东旭光电科技股份有限公司2017年第一季度报告正文
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1 证券代码 : 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 : 东旭光电科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1
2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李兆廷 主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高飞鹏声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,169,628, ,581,690, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 392,782, ,750, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 290,972, ,369, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -832,363, ,819, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.75% 2.40% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 47,651,364, ,826,319, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 22,609,481, ,216,300, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 143,037, 受托经营取得的托管费收入 1,613, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148, 减 : 所得税影响额 25,370, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 17,618, 合计 101,810, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
4 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 370,545( 其中 A 股股东 353,006 户,B 股报告期末表决权恢复的优先股股东总股东 17,539 户 ) 数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 0 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东旭集团有限公司 境内非国有法人 11.32% 558,968,800 质押 558,962,697 石家庄宝石电子集团有限责任公司境内非国有法人 6.73% 332,382,171 质押 153,520,000 中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信 托 - 西藏信托 - 顺景 5 号单一资金 其他 4.51% 222,575,516 信托 民生加银基金 - 平安银行 - 平安信 托 - 平安财富 * 汇泰 163 号单一资金其他 3.71% 183,284,457 信托 申万菱信资产 - 招商银行 - 华润深 国投信托 - 瑞华定增对冲基金 2 号 其他 2.25% 111,287,758 集合资金信托计划 鹏华基金 - 宁波银行 - 大业信托 - 大业信托 东旭光电定增 II 号单一资其他 2.25% 111,287,758 金信托 中欧盛世资产 - 宁波银行 - 民生信托 - 中国民生信托 至信 208 号东旭其他 2.25% 111,287,758 光电定增集合资金信托计划 深圳泰安尔信息技术有限公司 境内非国有法人 2.24% 110,492,845 质押 32,000,000 前海股权投资基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.24% 110,492,845 质押 110,492,845 诺安基金 - 兴业证券 - 南京双安资 产管理有限公司 其他 2.24% 110,492,845 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄宝石电子集团有限责任公司 332,382,171 人民币普通股 332,382,171 民生加银基金 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富 * 汇泰 163 号单一资金信托 183,284,457 人民币普通股 183,284,457 东旭集团有限公司 119,086,103 人民币普通股 119,086,103 华安未来资产 - 工商银行 - 东旭光电定增 1 号资产管理计划 96,774,193 人民币普通股 96,774,193 4
5 博时资本 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富 * 汇泰 164 号单一资金信托中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 83,610,154 人民币普通股 83,610,154 34,078,650 人民币普通股 34,078,650 中央汇金资产管理有限责任公司 24,205,500 人民币普通股 24,205,500 谢贤团 17,044,700 人民币普通股 17,044,700 翠怡国际云石有限公司 6,693,699 境内上市外资股 6,693,699 中国证券金融股份有限公司 6,380,178 人民币普通股 6,380,178 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明 ( 如有 ) 上述股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系, 公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东中, 谢贤团通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 15,688,700 股股份, 分别占公司总股份的 0.32% 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 财务指标本报告期 ( 元 ) 上年同期 ( 元 ) 本报告期比上 年同期增减 主要变动原因 应收票据 34,770, ,340, % 主要是票据到期收回货款所致 预付款项 2,196,690, ,432, % 主要是业务增长采购备货增加所致 其他应收款 381,737, ,071, % 主要是投标保证金增加所致 长期股权投资 492,115, ,354, % 主要是权益投资增加所致 在建工程 2,482,099, ,772,629, % 主要是产线建设所致 工程物资 - 304, % 主要是工程物资结转所致 其他非流动资产 204,077, ,151, % 主要是预付工程款转入在建工程所致 应付票据 218,575, ,136, % 主要是票据到期支付所致 预收款项 1,031,020, ,078, % 主要是预收货款增加所致 应付利息 150,385, ,610, % 主要是融资规模增加导致利息增加所致 应付股利 - 30,000, % 主要是股利于本期支付所致 营业收入 2,169,628, ,581,690, % 主要是由于加大市场开拓力度带来收入增加 营业成本 1,492,560, ,052,404, % 主要是收入增加导致相应的成本增加 财务费用 162,325, ,573, % 主要是融资规模增加导致利息增加所致 资产减值损失 -545, , % 主要是本期部分坏账准备转回所致 投资收益 -1,038, , % 主要是对联营公司投资收益确认所致 营业外收入 143,411, ,857, % 主要是政府补助增加所致 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -937,650, ,514, % 主要是产线建设与增加联营企业投资所致 -64,865, ,474, % 主要是借款增加及控股子公司增资所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司 2017 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案 等相关议案并进行了披露 ( 详见 3 月 21 日公司披露于巨潮资讯网 的公告 ) 年 3 月 24 日, 公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的 关于对东旭光电科技股份有限公司的重组问询函 ( 许可类重组问询函 [2017] 第 6 号 )( 以下简称 问询函 ), 公司对 东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 等相关文件进行了相应的补充和完善 并于 3 月 28 日披露了 问询函 的回复及完善后的 东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 等相关补充文件 3 截止目前, 公司及有关中介方正在积极推进审计 评估等与重组相关的各项工作 待相关工作完成后, 公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项, 并提交股东大会审议通过后, 报中国证监会等有权机构核准 公司将根据 上 6
7 市公司业务办理指南第 10 号 重大资产重组 和深圳证券交易所相关规定, 及时履行后续审批及信息披露程序与义务 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要 ( 修订稿 ) 2017 年 03 月 21 日巨潮资讯网 年 03 月 28 日巨潮资讯网 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 五 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 7
8 东旭光电科技股份有限公司 董事长 : 李兆廷 董事会批准报送日期 :2017 年 4 月 28 日 8
酒鬼酒股份有限公司2017年第一季度报告正文
证券代码 :000799 证券简称 : 酒鬼酒公告编号 :2017-21 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人江国金 主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟希文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2018-026 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张杰 主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许志强声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2017-105 东旭光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李兆廷 主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人
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证券代码 :000633 证券简称 :*ST 合金公告编号 :2017-014 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人赵景云 主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐海成声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :3531 证券简称 : 优博讯公告编号 :217-29 深圳市优博讯科技股份有限公司 216 年年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 217 年 4 月 12 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2016-025 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王震西 主管会计工作负责人马健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张玉旺声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000553 200553 证券简称 : 沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号 :2015-24 号 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李作荣 主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人 ( 会计主管人员
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证券代码 :002636 证券简称 : 金安国纪公告编号 :2019-029 2019-029 2019 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人韩涛 主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人 ( 会计主管人员
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证券代码 :000572 证券简称 : 海马汽车公告编号 :2018-55 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙忠春 主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2018-024 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王震西 主管会计工作负责人马健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张玉旺声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000848 证券简称 : 承德露露公告编号 :2016-012 河北承德露露股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人管大源 主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人
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证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-39 数源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人章国经 主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人
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证券代码 :002185 证券简称 : 华天科技公告编号 :2018-014 天水华天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务
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证券代码 :000756 证券简称 : 新华制药公告编号 :2018-18 山东新华制药股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张代铭 主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-100 安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人夏鼎湖 主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人
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证券代码 :000625 200625 证券简称 : 长安汽车 长安 B 公告编号 :2018-67 重庆长安汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2018 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张宝林 主管会计工作负责人张德勇及会计机构负责人
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证券代码 :000661 证券简称 : 长春高新公告编号 :2015-34 长春高新技术产业 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年第一季度报告 正 文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人杨占民 主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人
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2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
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1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
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