入 5,817,375 3,326,41, 3,326,41, 3,326,41, 3,326,41, 7,1, 7,1, 7,1, 7,1, 市民センター施設整備事業債 7,1, 35,, 35,, 35,, 35,, 福祉センター施設整備事業債 35,, 155,4, 155,4, 135,, 135,, 13,4, 13,4, 幹線道路改修事業債選定路線整備事業債生活道路改修事業債東青梅駅北口整備事業債青梅の森整備事業債 87,8, 9,2, 38,, 7,, 6,4, 7,, 7,, 富岡第 1 2 住宅改修事業債 7,, 15,3, 15,3, 15,3, 15,3, 防災行政無線整備事業債 15,3, 562,, 562,, 54,3, 54,3, 第二小学校校舎改築事業債 54, 3, 21,7, 21,7, 2,461,61, 2,461,61, 吹上中学校施設整備事業債中学校情報通信設備整備事業債 8,5, 13,2, 2,461,61, 2,461,61, 臨時財政対策債 2,461,61, 49,44,999,57 47,518,683,68 176, 349,634 1,35,49,821 還付未済 443, ( 歳入 2 諸収入 21 市債 )

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97 2 歳入 ( 款 ) 町税 町民税 ( 単位 : 千円 ) 個人 2,049 2,6 67,2 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 8,340 人 税 率 3,000 円 55,020 千円 収入歩合 97.0% 53,369 千円 所得割 納税義務者数 7,30 人 2,028,90 千円 収入歩合 97.0%,967,344 千円 2 滞納繰越分 28,2滞納繰越分 57,50 千円

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2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 1町民税 目本年度前年度比較 1個人 2,009,37 8 2,007,05 0 2, 現年課税分 1,983,44 6 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,500 円 調定見込額 64,190 千円 収入歩合 97.5% 収入 2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 1町民税 1個人 2,009,37 8 2,007,05 0 2,32 8 1 現年課税 1,983,44 6 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,500 円 64,190 千円 収入歩合 97.5% 62,585 千円 所得割 納税義務者数 17,034 人 1,970,115 千円 収入歩合 97.5% 1,920,862 千円 2 滞納繰越

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